目錄
第一部分:
(略)綜合行政執法隊概況
一、本單位:
(略)
二、機構設置情況
第二部分:
(略)綜合行政執法隊2024年度單位:
(略)
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九:財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分:
(略)綜合行政執法隊2024年度單位:
(略)
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分:名詞解釋
第一部分:
(略)綜合行政執法隊概況
一、本單位:
(略)
按照法律法規有關規定和鎮政府、市?直部門的委托,依法實施行政處罰權以及與之相關的行政檢查?等執法職能。負
(略)內行政執法日常巡查和監管工作,組織?開展群眾監督和社會監督。協助
(略)直相關行政主管部門在本鎮的行政執法工作。承擔鎮黨委、政府交辦的其他工作。
二、機構設置情況
(略)綜合行政執法隊,機構規格為副科級,為財政全額撥款公益一類事業單位:
(略)
三、人員構成情況
(略)綜合行政執法隊事業全額編制?12名,設隊長1名,副隊長1名。實有在編人員9人,退休人員1人,遺屬0人。
第二部分:
(略)綜合行政執法隊2024年度單位:
(略)
《收入決算表》
《支出決算表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
詳見附件:2024年度單位:
(略)
第三部分:2024年度單位:
(略)
一、2024年度收入支出決算總體情況
(一)本單位:
(略)
1.一般公共預算財政撥款收入65.57萬元,為
(略)本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數增加0萬元,增長0%。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為
(略)本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數增加0萬元,增長0%。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為
(略)本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數增加0萬元,增長0%。
4.事業收入0萬元,為事業單位:
(略)
5.經營收入0萬元,為事業單位:
(略)
6.其他收入1.79萬元,為預算單位:
(略)
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2023年度決算數增加1.79萬元。
7.使用非財政撥款結余(含專用結余)0萬元,主要是所屬事業單位:
(略)
8.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數增加0萬元,增長0%。
(二)本單位:
(略)
1.一般公共服務支出(類)46.40萬元:主要用于支付職工工資、津補貼及日常經費支出,較2023年度決算數增加0萬元,增長0%。
2.社會保障和就業支出12.42萬元:主要用于機關事業單位:
(略)
3.衛生健康支出3.09萬元:主要用于醫療保險支出。較2023年度決算數增加0萬元,增長0%。
4.住房保障支出5.44萬元:主要用于住房公積金支出,較2023年度決算數增加0萬元,增長0%。
5.結余分配0萬元,為事業單位:
(略)
6.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數增加0萬元,增長0%。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
(略)綜合行政執法隊2024年度一般公共預算財政撥款支出65.57萬元,較2023年度決算數增加0萬元,增長0%。其中:基本支出65.57萬元,項目支出0萬元。
(略)綜合行政執法隊2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為65.57萬元,支出決算為65.57萬元,完成年初預算的100%。
(一)一般公共服務支出(類)年初預算為44.61萬元,支出決算為44.61萬元,完成年初預算的100%。主要用于支付職工工資、津補貼及日常經費支出。
(二)社會保障和就業支出(類)初預算為12.42萬元,支出決算為12.42萬元,完成年初預算的100?%。主要用于機關事業單位:
(略)
(三)衛生健康支出(類)初預算為3.09萬元,支出決算為3.09萬元,完成年初預算的100?%。主要用于醫療保險支出。
(四)住房保障支出(類)年初預算為5.44萬元,支出決算為5.44萬元,完成年初預算的100?%。主要用于住房公積金支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(略)綜合行政執法隊2024年度一般公共預算財政撥款基本支出65.57萬元,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出62.82萬元,完成年初預算的100%。
(二)商品和服務支出2.75萬元,完成年初預算的100%。
(三)對個人和家庭的補助0萬元,完成年初預算的100%。
(四)債務利息及費用支出0萬元,完成年初預算的100%。
(五)資本性支出0萬元,完成年初預算的100%。
(六)其他支出0萬元,完成年初預算的100%。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
(略)綜合行政執法隊2024年度政府性基金支出0萬元,較2023年度決算數增加0萬元,增長0?%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
(略)綜合行政執法隊2024年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
(一)一般公共服務支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
(略)綜合行政執法隊2024年度國有資本經營預算支出0萬元。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
(略)綜合行政執法隊2024年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
(一)一般公共服務支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出?0萬元,完成年初預算的100?%,比上年增減0萬元,主要原因是無一般公共預算財政撥款“三公”經費預算支出。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減0萬元,原因是無因公出國(境)費預算支出。全年使用財政撥款安排0個機關、0個所屬單位:
(略)
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元,完成年初預算的100%,比上年增減0萬元,原因是無公務用車購置及運行費支出。購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出0萬元,完成年初預算的100%,比上年增減0萬元,原因是無公務用車運行支出。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2024年,
(略)綜合行政執法隊、0個所屬單位:
(略)
(三)公務接待費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減0萬元,原因是嚴格控制公務接待標準及次數,嚴格管理,從嚴控制從而減少公務接待支出。國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況說明。
本單位:
(略)
(二)政府采購支出情況說明。
本單位:
(略)
(三)國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日,本單位:
(略)
八、預算績效管理工作開展情況
本單位:
(略)
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指
(略)財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位:
(略)
三、經營收入:指事業單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位:
(略)
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年?按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位:
(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位:
(略)
十二、“三公”經費:納入
(略)財政預決算管理的“三公”經費,是指
(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位:
(略)
十三、機關運行經費:為保障行政單位:
(略)
文件下載:
(略)綜合行政執法隊2024年度單位:
(略)
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