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北京市豐臺區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年度部門決算(公開)

所屬地區(qū):北京 - 北京 發(fā)布日期:2025-09-04
所屬地區(qū):北京 - 北京 招標(biāo)業(yè)主:登錄查看 信息類型:公開招標(biāo)
更新時間:2025/09/04 招標(biāo)代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
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(略)2024年度部門決算(公開)
目****錄
第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、單位:(略)
(略)隸屬(略)、醫(yī)政科、檢驗(yàn)科、健康管理科,120急救工作站,下設(shè)西羅(略)衛(wèi)生服務(wù)站、西羅(略)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、洋橋西(略)衛(wèi)生服務(wù)站、西(略)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)32768.97萬元,比上年增2599.82萬元,增長8.62%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)28332.8萬元,比上年增加2963.2萬元,增長11.68%。
1.財(cái)政撥款收入5726.55萬元,占收入合計(jì)的20.212%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5726.55萬元,占收入合計(jì)的20.21%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入22571.06萬元,占收入合計(jì)的79.664%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位:(略)
6.其他收入35.19萬元,占收入合計(jì)的0.124%。
本單位:(略)
(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)27616.44萬元,比上年增加1861.23萬元,增長7.23%,其中:基本支出25089.53萬元,占支出合計(jì)的90.85%;項(xiàng)目支出2526.91萬元,占支出合計(jì)的9.15%;上繳上級支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支
出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對附屬單位:(略)
本單位:(略)
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5748.782萬元,比上年增加443.49萬元,增長8.36%。主要原因:我單位:(略)
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5748.782萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出1.44萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.03%;社會保障和就業(yè)支出709.116萬元,占本年財(cái)政撥款支出12.33%;衛(wèi)生健康支出4324.77萬元,占本年財(cái)政撥款支出75.23%;住房保障支出713.456萬元,占本年財(cái)政撥款支出12.41%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2024年度年初預(yù)算0.72萬元,2024年度決算1.44萬元,完成年初預(yù)算的200%。其中:
“組織事務(wù)”(款,下同)2024年度年初預(yù)算0.72萬元,2024年度決算1.44萬元,完成年初預(yù)算的200%。主要原因:安排基層黨組織黨建活動經(jīng)費(fèi),用于基層黨建活動。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算724.47萬元,2024年度決算709.12萬元,完成年初預(yù)算的97.88%。其中:
“行政事業(yè)單位:(略)
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算3654.70萬元,2024年度決算4324.77萬元,完成年初預(yù)算的118.33%。
其中:
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”(款)2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算10.51萬元,完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因:我單位:(略)
“基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”(款)2024年度年初預(yù)算2708.39萬元,2024年度決算2393.45萬元,完成年初預(yù)算的88.37%。主要原因:我單位:(略)
“公共衛(wèi)生”(款)2024年度年初預(yù)算936.31萬元,2024年度決算1539.12萬元,完成年初預(yù)算的164.38%。主要原因:我單位:(略)
“行政事業(yè)單位:(略)
“中醫(yī)藥”(款)2024年度年初預(yù)算10萬元,2024年度決算15萬元,完成年初預(yù)算的150%。主要原因:(略)積極開展中醫(yī)藥文化傳承工作,本年度增加基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程經(jīng)費(fèi)。
4、“住房保障支出”(類)2024年度年初預(yù)算754.43萬元,2024年度決算713.46萬元,完成年初預(yù)算的94.57%。其中:
“住房改革支出”(款)2024年度年初預(yù)算754.43萬元,2024年度決算713.46萬元,完成年初預(yù)算的94.57%。
主要原因:我單位:(略)
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本單位:(略)
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本單位:(略)
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
本單位:(略)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3826.84萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)
其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說****明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算24萬元減少24萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2024年度組織因公出國(境)團(tuán)組0個、0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2024年度公務(wù)接待0批次,公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)24萬元減少24萬元。
其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2024年度購置(更新0輛,車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元,主要原因:預(yù)算后期調(diào)劑為其他交通費(fèi)用。2024年度公務(wù)用車保有量0輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬元,比上年增加0萬元。
本單位:(略)
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額685.85萬元,其中:政府采購貨物支出421.16萬元,政府采購工程支出161.66萬元,政府采購服務(wù)支出103.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額669.46萬元,占政府采購支出總額的97.61%,其中:授予小微企業(yè)合同金額507.8萬元,占政府采購支出總額的74.04%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,(略)共有車輛6臺;單位:(略)
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
本單位:(略)
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位:(略)
出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位:(略)
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位:(略)
5.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位:(略)
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合(略)場化方式:(略)
7.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位:(略)
8.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn),黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出,以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出,不在本科目反映。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
12.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城(略)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映用(略)社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
15.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
16.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
17.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置(項(xiàng)):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。
18.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項(xiàng)目以外的其他用
于公共衛(wèi)生方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
20.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥事務(wù)(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng)):反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項(xiàng)支出。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位:(略)
22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位:(略)
第四部分2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
二、項(xiàng)目支出績效評價報告
三、項(xiàng)目支出績效自評表(詳見附件)
(注:一級預(yù)算部門,公開“一、二、三”;二級預(yù)算單位:(略)
附件下載
收入支出決算總表
單位:(略)
收入支出
項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,726.550376一、一般公共服務(wù)支出1.439840
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.000000二、外交支出0.000000
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.000000三、國防支出0.000000
四、上級補(bǔ)助收入0.000000四、公共安全支出0.000000
五、事業(yè)收入22,571.059744五、教育支出3.275500
六、經(jīng)營收入0.000000六、科學(xué)技術(shù)支出0.000000
七、附屬單位:(略)
八、其他收入35.186885八、社會保障和就業(yè)支出781.593108
九、衛(wèi)生健康支出26,002.260495
十、節(jié)能環(huán)保支出0.000000
十一、城(略)支出0.000000
十二、農(nóng)林水支出0.000000
十三、交通運(yùn)輸支出0.000000
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出0.000000
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000000
十六、金融支出0.000000
十七、援助其(略)支出0.000000
十八、自然資源海洋氣象等支出0.000000
十九、住房保障支出827.874986
二十、糧油物資儲備支出0.000000
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.000000
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.000000
二十三、其他支出0.000000
二十四、債務(wù)還本支出0.000000
二十五、債務(wù)付息支出0.000000
二十六、抗疫特別國債安排的支出0.000000
本年收入合計(jì)28,332.797005本年支出合計(jì)27,616.443929
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,436.175819結(jié)余分配0.000000
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,152.528895
總計(jì)32,768.972824總計(jì)32,768.972824
收入決算表
項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位:(略)
支出功能分類科目編碼科目名稱:(略)
欄次(略)
類款項(xiàng)合計(jì)28,332.(略),(略),(略)
201一般公共服務(wù)支出(略)
20132組織事務(wù)(略)
(略)一般行政管理事務(wù)(略)
205教育支出(略)
20508進(jìn)修及培訓(xùn)(略)
(略)培訓(xùn)支出(略)
208社會保障和就業(yè)支出(略)
20805行政事業(yè)單位:(略)
(略)事業(yè)單位:(略)
(略)機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
(略)機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
210衛(wèi)生健康支出26,719.(略),(略),(略)
21001衛(wèi)生健康管理事務(wù)(略)
(略)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(略)
21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)24,719.(略),(略),(略)
(略)(略)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)24,365.(略),(略),(略)
(略)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(略)
21004公共衛(wèi)生1,517.(略),(略)
(略)基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,367.(略),(略)
(略)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(略)
(略)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置(略)
(略)其他公共衛(wèi)生支出(略)
21011行政事業(yè)單位:(略)
(略)事業(yè)單位:(略)
21017中醫(yī)藥事務(wù)(略)
(略)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(略)
221住房保障支出(略)
22102住房改革支出(略)
(略)住房公積金(略)
(略)購房補(bǔ)貼(略)
支出決算表
項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位:(略)
支出功能分類科目編碼科目名稱:(略)
欄次123456
類款項(xiàng)合計(jì)27,616.(略),089.(略),(略)
201一般公共服務(wù)支出(略)
20132組織事務(wù)(略)
(略)一般行政管理事務(wù)(略)
205教育支出(略)
20508進(jìn)修及培訓(xùn)(略)
(略)培訓(xùn)支出(略)
208社會保障和就業(yè)支出(略)
20805行政事業(yè)單位:(略)
(略)事業(yè)單位:(略)
(略)機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
(略)機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
210衛(wèi)生健康支出26,002.(略),476.(略),(略)
21001衛(wèi)生健康管理事務(wù)(略)
(略)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(略)
21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)23,980.(略),(略)
(略)(略)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)23,626.(略),(略)
(略)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(略)
21004公共衛(wèi)生1,(略),(略)
(略)基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,(略),(略)
(略)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(略)
(略)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置(略)
(略)其他公共衛(wèi)生支出(略)
21011行政事業(yè)單位:(略)
(略)事業(yè)單位:(略)
21017中醫(yī)藥事務(wù)(略)
(略)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(略)
221住房保障支出(略)
22102住房改革支出(略)
(略)住房公積金(略)
(略)購房補(bǔ)貼(略)
財(cái)政撥款收入支出決算總表
收入支出
項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
決算數(shù)決算數(shù)決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,726.550376一、一般公共服務(wù)支出(略)
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.000000二、外交支出(略)
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.000000三、國防支出(略)
四、公共安全支出(略)
五、教育支出(略)
六、科學(xué)技術(shù)支出(略)
七、文化旅游體育與傳媒支出(略)
八、社會保障和就業(yè)支出(略)
九、衛(wèi)生健康支出4,(略)
十、節(jié)能環(huán)保支出(略)
十一、城(略)支出(略)
十二、農(nóng)林水支出(略)
十三、交通運(yùn)輸支出(略)
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出(略)
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(略)
十六、金融支出(略)
十七、援助其(略)支出(略)
十八、自然資源海洋氣象等支出(略)
十九、住房保障支出(略)
二十、糧油物資儲備支出(略)
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(略)
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(略)
二十三、其他支出(略)
二十四、債務(wù)還本支出(略)
二十五、債務(wù)付息支出(略)
二十六、抗疫特別國債安排的支出(略)
本年收入合計(jì)5,726.550376本年支出合計(jì)5,(略)
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.231425年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(略)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22.231425
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.000000
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.000000
總計(jì)5,748.781801總計(jì)5,(略)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位:(略)
項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
支出功能分類科目編碼科目名稱:(略)
欄次123
類款項(xiàng)合計(jì)5,748.(略),826.(略),921.938240
201一般公共服務(wù)支出(略)
20132組織事務(wù)(略)
(略)一般行政管理事務(wù)(略)
208社會保障和就業(yè)支出(略)
20805行政事業(yè)單位:(略)
(略)事業(yè)單位:(略)
(略)機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
(略)機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
210衛(wèi)生健康支出4,324.(略),404.(略),920.498400
21001衛(wèi)生健康管理事務(wù)(略)
(略)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(略)
21003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2,393.(略),(略)
(略)(略)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2,039.(略),(略)
(略)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(略)
21004公共衛(wèi)生1,(略),539.115271
(略)基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,(略),367.327386
(略)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(略)
(略)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置(略)
(略)其他公共衛(wèi)生支出(略)
21011行政事業(yè)單位:(略)
(略)事業(yè)單位:(略)
21017中醫(yī)藥事務(wù)(略)
(略)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(略)
221住房保障支出(略)
22102住房改革支出(略)
(略)住房公積金(略)
(略)購房補(bǔ)貼(略)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位:(略)
科目名稱:(略)
工資福利支出3,795.960861商品和服務(wù)支出1.360800資本性支出0.000000
基本工資657.178300辦公費(fèi)0.000000房屋建筑物購建0.000000
津貼補(bǔ)貼646.472186印刷費(fèi)0.000000辦公設(shè)備購置0.000000
獎金0.000000咨詢費(fèi)0.000000專用設(shè)備購置0.000000
伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000000手續(xù)費(fèi)0.000000基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.000000
績效工資1,073.840830水費(fèi)0.000000大型修繕0.000000
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
職業(yè)年金繳費(fèi)221.322984郵電費(fèi)0.000000物資儲備0.000000
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)366.687275取暖費(fèi)0.000000土地補(bǔ)償0.000000
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.000000物業(yè)管理費(fèi)0.000000安置補(bǔ)助0.000000
其他社會保障繳費(fèi)28.484453差旅費(fèi)0.000000地上附著物和青苗補(bǔ)償0.000000
住房公積金343.703500因公出國(境)費(fèi)用0.000000拆遷補(bǔ)償0.000000
醫(yī)療費(fèi)0.000000維修(護(hù))費(fèi)0.000000公務(wù)用車購置0.000000
其他工資福利支出0.000000租賃費(fèi)0.000000其他交通工具購置0.000000
對個人和家庭的補(bǔ)助29.521900會議費(fèi)0.000000文物和陳列品購置0.000000
離休費(fèi)0.000000培訓(xùn)費(fèi)0.000000無形資產(chǎn)購置0.000000
退休費(fèi)29.521900公務(wù)接待費(fèi)0.000000其他資本性支出0.000000
退職(役)費(fèi)0.000000專用材料費(fèi)0.000000對企業(yè)補(bǔ)助0.000000
撫恤金0.000000被裝購置費(fèi)0.000000資本金注入0.000000
生活補(bǔ)助0.000000專用燃料費(fèi)0.000000政府投資基金股權(quán)投資0.000000
救濟(jì)費(fèi)0.000000勞務(wù)費(fèi)0.000000費(fèi)用補(bǔ)貼0.000000
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.000000委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.000000利息補(bǔ)貼0.000000
助學(xué)金0.000000工會經(jīng)費(fèi)0.000000其他資本性補(bǔ)助0.000000
獎勵金0.000000福利費(fèi)0.000000其他對企業(yè)補(bǔ)助0.000000
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.000000公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.000000其他支出0.000000
代繳社會保險費(fèi)0.000000其他交通費(fèi)用0.000000國家賠償費(fèi)用支出0.000000
其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.000000稅金及附加費(fèi)用0.000000對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0.000000
其他商品和服務(wù)支出1.360800經(jīng)常性贈與0.000000
債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.000000資本性贈與0.000000
國內(nèi)債務(wù)付息0.000000其他支出0.000000
國外債務(wù)付息0.000000
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0.000000
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0.000000
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)3,825.482761公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1.360800
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼科目名稱:(略)
欄次123456
類款項(xiàng)合計(jì)(略)
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位:(略)
科目名稱:(略)
工資福利支出0.000000商品和服務(wù)支出0.000000資本性支出0.000000
基本工資0.000000辦公費(fèi)0.000000房屋建筑物購建0.000000
津貼補(bǔ)貼0.000000印刷費(fèi)0.000000辦公設(shè)備購置0.000000
獎金0.000000咨詢費(fèi)0.000000專用設(shè)備購置0.000000
伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000000手續(xù)費(fèi)0.000000基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.000000
績效工資0.000000水費(fèi)0.000000大型修繕0.000000
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
職業(yè)年金繳費(fèi)0.000000郵電費(fèi)0.000000物資儲備0.000000
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)0.000000取暖費(fèi)0.000000土地補(bǔ)償0.000000
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.000000物業(yè)管理費(fèi)0.000000安置補(bǔ)助0.000000
其他社會保障繳費(fèi)0.000000差旅費(fèi)0.000000地上附著物和青苗補(bǔ)償0.000000
住房公積金0.000000因公出國(境)費(fèi)用0.000000拆遷補(bǔ)償0.000000
醫(yī)療費(fèi)0.000000維修(護(hù))費(fèi)0.000000公務(wù)用車購置0.000000
其他工資福利支出0.000000租賃費(fèi)0.000000其他交通工具購置0.000000
對個人和家庭的補(bǔ)助0.000000會議費(fèi)0.000000文物和陳列品購置0.000000
離休費(fèi)0.000000培訓(xùn)費(fèi)0.000000無形資產(chǎn)購置0.000000
退休費(fèi)0.000000公務(wù)接待費(fèi)0.000000其他資本性支出0.000000
退職(役)費(fèi)0.000000專用材料費(fèi)0.000000對企業(yè)補(bǔ)助0.000000
撫恤金0.000000被裝購置費(fèi)0.000000資本金注入0.000000
生活補(bǔ)助0.000000專用燃料費(fèi)0.000000政府投資基金股權(quán)投資0.000000
救濟(jì)費(fèi)0.000000勞務(wù)費(fèi)0.000000費(fèi)用補(bǔ)貼0.000000
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.000000委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.000000利息補(bǔ)貼0.000000
助學(xué)金0.000000工會經(jīng)費(fèi)0.000000其他資本性補(bǔ)助0.000000
獎勵金0.000000福利費(fèi)0.000000其他對企業(yè)補(bǔ)助0.000000
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.000000公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.000000其他支出0.000000
代繳社會保險費(fèi)0.000000其他交通費(fèi)用0.000000國家賠償費(fèi)用支出0.000000
其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.000000稅金及附加費(fèi)用0.000000對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0.000000
其他商品和服務(wù)支出0.000000經(jīng)常性贈與0.000000
債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.000000資本性贈與0.000000
國內(nèi)債務(wù)付息0.000000其他支出0.000000
國外債務(wù)付息0.000000
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0.000000
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用0.000000
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)0.000000公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)0.000000
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位:(略)
項(xiàng)目2024年度決算數(shù)
支出功能分類科目編碼科目名稱:(略)
欄次123
類款項(xiàng)合計(jì)(略)
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:(略)
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì)因公出國(境)費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2024年預(yù)算(略)
2024年決算(略)
政府采購情況表
單位:(略)
項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)
政府采購支出信息——
(一)政府采購支出合計(jì)685.854585
1.政府采購貨物支出421.163200
2.政府采購工程支出161.662236
3.政府采購服務(wù)支出103.029149
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額669.457601
其中:授予小微企業(yè)合同金額507.795365
政府購買服務(wù)決算公開情況表
單位:(略)
一級目錄二級目錄金額
合計(jì)0.000000
公共服務(wù)小計(jì)0.000000
公共安全服務(wù)0.000000
教育公共服務(wù)0.000000
就業(yè)公共服務(wù)0.000000
社會保障服務(wù)0.000000
衛(wèi)生健康公共服務(wù)0.000000
生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理服務(wù)0.000000
科技公共服務(wù)0.000000
文化公共服務(wù)0.000000
體育公共服務(wù)0.000000
社會治理服務(wù)0.000000
城鄉(xiāng)維護(hù)服務(wù)0.000000
農(nóng)業(yè)、林業(yè)和水利公共服務(wù)0.000000
交通運(yùn)輸公共服務(wù)0.000000
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理服務(wù)0.000000
公共信息與宣傳服務(wù)0.000000
行業(yè)管理服務(wù)0.000000
技術(shù)性公共服務(wù)0.000000
其他公共服務(wù)0.000000
政府履職輔助性服務(wù)小計(jì)0.000000
法律服務(wù)0.000000
課題研究和社會調(diào)查服務(wù)0.000000
會計(jì)審計(jì)服務(wù)0.000000
會議服務(wù)0.000000
監(jiān)督檢查輔助服務(wù)0.000000
工程服務(wù)0.000000
評審、評估和評價服務(wù)0.000000
咨詢服務(wù)0.000000
機(jī)關(guān)工作人員培訓(xùn)服務(wù)0.000000
信息化服務(wù)0.000000
后勤服務(wù)0.000000
其他輔助性服務(wù)0.000000
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款(略)%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
慢性病是一類可以被管理,但是不能夠治愈的疾病。世界衛(wèi)生組織的數(shù)據(jù)顯示,慢性病是世界各地人民過早死亡的主要原因。但是,通過有效的健康教育及行為轉(zhuǎn)變,適當(dāng)?shù)尼t(yī)療管理、系統(tǒng)的健康監(jiān)測,慢性病及其并發(fā)癥往往可以有效地防止或管理。幫助慢病患者進(jìn)行科學(xué)、有效的疾病管理,以健康促進(jìn)和健康管理為手段,控制慢病危險因素,提升慢病患者生存質(zhì)量,降低高危人群發(fā)病風(fēng)險,減少可預(yù)防的慢性病的發(fā)病、死亡和致殘,促進(jìn)全生命周期健康。年度內(nèi)開展相關(guān)宣傳工作;為35歲以上居民進(jìn)行血壓篩查,為糖尿病高危人群進(jìn)行血糖篩查,對確診的2型糖尿病患者每年提供4次免費(fèi)空腹血糖檢測,每年進(jìn)行1次較全面的健康體檢。
績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)慢病健康管理人次≤30000人次30000人次1515
質(zhì)量指標(biāo)服務(wù)人群投訴率≤5%符合1515
時效指標(biāo)支出進(jìn)度≤11月2024年度內(nèi)完成1010
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(略)患者生活方式:(略)
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)其他成本≤3.95元/個3.95元/個77
單位:(略)
單位:(略)
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)患者滿意度≥95%基本符合預(yù)期指標(biāo)106滿意度調(diào)查反饋資料不充分
總分10093
項(xiàng)目支出績效自評表
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款(略)—100%—
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——
其他資金——
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
為員工購買必修學(xué)分卡,共計(jì)(略),提升基層衛(wèi)生技術(shù)人員的專業(yè)技能,更好服(略)群眾。為中心衛(wèi)生技術(shù)人員購買繼續(xù)教育專業(yè)必修課學(xué)習(xí)卡,通過專業(yè)知識的學(xué)習(xí)提升理論知識和專業(yè)技能,要求所有人員完成學(xué)習(xí),通過年度繼續(xù)教育學(xué)分考核。
績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)績效考核覆蓋率100%100%1515
質(zhì)量指標(biāo)學(xué)員完成規(guī)定學(xué)分100%90%1513有待進(jìn)一步提高
醫(yī)護(hù)人員年度繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育覆蓋率100%100%1010
時效指標(biāo)培訓(xùn)進(jìn)度≤12月12月1010
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)提升基層衛(wèi)生技術(shù)人員的專業(yè)技能,更好服(略)群眾優(yōu)良2016需要進(jìn)一步提升項(xiàng)目效果。
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)總體培訓(xùn)成本(略)(略)1010
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)醫(yī)護(hù)人員滿意度95%以上95%108滿意度調(diào)查反饋支撐材料不足
總分10092
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款(略)%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
院前急救是急診醫(yī)療體系的重要一環(huán),完成好院前急救工作,使患者在短時間內(nèi)得到救治,降(略)居民急救呼叫反應(yīng)時間,提升院前急救呼叫滿足率。完成院前急救工作,使患者在短時間內(nèi)得到救治,降(略)居民急救呼叫反應(yīng)時間,提升院前急救呼叫滿足率。
績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)出車車次≥2000次完成目標(biāo)1010
質(zhì)量指標(biāo)院前急救反應(yīng)時間≤12分鐘符合標(biāo)準(zhǔn)1010
呼叫滿足率≥95%≥95%1010
時效指標(biāo)支付運(yùn)行經(jīng)費(fèi)時效≤12月12月1010
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)提(略)患者急救就醫(yī)需求,對解決自然災(zāi)害和重大衛(wèi)生問題的保障作用優(yōu)優(yōu)2018工作有待進(jìn)一步提高
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)項(xiàng)目成本=145.724元143.24萬元2020
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)患者滿意度≥95%≥95%105滿意度調(diào)查材料反饋支撐不足
總分10093
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中當(dāng)年財(cái)政撥款(略)
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
為保障(略)安全順利開展各項(xiàng)大型考試、會議及相關(guān)工作,我中心120急救站院前急救工作人員需保質(zhì)保量完成好政府指令性急救保障任務(wù),使患者在短時間內(nèi)得到及時地轉(zhuǎn)運(yùn)和救治。(略)指派,積極(略)內(nèi)保障工作任務(wù),并圓滿順利完成對患者的轉(zhuǎn)運(yùn)和救治。
績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)120急救站急救班次6.5班次6.5班次2525
質(zhì)量指標(biāo)服務(wù)合格率90%90%2525
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)承擔(dān)大型活動保障、突發(fā)應(yīng)急等工作100%100%2020
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)項(xiàng)目成本1.7875萬元1.7875萬元1010
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)滿意度95%95%107滿意度調(diào)查反饋資料不充分
總分10097
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款(略)%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
(略)收到財(cái)政下?lián)苊庖咭呙缃臃N補(bǔ)助資金共計(jì)39012.00元,(略)計(jì)劃免疫接種物資采購。本次采購涉耗材12項(xiàng),包括75%乙醇消毒液1000瓶,(略)4000付、大號5000付,醫(yī)用外科口罩10000只,利器盒500個,健之素復(fù)合醇手消液500ml的400瓶、138ml的80瓶,醫(yī)療廢物包裝袋(45*50)500個,醫(yī)療廢物包裝袋(28.5*30)500個,一次性使用中單(60*80cm)100片、(100*200cm)66片,一次性使用彎盤100個。按計(jì)劃完成物資的采購并及時投入使用,滿足日常免疫接種工作需求。
績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)提供疫苗種類9種9種2020
質(zhì)量指標(biāo)符合《中華人民公國疫苗管理法》規(guī)定100%100%1010
時效指標(biāo)支出時間≤12月12月1010
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)疫苗由政府免費(fèi)向居民提供100%100%3027效益有待提高
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)項(xiàng)目成本(略)(略)2020
總分10097
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款(略)%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
為了更好地安排(略)農(nóng)村勞動力(略)就業(yè),發(fā)放(略)公共服務(wù)崗位員工食宿補(bǔ)貼全額下發(fā)
標(biāo)績效指標(biāo)一級指二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指數(shù)量指標(biāo)農(nóng)村勞動力人數(shù)111515
質(zhì)量指標(biāo)根據(jù)人員的出勤情況,按月發(fā)放符合工作要求符合工作要求1515
時效指標(biāo)2024年底完成相關(guān)工作2024年底前發(fā)放2024年底前發(fā)放1010
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)解決部分農(nóng)村勞動力就業(yè)問題,提高勞務(wù)派遣職工收入水平符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)3027仍需要進(jìn)一步提升項(xiàng)目效果
成本指經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過0.3萬0.3萬元1010
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)勞動人員滿意度100%100%基本符合預(yù)期指標(biāo)105滿意度調(diào)查反饋資料不充分
總分10092
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款(略)%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
根據(jù)上級文件要求關(guān)于印發(fā)《基層黨組織黨建活動經(jīng)費(fèi)管理辦法》和《城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知(京組通〔2021〕45號),(略)黨支部黨建活動,按時完成經(jīng)費(fèi)支付。根據(jù)上級文件要求關(guān)于印發(fā)《基層黨組織黨建活動經(jīng)費(fèi)管理辦法》和《城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知(京組通〔2021〕45號),(略)黨支部黨建活動,按時完成經(jīng)費(fèi)支付。
績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)黨員人數(shù)≥24人46人2020
質(zhì)量指標(biāo)開展黨員教育和權(quán)利保障,豐富基層黨組織的活動內(nèi)容形式等100%100%2020
時效指標(biāo)支出時效≤12月12月2020
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)開展基層黨組織黨建活動,增加黨員歸屬感優(yōu)優(yōu)1010
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)項(xiàng)目成本≤(略)14398.4元108年初指標(biāo)指設(shè)置準(zhǔn)確性不足
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)基層黨員滿意度≥95%95%107滿意度調(diào)查反饋資料不充分
總分10095
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款(略)%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
西(略)衛(wèi)生服務(wù)站位于金潤家(略)(略)直屬站,因(略)劃原因,(略)管理,該站占地面積480余平方米,建筑面積1120余平方米,利用裝修改造達(dá)到現(xiàn)有使用條件。已完成裝修改造工作
績效指標(biāo)一級指二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指數(shù)量指標(biāo)裝修改造面積(略)0
質(zhì)量指標(biāo)竣工驗(yàn)收合格率100%100%2020
時效指標(biāo)工程進(jìn)度6個月6個月1010
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)建筑綜合利用率(略)
建筑安全隱患消除率(略)
環(huán)境安全舒適度提升優(yōu)優(yōu)55
可持續(xù)影響指標(biāo)使用年限101055
成本指經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)改造成本≤105.076萬元175.235229萬元108年初指標(biāo)值設(shè)置準(zhǔn)確性不足
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)居民滿意度(略)施工偶有擾民
總分10096
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款555100%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金—
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
(略)經(jīng)過5年的開展與實(shí)施,專家?guī)Ы绦Ч@著,2024年工作計(jì)劃如下:1.該項(xiàng)目由中醫(yī)康復(fù)科主任康錦偉副主任醫(yī)師作為項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人,王幸主治醫(yī)師作為項(xiàng)目秘書,負(fù)責(zé)報送名中醫(yī)在身邊工程的相關(guān)數(shù)據(jù)、資料整理,更新維護(hù)專家信息和出診信息。2.采取臨床跟師帶教、指導(dǎo)典籍研讀、病例討論和理論學(xué)習(xí)等方式:(略)
績效指標(biāo)一級指二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指數(shù)量指標(biāo)服務(wù)點(diǎn)位1個1個2020無偏差
質(zhì)量指標(biāo)中醫(yī)藥服(略)覆蓋率100%83%(覆蓋6個站點(diǎn))20161個站點(diǎn)因設(shè)備未到位暫未覆蓋
時效指標(biāo)服務(wù)時間≤11月11月1010
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)(略)居民享受到高質(zhì)量、便捷的中醫(yī)藥服務(wù),提(略)居民獲得感。優(yōu)優(yōu)2020
成本指經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)項(xiàng)目總成本5萬元5萬元1010
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)患者滿意度≥95%89.2%108中醫(yī)藥知識還欠缺科普。改進(jìn):開展健康講堂提升認(rèn)可度)
總分10094
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值心執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款(略)%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
通過健康宣傳教育和腸癌篩查等健康促進(jìn)方式:(略)
績效指標(biāo)一級指二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指數(shù)量指標(biāo)2024年度直腸癌篩查任務(wù)量(略)
質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目完成質(zhì)量符合相關(guān)要求符合相關(guān)要求1515
時效指標(biāo)按期完成相關(guān)培訓(xùn)、篩查和信息上報按期完成按期完成1010
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)提(略)居民腸癌早期診斷,早期治療率符合預(yù)期目標(biāo)基本符合預(yù)期目標(biāo)2018仍需進(jìn)一步提高項(xiàng)目效果
可持續(xù)影響指標(biāo)提高居民健康意識、水平符合預(yù)期目標(biāo)基本符合預(yù)期目標(biāo)109篩查數(shù)量有限,范圍有限,加強(qiáng)宣傳
成本指經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過(略)(略)1010
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)患者滿意度≥95%基本符合預(yù)期105滿意度調(diào)查反饋資料不充分
總分10092
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款(略)%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
根據(jù)醫(yī)保獎勵制度補(bǔ)助基藥款項(xiàng)購置一批基藥以滿足臨床對基本藥物的需求按計(jì)劃完成基本藥物的采購并及時投入使用,滿足臨床需求
績效指標(biāo)一級指二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指數(shù)量指標(biāo)采購基藥種類完成2種1010
質(zhì)量指標(biāo)藥品質(zhì)量符合藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1010
包裝外觀完整內(nèi)部完好不損壞完好完好1010
時效指標(biāo)24年底前完成按時按時1515
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)滿足患者用藥需求符合預(yù)期指標(biāo)符合預(yù)期指標(biāo)1515
可持續(xù)影響指標(biāo)保障單位:(略)
成本指經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過7.4574萬元7.4574萬元1010
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)就診人員滿意度大于等于95%基本符合預(yù)期指53滿意度調(diào)查反饋資料不充分
總分10098
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款(略)%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
計(jì)劃項(xiàng)目周期內(nèi)完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)39962人。計(jì)劃項(xiàng)目周期內(nèi)完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)39962人。
績效指標(biāo)一級指二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指數(shù)量指標(biāo)家醫(yī)簽約考核指標(biāo)方面5類5類2020
質(zhì)量指標(biāo)按照相關(guān)政策要求發(fā)放符合預(yù)期指標(biāo)符合預(yù)期指標(biāo)1010
時效指標(biāo)簽約時間1年2024年度內(nèi)完成1010
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)提供員工工作積極性符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)2020
可持續(xù)影響指標(biāo)促進(jìn)家醫(yī)工作全面、可持續(xù)開展符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)107仍有提高的空間
成本指經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)項(xiàng)目總成本74.153487萬元74.153487萬元1010
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)簽約服務(wù)滿意度90%90%105滿意度調(diào)查反饋資料不充分
總分10092
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款(略)%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
(略)(略)),居家養(yǎng)老上門醫(yī)療服務(wù)分治療型、康復(fù)型、舒緩照顧型三種類型,按照每人每年(略)(略)(略)的標(biāo)準(zhǔn)對家庭醫(yī)務(wù)人員上門服務(wù)給予財(cái)政補(bǔ)貼。(略)下?lián)荛_展居家養(yǎng)老家庭衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理的要求,(略)的績效考核全額發(fā)給開展居家醫(yī)療護(hù)理的人員。
績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)工作完成率=100%100%1515
質(zhì)量指標(biāo)按時保質(zhì)完成醫(yī)養(yǎng)結(jié)合上門服務(wù)工作符合工作需求基本符合工作需求1513有待進(jìn)一步提高
時效指標(biāo)服務(wù)時間=1年1年1010
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)提供工作人員積極性,更好地進(jìn)行醫(yī)養(yǎng)結(jié)合上門服務(wù)符合相關(guān)工作要求基本符合工作要求2016需要進(jìn)一步提升項(xiàng)目效果。
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)項(xiàng)目總成本≤2.51萬元2.51萬元1010
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)醫(yī)務(wù)人員滿意度≥95%≥95%1010
群眾滿意度≥95%≥95%1010
總分10094
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金(略)%
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
目標(biāo)1:拓展和深化診療服務(wù)內(nèi)容,建設(shè)成全方位、有特色(略)醫(yī)院,切實(shí)提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平,滿足居民不斷增長的健康需求,提升(略)人群的健康素養(yǎng)水平。目標(biāo)2:按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》等相關(guān)文件精神和目標(biāo)要求,做(略)居民全生命周期的健康管理,使中心基本公衛(wèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成數(shù)量和質(zhì)量得到明顯提升,服務(wù)水平、能力、質(zhì)量得到有效提高,增強(qiáng)居民就醫(yī)獲得感。按計(jì)劃完成診療設(shè)備的采購并及時投入使用,滿足臨床需求
績效指標(biāo)一級指二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指數(shù)量指標(biāo)采購數(shù)量21臺21臺2020
質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備驗(yàn)收合格率100%100%2020
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)設(shè)備利用率100%100%1515
可持續(xù)影響指標(biāo)預(yù)計(jì)使用年限≥6年基本符合預(yù)期目標(biāo)1515
成本指經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)設(shè)備采購成本170.823萬元170.823萬元1010
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)使用人員滿意度≥90%基本符合預(yù)期目標(biāo)105滿意度調(diào)查反饋資料不充分
總分10095
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款(略)%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
(略)(略)),居家養(yǎng)老上門醫(yī)療服務(wù)分治療型、康復(fù)型、舒緩照顧型三種類型,按照每人每年(略)(略)(略)的標(biāo)準(zhǔn)對家庭醫(yī)務(wù)人員上門服務(wù)給予財(cái)政補(bǔ)貼。(略)下?lián)荛_展居家養(yǎng)老家庭衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理的要求,(略)的績效考核全額發(fā)給開展居家醫(yī)療護(hù)理的人員。
績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)上門服務(wù)次數(shù)(略)
質(zhì)量指標(biāo)醫(yī)務(wù)人員根據(jù)患者情況,按要求書寫醫(yī)療及護(hù)理病歷符合工作需求基本符合工作需求1513有待進(jìn)一步提高
時效指標(biāo)2024年度內(nèi)完成2024年年底前完成2024年年底前完成1010
(略)醫(yī)務(wù)能力符合相關(guān)工作要求基本符合工作要求2016需要進(jìn)一步提升項(xiàng)目效果。
可持續(xù)影響指標(biāo)保障順利開展本項(xiàng)目符合相關(guān)工作要求符合相關(guān)工作要求1010
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)項(xiàng)目成本≤5.83萬元5.83萬元1010
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上門服務(wù)的醫(yī)務(wù)≥95%≥95%1010
總分10094
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款(略)%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
120急救站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包含人員經(jīng)費(fèi)和車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。院前急救是急診醫(yī)療體系的重要一環(huán),完成好院前急救工作,使患者在短時間內(nèi)得到救治。完成院前急救工作,使患者在短時間內(nèi)得到救治。
績效指標(biāo)一級指二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指數(shù)量指標(biāo)保障院前急救工作人員≥10人≥10人1010
質(zhì)量指標(biāo)院前急救反應(yīng)時間≤12分鐘符合標(biāo)準(zhǔn)1010
呼叫滿足率≥95%≥95%1010
時效指標(biāo)按月度支付運(yùn)行經(jīng)費(fèi)=100%=100%1010
效益指經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)存在間接收益=100%=100%1515
社會效益指標(biāo)對解決自然災(zāi)害和重大衛(wèi)生問題的保障作用≥90%≥90%1513工作有待進(jìn)一步提高
成本指經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)項(xiàng)目成本=(略)=(略)1010
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度≥90%≥90%52滿意度調(diào)查材料反饋支撐不足
醫(yī)務(wù)人員滿意度≥90%≥90%52滿意度調(diào)查材料反饋支撐不足
總分10092
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中當(dāng)年財(cái)政撥款(略)
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
為保障(略)安全順利開展各項(xiàng)大型考試、會議及相關(guān)工作,我中心120急救站院前急救工作人員需保質(zhì)保量完成好政府指令性急救保障任務(wù),使患者在短時間內(nèi)得到及時地轉(zhuǎn)運(yùn)和救治。(略)指派,積極(略)內(nèi)保障工作任務(wù),并圓滿順利完成對患者的轉(zhuǎn)運(yùn)和救治。
績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)120急救站急救班次16班次16班次2020
質(zhì)量指標(biāo)完成醫(yī)療保障任務(wù),對突發(fā)公共事件和特殊人員要按規(guī)定積極處理。符合相關(guān)工作要求符合相關(guān)工作要求1010
時效指標(biāo)完成2024年度保障工作完成年度保障工作完成年度保障工作1010
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)醫(yī)療保障是保障群眾安全體系的重要一環(huán),各種危重急癥,意外傷害事故及突發(fā)的災(zāi)難,均需現(xiàn)場進(jìn)行緊急的初步急救,力爭維持傷病員生命體征的穩(wěn)定,(略)急診科進(jìn)一步診治。符合預(yù)期要符合預(yù)期要求1515
可持續(xù)影響指標(biāo)保障順利開展本單位:(略)
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)未超預(yù)算金額2750/班次2750/班次1010
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)滿意度100%100%107滿意度調(diào)查反饋資料不充分
總分10097
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款55100%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
根據(jù)(略))中“30%以上(略)衛(wèi)生服務(wù)站設(shè)置中醫(yī)閣”的指標(biāo)要求,開展中醫(yī)閣建設(shè)工作。按照標(biāo)準(zhǔn)建成5個直(略)衛(wèi)生服務(wù)站中醫(yī)閣。
績效指標(biāo)一級指二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指數(shù)量指標(biāo)涉及下(略)站552020
質(zhì)量指標(biāo)參與中醫(yī)閣建設(shè)的下屬站100%100%2020
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)滿足基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程“十四五”行動計(jì)劃北京實(shí)施方案優(yōu)優(yōu)2020
成本指經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)項(xiàng)目總成本5萬元5萬元2020
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)患者滿意度≥90%80%105宣傳(略)域面積小,擬提高活動頻次、豐富宣傳形式
總分10095
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款(略)%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
(略)收到財(cái)政下?lián)苊庖咭呙缃臃N補(bǔ)助資金共計(jì)14004.00元,(略)計(jì)劃免疫接種物資采購。本次采購涉耗材8項(xiàng),包括75%乙醇消毒液100瓶,(略)1000付、中號1000付,一次性帽子1200個,利器桶3L的50個、2L的84個,冷藏箱4個,醫(yī)用棉簽53包。按計(jì)劃完成物資的采購并及時投入使用,滿足日常免疫接種工作需求。
績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)75%乙醇消毒液100瓶1100瓶
一次性使用醫(yī)用橡膠檢查手套(小)1000付5000付
一次性使用醫(yī)用橡膠檢查手套(中)1000付6000付
一次性帽子1200個1200個
利器桶(3L方)50個50個
利器桶(2L)84個84個
冷藏箱(測溫)4個4個
棉簽(塑料桿)53包53包
質(zhì)量指標(biāo)物資符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1010
包裝完好完好完好55
時效指標(biāo)2024年底完成2024年底完成2024年底完成55
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)為疫苗接種提供保障符合預(yù)期指標(biāo)符合預(yù)期指標(biāo)1515
可持續(xù)影響指標(biāo)保障本單位:(略)
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過(略)(略)1010
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)群眾滿意度100%基本符合預(yù)期指標(biāo)指標(biāo)52滿意度調(diào)查反饋材料不充分
醫(yī)務(wù)工作者滿意100%基本符合預(yù)期指標(biāo)53滿意度調(diào)查反饋材料不充分
總分10095
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款(略)%
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
(略)(略)),居家養(yǎng)老上門醫(yī)療服務(wù)分治療型、康復(fù)型、舒緩照顧型三種類型,按照每人每年(略)(略)(略)的標(biāo)準(zhǔn)對家庭醫(yī)務(wù)人員上門服務(wù)給予財(cái)政補(bǔ)貼。(略)下?lián)荛_展居家養(yǎng)老家庭衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理的要求,(略)的績效考核全額發(fā)給開展居家醫(yī)療護(hù)理的人員。
績效指標(biāo)一級指二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指數(shù)量指標(biāo)上門服務(wù)次數(shù)(略)
質(zhì)量指標(biāo)醫(yī)務(wù)人員根據(jù)患者情況,按要求書寫醫(yī)療及護(hù)理病歷符合工作需求基本符合工作需求1513有待進(jìn)一步提高
時效指標(biāo)2024年度內(nèi)完成2024年年底前完成2024年年底前完成1010
(略)醫(yī)務(wù)服務(wù)能力符合相關(guān)工作要求基本符合工作要求2016需要進(jìn)一步提升項(xiàng)目效果。
可持續(xù)影響指標(biāo)保障順利開展本項(xiàng)目符合相關(guān)工作要求符合相關(guān)工作要求1010
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)項(xiàng)目成本≤3.27萬元3.27萬元1010
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象醫(yī)務(wù)滿意度≥95%≥95%1010
總分10094
項(xiàng)目名稱:(略)
主管部門149-(略)(略)衛(wèi)生健康委員會實(shí)施單位:(略)
項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分
年度資金總額(略)%10
其中當(dāng)年財(cái)政撥款(略)
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
其他資金
年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況
為保障(略)安全順利開展各項(xiàng)大型考試、會議及相關(guān)工作,我中心120急救站院前急救工作人員需保質(zhì)保量完成好政府指令性急救保障任務(wù),使患者在短時間內(nèi)得到及時地轉(zhuǎn)運(yùn)和救治。(略)指派,積極(略)內(nèi)保障工作任務(wù),并圓滿順利完成對患者的轉(zhuǎn)運(yùn)和救治。
績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)120急救站急救班次5班次5班次2020
質(zhì)量指標(biāo)完成醫(yī)療保障任務(wù),對突發(fā)公共事件和特殊人員要按規(guī)定積極處理。符合相關(guān)工作要求符合相關(guān)工作要求1010
時效指標(biāo)按時完成2024年度保障工作按時按時1010
效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)醫(yī)療保障是保障群眾安全體系的重要一環(huán),各種危重急癥,意外傷害事故及突發(fā)的災(zāi)難,均需現(xiàn)場進(jìn)行緊急的初步急救,力爭維持傷病員生命體征的穩(wěn)定,(略)急診科進(jìn)一步診治。符合預(yù)期要符合預(yù)期要求1515
可持續(xù)影響指標(biāo)保障順利開展本單位:(略)
成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)未超預(yù)算金額2750/班次2750/班次1010
滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)滿意度100%100%107滿意度調(diào)查反饋資料不充分
總分10097
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