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北京市豐臺區(qū)人民政府六里橋街道辦事處2024年部門決算公開

所屬地區(qū):北京 - 北京 發(fā)布日期:2025-09-04
所屬地區(qū):北京 - 北京 招標業(yè)主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/09/04 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
咨詢該項目請撥打:15055702333

(略)辦事處
2024年度部門決算(公開)
目錄
?
第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門/單位:(略)
機構設置、職責
(略)工作委員會(簡稱六里橋街道黨工委)是區(qū)委的派出機關,(略)辦事處(簡稱六里橋街道辦事處)是區(qū)政府的派出機關。依據(jù)黨內法規(guī)和法律、法規(guī)、規(guī)章,及上級黨委、政府授權,(略)委、區(qū)政府(略)黨的建設、公共服務、城市管理、社會治理等行使綜合管理職能,全面負(略)地區(qū)性、社會性、群眾性工作的統(tǒng)籌協(xié)調。
1、六里橋街道黨工委主要職責是:
(1)堅決維護以***同志為核心的黨中央權威和集中統(tǒng)一領導,堅決貫徹執(zhí)行黨中央決策部署(略)委、區(qū)委決定,領導(略)的工作和基層社會治理,支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權,討論并決定(略)重要事項,統(tǒng)籌推進文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建設。
(2)把黨的政治建設擺在首位,提高政治站位,彰顯政治屬性,強化政治引領,增強政治能力,始終在政治立場、政治方向、政治原則、(略)上同黨中央保持高度一致,保持良好的政治生態(tài)。
(3)強化理論武裝,學懂弄通做實***新時代中國特色社會主義思想,引導黨員、干部堅定理想信念宗旨,落實意識形態(tài)工作責任制。
(4)(略)線,堅持民主集中制,貫徹黨管干部、黨管人才原則,加強忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|專業(yè)化干部隊伍建設,加強黨的基層組織和黨員隊伍建設,著力提高黨內活動和黨的組織生活質量,做好人才工作。
(5)加強和改進作風,落實中央八項規(guī)定精(略)委貫徹落實辦法,持續(xù)整治“四風”特別是形式主義、官僚主義,反對特權思想和特權現(xiàn)象。
(6)加強黨的紀律建設,履行黨風廉政建設主體責任,支持紀檢監(jiān)察機構履行監(jiān)督責任,一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。
(7)帶頭遵守黨內法規(guī)制度,嚴格落實黨內法規(guī)執(zhí)行責任制,建立健全本街道黨建工作制度,不斷提高制度執(zhí)行力。
(8)加強對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和群團工作的領導,支持和保證其依照法律法規(guī)和各自章程履行職責。
(9)組織維(略)安全穩(wěn)定,協(xié)調推動社會治安綜合治理,落實信訪工作責任制。
(10)及(略)委報(略)有關情況、反映問題、提出意見建議。
2、六里橋街道辦事處主要職責是:
(1)組織實(略)與居(村)民生活密切相關的公共服務工作,落實衛(wèi)生健康、養(yǎng)老助殘、社會救助、住房保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、文化教育、體育事業(yè)和法律服務等領域的相關法律法規(guī)和政策。
(2)組織實(略)環(huán)境保護、秩序治理、街區(qū)更新、物業(yè)管理監(jiān)督、應急管理(略)管理工作,營(略)良好發(fā)展環(huán)境。
(3)組織實(略)平安建設工作,預防、排查、化解矛盾糾紛,維護社會和諧穩(wěn)定。
(4)組織動(略)單位:(略)
(5)推(略)(村)發(fā)展建設,指導居(村)民委員會工作,支持和促進居(村)民依法自治,完(略)(村)服務功能,提(略)(村)治理水平。
(6)做好國防教育和兵役等工作。
(7)法律、法規(guī)、規(guī)(略)、區(qū)人民政府做出的決定、命令規(guī)定的其他職責。
3、六里橋街道辦事處的基本性質屬于行政單位:(略)
本級內設6個辦公室,分別是:
(1)綜合辦公室;
(2)黨群工作辦公室(人大工作委員會辦公室);
(3)平安建設辦公室(司法所);
(4)城鄉(xiāng)管理辦公室;
(5)社區(qū)建設辦公室(統(tǒng)計所);
(6)民生保障辦公室。
下屬3個公益一類事業(yè)單位:(略)
(1)(略)(略));
(2)(略)(略)退役軍人服務站);
(3)(略)(略))。
4、內設及下屬機構職責:
(1)綜合辦公室:負責本街道機關日常運轉工作,承擔文電、會務、機要、檔案等工作;承擔信息、建議議案提案辦理、保密、政府信息公開等工作;承擔機關重要事項的組織協(xié)調和督查工作;負責機關及所屬單位:(略)
(2)黨群工作辦公室(人大工作委員會辦公室):負責統(tǒng)籌推進黨的建設,(略)線、方針、政策和黨中央、市委、區(qū)委的決議;負責黨內監(jiān)督,維護黨的章程和其他黨內法規(guī),加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作;負責推進全面從嚴治黨,支持街道紀檢監(jiān)察機構對違紀違法的黨員和監(jiān)察對象進行調查,按權限研究決定黨員和監(jiān)察對象處分事項;參與黨的地方組織選舉工作;對下級黨組織的成立或撤銷做出決定,調動或指派下級黨組織負責人,配(略)(村)黨組織書記、專職副書記和專職黨務工作者;深化黨建引領“街鄉(xiāng)吹哨、部門報到”改革,推動形成黨建引領共建共治共享的社會治理格局;負責創(chuàng)新城鄉(xiāng)基層黨建工作機制,落實基層黨建工作責任制;負責本街道機關及所屬單位:(略)
(3)平安建設辦公室(司法所):維護(略)社會穩(wěn)定,在重大會議、重大活動期間及其他重要時期保(略)公共安全;(略)建設,檢查、推動社會治安綜合治理各項措施的落實;加強群防群治組織建設,組織協(xié)(略)內社會治安防控體系建設;協(xié)助開展流動人口及出租房屋的綜合管理;貫徹國家總體安全觀,動員、組(略)內人員防范、制止間諜行為和其他危害國家安全的行為;協(xié)助、配合有關部門開展反恐怖主義工作;健全完善信訪工作聯(lián)席會議制度,處理信訪請求,辦理信訪事項,協(xié)調、督促檢查信訪請求的處理和信訪事項辦理意見的落實;負(略)戒毒、社區(qū)康復工作;根據(jù)需要設立人民調解委員會,調解民間糾紛;開展法治宣傳教育和公民道德教育;組織開展刑滿釋放人員的安置幫教(略)矯正工作;組織開展基層法律服務和法律援助工作;承擔行政規(guī)范性文件審查、行政執(zhí)法監(jiān)督指導、行政應訴、行政復議等相關法制工作;負責征兵、民兵工作;負責人民防空、防震減災、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空間治理工作;負責突發(fā)事件應對及應急管理工作;協(xié)助做好掃黑除惡專項斗爭;嚴防邪教組織的滋生和蔓延;落實安全生產“黨政同責”;協(xié)助做好煙花爆竹的安全管理工作。
(4)城鄉(xiāng)管理辦公室:配合規(guī)劃自然資源部門做好城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的有關工作;負責控制違法建設工作;協(xié)助開展疏解整治促提升專項行動;開展無證無照經(jīng)營、食品安全日常管理和“開墻打洞”違法行為的信息報告、協(xié)助執(zhí)法和宣傳教育工作,組織(略)場監(jiān)督管理部門做好執(zhí)法工作;承擔“河長制”具體工作;建立“街長”、“巷長”制,創(chuàng)建文明示范街巷;協(xié)助開展老(略)綜合整治工作;(略)容環(huán)境衛(wèi)生管理、生活垃圾管理、節(jié)水、園林綠化工作;落實門前三包責任制,組織開展小廣告清(略)容保潔工作,組織群眾做好掃雪鏟冰工作;負(略)照明的建設、運行和監(jiān)督管理工作,參與檢查地下管線保護工作;配合做好供熱采暖管理工作;負責統(tǒng)籌機動車停車管理和非機動車管理工作;按規(guī)定配合相關部門利用(略)業(yè)主共有場地設置臨時停車場;協(xié)同建設主管部門監(jiān)督施工單位:(略)
(5)社區(qū)建設辦公室(統(tǒng)計所):負責對居(村)民委員會的工作給予指導、支持和幫助;指(略)服務站工作;管理居民委員會工作經(jīng)費、工作用房和居民公益性服務設施;負(略)(村)干部日常管理、考核培訓工作;負責培育、指導、監(jiān)(略)社會組織;組織、協(xié)調、指導(略)業(yè)主大會成立和業(yè)主委員會選舉換屆、物業(yè)管理委員會組建;指導、監(jiān)督業(yè)主大會、業(yè)主委員會、物業(yè)管理委員會依法履行職責;統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)督管(略)內物業(yè)管理活動;組(略)服務志愿者隊伍;組織收(略)(村)居民(略)單位:(略)
(6)民生保障辦公室:落實國家(略)有關就業(yè)援助的政策和措施,組織開展基層就業(yè)援助服務工作;開展城鄉(xiāng)就業(yè)失業(yè)管理工作;建立健全街道協(xié)調勞動關系三方機制,加強專業(yè)性勞動人事爭議調解工作;負責城鄉(xiāng)居民社會保障、社會救助、見義勇為等相關工作;依法協(xié)助開展自然災害救助工作;具體組織實施居家養(yǎng)老服務工作;承擔企業(yè)退休人員社會化管理服務工作;綜合協(xié)(略)(村)衛(wèi)生服務工作;負責計劃生育相關工作;組織開展精神障礙的預防、康復及幫助工作;組織開展愛國衛(wèi)生運動;負責除四害工作,做好控制吸煙工作;組織開展群眾性衛(wèi)生活動;負責殘疾人權益保障工作;配合做好(略)流浪乞討人員的管理和救助工作;依法履行擁軍優(yōu)屬的職責;負責收集、統(tǒng)計因自然災害死亡、失蹤人員的數(shù)據(jù)和信息;負責保障性住房的審核、復核、分配及房屋使用監(jiān)督管理等工作;協(xié)助做好基本便民商業(yè)服務(略)社區(qū)全覆蓋工作;負責政務服務管理工作;配合民政部門與毗鄰的街鎮(zhèn)共同管理本(略)域界線。
(7)紀工委(監(jiān)察組):按照有關規(guī)定設置。
(8)(略)綜合行政執(zhí)法隊,為六里橋街道辦事處管理的行政執(zhí)法機構。
(9)(略)(略)):主要承(略)服務,市民、黨群文體活動組織以及活動場所管理工作。
(10)(略)(略)退役軍人服務站):主要承擔政務服務、社會保障、住房保障、養(yǎng)老助殘以及其他需直接面向群眾(略)單位:(略)
(11)(略)(略)):主要承擔大數(shù)據(jù)管理、應急管理、網(wǎng)格化管理等與城鄉(xiāng)管理、社會治理密切相關的事務性、輔助性工作。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計23184.94萬元,比上年增加2104.65萬元,增長9.98%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計22023.32萬元,比上年增加3230.39萬元,增長17.19%。
1.財政撥款收入21984.76萬元,占收入合計的99.82%。其中:一般公共預算財政撥款收入21796.54萬元,占收入合計的98.97%;政府性基金預算財政撥款收入163.54萬元,占收入合計的0.74%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入24.68萬元,占收入合計的0.11%;
2.上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;
3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;
5.附屬單位:(略)
6.其他收入38.55萬元,占收入合計的0.18%。
圖1:收入決算
0.18%
99.82%
收入決算
■財政撥款收入
■上級補助收入
事業(yè)收入
■經(jīng)營收入
附屬單位:(略)
■其他收入
(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計22172.48萬元,比上年增加1901.24萬元,增長9.38%,其中:基本支出9647.33萬元,占支出合計的43.51%;項目支出12525.15萬元,占支出合計的56.49%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位:(略)
圖2:基本支出和項目支出情況
支出決算
43.51%
56.49%
基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位:(略)
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計23146.39萬元,比上年增加2076.98萬元,增長9.86%。主要原因:根據(jù)街道年度工作安排,本年新增為民公園周邊環(huán)境整治提升、(略)綠化隔離帶整治提升等重點項目,相應一般公共預算財政撥款收入增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出21948.74萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務支出5248.25萬元,占本年財政撥款支出23.91%;國防支出19.20萬元,占本年財政撥款支出0.09%;教育支出4.99萬元,占本年財政撥款支出0.02%;文化旅游體育與傳媒支出260.77萬元,占本年財政撥款支出1.19%;社會保障和就業(yè)支出6251.22萬元,占本年財政撥款支出28.48%;衛(wèi)生健康支出2155.14萬元,占本年財政撥款支出9.81%;節(jié)能環(huán)保支出139.80萬元,占本年財政撥款支出0.64%;城(略)支出4630.85萬元,占本年財政撥款支出21.10%;農林水支出2455.60萬元,占本年財政撥款支出11.19%;住房保障支出782.92萬元,占本年財政撥款支出3.57%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2024年度年初預算5418.58萬元,2024年度決算5248.25萬元,完成年初預算的96.86%。
其中:
“人大事務”(款,下同)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算22.13萬元,完成預算安排資金的100%。主要原因:根據(jù)工作需要,2024年區(qū)人大代表補選經(jīng)費、2024年區(qū)人大代表活動費項目需年中追加預算。
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”2024年度年初預算4735.72萬元,2024年度決算4231.13萬元,完成年初預算的89.35%。主要原因:根據(jù)工作需要,調整行政在職人員經(jīng)費(四險)、統(tǒng)發(fā)事業(yè)在職人員經(jīng)費(四險)支出功能分類。
“統(tǒng)計信息事務”2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算24.27萬元,完成預算安排資金的100%。主要原因:根據(jù)工作需要,2024第五次全國經(jīng)濟普查、2024人口抽樣調查項目需年中追加預算。
“商貿事務”2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算33.57萬元,完成預算安排資金的100%。主要原因:根據(jù)工作需要,追加撥付電動三四輪車回收處置獎勵資金項目需年中追加預算。
“民族事務”2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算0.16萬元,完成預算安排資金的100%。主要原因:根據(jù)工作需要,民宗有清真飲食習慣的10個少數(shù)民族低保群眾一次性春節(jié)臨時生活補助項目需年中追加預算。
“群眾團體事務”2024年度年初預算1.87萬元,2024年度決算1.80萬元,完成年初預算的96.26%。與年初預算基本持平。
“組織事務”2024年度年初預算674.05萬元,2024年度決算872.90萬元,完成年初預算的129.50%。主要原因:根據(jù)工作需要,2024年基層黨組織黨建活動經(jīng)費、2024年選調生到村(社區(qū))任職工作補助資金、2024年城鄉(xiāng)基層黨組織服務群眾經(jīng)費項目需年中追加預算。
“其他共產黨事務支出”2024年度年初預算6.94萬元,2024年度決算7.91萬元,完成年初預算的113.98%。主要原因:根據(jù)工作需要,2024年離休干部高齡養(yǎng)(略)“四就近”補助項目需年中追加預算。
“社會工作事務”2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算24.37萬元,完成預算安排資金的100%。主要原因:根據(jù)工作需要,(略)項目(24年社會(略)提升項目(24年社會(略)級經(jīng)費)項目需年中追加預算。
“信訪事務”2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算30.00萬元,完成預算安排資金的100%。主要原因:根據(jù)工作需要,2024年信訪維穩(wěn)資金項目需年中追加預算。
2、“國防支出”(類)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算19.20萬元,完成預算安排資金的100%。其中:?
?國防動員”(款)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算19.20萬元,完成預算安排資金的100%。主要原因:根據(jù)工作需要,2024年人防公益化利用項目需年中追加預算。
3、“教育支出”(類)2024年度年初預算11.21萬元,2024年度決算4.99萬元,完成年初預算的44.51%。其中:
“教育管理事務”(款)2024年度年初預算5.00萬元,2024年度決算4.99萬元,完成年初預算的99.80%。與年初預算基本持平。
“培訓支出”(款)2024年度年初預算6.21萬元,2024年度決算0.00萬元,完成年初預算的0.00%。主要原因:落實政府過緊日子要求,嚴格控制培訓次數(shù),培訓支出相應減少。
4、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預算278.07萬元,2024年度決算260.77萬元,完成年初預算的93.78%。其中:
“文化和旅游”(款)2024年度年初預算278.07萬元,2024年度決算260.77萬元,完成年初預算的93.78%。主要原因:公共文明引導經(jīng)費按實際情況列支。
5、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預算6442.47萬元,2024年度決算6251.22萬元,完成年初預算的97.03%。其中:
“人力資源和社會保障管理事務”(款)2024年度年初預算272.82萬元,2024年度決算236.37萬元,完成年初預算的86.64%。主要原因:2024年高校畢業(yè)生支農工資及五險一金按實際情況列支。
“民政管理事務”(款)2024年度年初預算4559.80萬元,2024年度決算4608.81萬元,完成年初預算的101.07%。主要原因:根據(jù)工作需要,2024(略)辦公和服務用房租賃經(jīng)費、2024(略)公益金、2024年集中供暖補助等項目需年中追加預算。
“行政事業(yè)單位:(略)
“就業(yè)補助”(款)2024年度年初預算392.00萬元,2024年度決算247.62萬元,完成年初預算的63.17%。主要原因:2024年靈活就業(yè)社會保險補貼按實際情況列支。
“撫恤”(款)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算2.51萬元,完成預算安排資金的100%。主要原因:根據(jù)工作需要,2024年優(yōu)撫對象采暖補助經(jīng)費項目需年中追加預算。
“退役安置”(款)2024年度年初預算97.87萬元,2024年度決算89.97萬元,完成年初預算的91.93%。主要原因:2024年度1984年前接收的無軍籍職工退休人員經(jīng)費、2024退役安置補助經(jīng)費項目支出按實際情況列支。
“社會福利”(款)2024年度年初預算15.00萬元,2024年度決算12.05萬元,完成年初預算的80.33%。主要原因:2024年成年孤兒安置資金(市級)項目支出按實際情況列支。
“殘疾人事業(yè)”(款)2024年度年初預算21.00萬元,2024年度決算27.03萬元,完成年初預算的128.71%。主要原因:2024年殘疾兒童康復補助項目按照實際情況列支。
“最低生活保障”(款)2024年度年初預算321.00萬元,2024年度決算297.45萬元,完成年初預算的92.66%。主要原因:2024年城鄉(xiāng)低收入生活補貼、2024(略)居民最低生活保障項目支出按實際情況列支。
“臨時救助”(款)2024年度年初預算12.00萬元,2024年度決算3.55萬元,完成年初預算的29.58%。主要原因:臨時救助相關政策宣傳到位,基層工作深入人心,臨時救助資金支出大幅縮減。
“特困人員救助供養(yǎng)”(款)2024年度年初預算23.00萬元,2024年度決算12.48萬元,完成年初預算的54.26%。主要原因:2024(略)特困人員救助供養(yǎng)經(jīng)費支出按實際情況列支。
“其他社會保障和就業(yè)支出”(款)2024年度年初預算21.90萬元,2024年度決算28.51萬元,完成年初預算的130.18%。主要原因:根據(jù)工作需要,2024年國有企業(yè)退休人員社會化管理服務補助資金(市級)項目需年中追加預算。
6、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預算227.16萬元,2024年度決算2155.14萬元,完成年初預算的948.73%。
其中:
“公共衛(wèi)生”(款)2024年度年初預算127.98萬元,2024年度決算1713.48萬元,完成年初預算的1338.87%。主要原因:根據(jù)工作需要,2020年9月至2022年12月核酸檢測經(jīng)費和審計經(jīng)費項目需年中追加預算。
“計劃生育事務”(款)2024年度年初預算58.18萬元,2024年度決算57.07萬元,完成年初預算的98.09%。主要原因:2024年獨生子女父母獎勵費、2024年真情關懷暖心行動項目支出按實際情況列支。
“行政事業(yè)單位:(略)
“醫(yī)療救助”(款)2024年度年初預算22.00萬元,2024年度決算10.75萬元,完成年初預算的48.86%。主要原因:2024年退養(yǎng)人員醫(yī)療費和2024年退離居委會老積極分子醫(yī)療費項目按實際情況列支。
“醫(yī)療保障管理事務”(款)2024年度年初預算10.00萬元,2024年度決算10.88萬元,完成年初預算的108.80%。主要原因:根據(jù)工作需要,2024年退返知青幫困資金項目需年中追加預算。
7、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2024年度年初預算138.52萬元,2024年度決算139.80萬元,完成年初預算的100.92%。
其中:
“污染防治”(款)2024年度年初預算138.52萬元,2024年度決算139.80萬元,完成年初預算的100.92%。主要原因:根據(jù)工作需要,(略)(略)“煤改電”清潔取暖長效管護資金項目需年中追加預算。
8、“城(略)支出”(類)2024年度年初預算3241.45萬元,2024年度決算4630.85萬元,完成年初預算的142.86%。
其中:
“城(略)管理事務”(款)2024年度年初預算2379.14萬元,2024年度決算2716.76萬元,完成年初預算的114.19%。主要原因:根據(jù)工作需要,2024年-(略)接訴即辦考評激勵專項資金、街道創(chuàng)建無違法群租(略)工作經(jīng)費、(略)2024年第一批控違拆違專項資金、(略)2024年第二批控違拆違專項資金、(略)2024年第三批控違拆違專項資金等項目需年中追加預算。
“城(略)規(guī)劃與管理”(款)2024年度年初預算136.20萬元,2024年度決算136.20萬元,完成年初預算的100%。
“城(略)公共設施”(款)2024年度年初預算78.17萬元,2024年度決算899.27萬元,完成年初預算的1150.40%。主要原因:根據(jù)工作需要,西局公共空間改造提升項目需年中追加預算。
“城(略)環(huán)境衛(wèi)生”(款)2024年度年初預算647.94萬元,2024年度決算878.62萬元,完成年初預算的135.60%。主要原因:根據(jù)工作需要,2024年生活垃圾(略)級專項資金、(略)綠化隔離帶整治提升工程、低值可回收物體系試點工作補助資金等項目需年中追加預算。
9、“農林水支出”(類)?2024年度年初預算252.64萬元,2024年度決算2455.60萬元,完成年初預算的971.98%。其中:
“農業(yè)農村”(款)2024年度年初預算206.00萬元,2024年度決算201.75萬元,完成年初預算的97.94%。主要原因:2024年正常離任村主要干部生活補貼、2024年村干部基本待遇和保障項目支出按實際情況列支。
“林業(yè)和草原”(款)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算2227.32萬元,完成預算安排資金的100%。主要原因:根據(jù)工作需要,為民公園周邊環(huán)境整治提升、2024年(略)生態(tài)補償政策調標補助、(略)平原造林養(yǎng)護項目、園博綠道養(yǎng)護工程資金等項目需年中追加預算。
“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興”(款)2024年度年初預算46.64萬元,2024年度決算26.53萬元,完成年初預算的56.90%。主要原因:根據(jù)工作需要,調整2024年美麗鄉(xiāng)村運維-村莊其他綠化養(yǎng)護工程、2024年美麗鄉(xiāng)村運維-生活垃圾運輸項目支出功能分類。
10、“住房保障支出”(類)2024年度年初預算775.13萬元,2024年度決算782.92萬元,完成年初預算的101.00%其中:
“住房改革支出”(款)2024年度年初預算775.13萬元,2024年度決算782.92萬元,完成年初預算的101.00%。主要原因:在職人員住房公積金、購房補貼支出按實際情況列支。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出163.54萬元,主要用于以下方面(按大類):城(略)支出153.54萬元,占本年財政撥款支出93.89%。其他支出10.00萬元,占本年財政撥款支出6.11%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城(略)支出”(類,下同)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算153.54萬元,完成預算安排資金的100%。其中:
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”(款,下同)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算153.54萬元,完成預算安排資金的100%。主要原因:根據(jù)工作需要,第三批(剩余部分)農村集體經(jīng)濟組織創(chuàng)無獎勵資金(農村人居環(huán)境提升)、2023年(略)平原造林養(yǎng)護項目、2024年美麗鄉(xiāng)村運維-生活垃圾運輸、(略)郊野公園養(yǎng)護項目、2024年美麗鄉(xiāng)村運維-路燈運維管護、(略)(略)“煤改電”清潔取暖長效管護資金等項目需年中追加預算。
2、“其他支出”(類)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算10.00萬元,完成預算安排資金的100%。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算10.00萬元,完成預算安排資金的100%。主要原因:根據(jù)工作需要,(略)創(chuàng)建項目需年中追加預算。?
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計24.68萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計24.68萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9647.33萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元(本單位:(略)
?
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2.31萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算2.34萬元減少0.03萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年度決算數(shù)0.00萬元(本單位:(略)
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)0.00萬元(本單位:(略)
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)2.31萬元,比2024年度年初預算數(shù)2.34萬元減少0.03萬元。其中,公務用車購置費2024年度決算數(shù)0.00萬元(本單位:(略)
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關運行經(jīng)費支出合計598.42萬元,比上年增加53.33萬元,增加9.78%,增加原因:在職人員數(shù)量較上年有所增加,相應辦公經(jīng)費、工會經(jīng)費等公用經(jīng)費支出增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額992.59萬元,其中:政府采購貨物支出74.54萬元,政府采購工程支出622.35萬元,政府采購服務支出295.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額935.96萬元,占政府采購支出總額的94.29%,其中:授予小微企業(yè)合同金額893.53萬元,占政府采購支出總額的90.02%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日,(略)辦事處共有車輛0臺;單位:(略)
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算4451.77萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指單位:(略)
4.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位:(略)
5.政府采購:指各級國家機關、事業(yè)單位:(略)
6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合(略)場化方式:(略)
7.一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項):反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
8.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位:(略)
9.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
10.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位:(略)
11.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
12.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)專項普查活動(項):反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農業(yè)普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
13.一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)統(tǒng)計抽樣調查(項):反映統(tǒng)計抽樣調查隊開展各類統(tǒng)計調查工作的支出。
14.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項):反映其他用于商貿事務方面的支出。
15.一般公共服務支出(類)民族事務(款)其他民族事務支出(項):反映其他用于民族事務方面的支出。
16.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映其他用于群眾團體事務方面的支出。
17.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
18.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
19.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):反映其他用于中國共產黨事務的支出。
20.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):反映其他用于文化和旅游方面的支出。
21.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項):(略)及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。
22.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):反映其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
23.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權建設(略)治理(項):反映開展城(略)治理、城(略)服務(鄉(xiāng)村便民服務)、村(居)民自治、村(居)務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務能力建設等基層政權(略)治理工作的支出。
24.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):反映其他用于民政管理事務的支出。
25.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
26.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
27.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
28.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
29.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)社會保險補貼(項):反映財政對符合條件人員就業(yè)后繳納的社會保險費給予的補貼支出。
30.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項):反映按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。
31.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):反映其他用于優(yōu)撫方面的支出。
32.社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項):反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。
33.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項):反映其他用于社會福利方面的支出。
34.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(項):反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出。
35.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):反映其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
36.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項):反映用(略)最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
37.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。
38.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)城市特困人員救助供養(yǎng)支出(項):反(略)特困人員救助供養(yǎng)支出。
39.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
40.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項):反映基本公共衛(wèi)生服務支出。
41.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項):反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
42.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。
43.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):反映其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
44.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):反映計劃生育服務支出。
45.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
46.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
47.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項):反映財政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。
48.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療救助支出(項):反映其他用于醫(yī)療救助方面的支出。
49.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)醫(yī)療保障政策管理(項):反映醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務管理、醫(yī)藥價格和招標采購管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出。
50.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):反映其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
51.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
52.城(略)支出(類)城(略)管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
53.城(略)支出(類)城(略)管理事務(款)城管執(zhí)法(項):反(略)管理綜合行政執(zhí)法、加(略)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
54.城(略)支出(類)城(略)規(guī)劃與管理(款)城(略)規(guī)劃與管理(項):反映城(略)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
55.城(略)支出(類)城(略)公共設施(款)其他城(略)公共設施支出(項):反映其他用于城(略)公共設施方面的支出。
56.城(略)支出(類)城(略)環(huán)境衛(wèi)生(款)城(略)環(huán)境衛(wèi)生(項):反映城(略)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
57.城(略)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農村社會事業(yè)支出(項):反映土地出讓收入用于農村教育、農村文化和精神文明建設等方面的支出。
58.城(略)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)農業(yè)農村生態(tài)環(huán)境支出:反映土地出讓收入用于農村人居環(huán)境整治、與農業(yè)農村直接相關的山水田湖草生態(tài)保護修復等方面的支出。
59.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
60.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)其他農業(yè)農村支出(項):反映其他用于農業(yè)農村方面的支出。
61.農林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項):反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。
62.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位:(略)
63.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位:(略)
64.國有資本經(jīng)營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出(項):反映用國有資本經(jīng)營預算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移(略)實現(xiàn)社會化管理的支出。
65.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項):反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
66.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出。
第四部分2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
(略)
辦事處整體績效評價報告
一、部門概況
(一)機構設置及職責工作任務情況
1.機構設置情況
(略)辦事處是(略)人民政府的派出機關。受區(qū)人民政府領導,貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)(略)、區(qū)人民政府的決定、命令,(略)、區(qū)人民政府部署的各項任務,在(略)內行使政府管理職能。共包含行政單位:(略)
本級內設機構6個,分別是:1、綜合辦公室;2、黨群工作辦公室;3、平安建設辦公室;4、城鄉(xiāng)管理辦公室;5、社區(qū)建設辦公室;6、民生保障辦公室;另外設置:紀工委(派出監(jiān)察組)、六里橋街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊。
下屬事業(yè)單位:(略)
2.職責工作任務情況
(略)辦事(略)政府批準于2021年正式成立,是(略)政府的派出機關。受區(qū)人民政府領導,依據(jù)法律,法規(guī)的規(guī)定,(略)內行使政府管理職能。主要職能:強化黨的領導、統(tǒng)(略)工作、促進社會共治、維護安全穩(wěn)定、協(xié)(略)管理、營造良好環(huán)境、組織公共服務、指(略)建設。
機構職責如下:
(1)綜合辦公室:負責本街道機關日常運轉工作,承擔文電、會務、機要、檔案等工作;承擔信息、建議議案提案辦理、保密、政府信息公開等工作;承擔機關重要事項的組織協(xié)調和督查工作;負責機關及所屬單位:(略)
(2)黨群工作辦公室(人大工作委員會辦公室):負責統(tǒng)籌推進黨的建設,(略)線、方針、政策和黨中央、市委、區(qū)委的決議;負責黨內監(jiān)督,維護黨的章程和其他黨內法規(guī),加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作;負責推進全面從嚴治黨,支持街道紀檢監(jiān)察機構對違紀違法的黨員和監(jiān)察對象進行調查,按權限研究決定黨員和監(jiān)察對象處分事項;參與黨的地方組織選舉工作;對下級黨組織的成立或撤銷做出決定,調動或指派下級黨組織負責人,配(略)(村)黨組織書記、專職副書記和專職黨務工作者;深化黨建引領“街鄉(xiāng)吹哨、部門報到”改革,推動形成黨建引領共建共治共享的社會治理格局;負責創(chuàng)新城鄉(xiāng)基層黨建工作機制,落實基層黨建工作責任制;負責本街道機關及所屬單位:(略)
(3)平安建設辦公室(司法所):維護(略)社會穩(wěn)定,在重大會議、重大活動期間及其他重要時期保(略)公共安全;(略)建設,檢查、推動社會治安綜合治理各項措施的落實;加強群防群治組織建設,組織協(xié)(略)內社會治安防控體系建設;協(xié)助開展流動人口及出租房屋的綜合管理;貫徹國家總體安全觀,動員、組(略)內人員防范、制止間諜行為和其他危害國家安全的行為;協(xié)助、配合有關部門開展反恐怖主義工作;健全完善信訪工作聯(lián)席會議制度,處理信訪請求,辦理信訪事項,協(xié)調、督促檢查信訪請求的處理和信訪事項辦理意見的落實;負(略)戒毒、社區(qū)康復工作;根據(jù)需要設立人民調解委員會,調解民間糾紛;開展法治宣傳教育和公民道德教育;組織開展刑滿釋放人員的安置幫教(略)矯正工作;組織開展基層法律服務和法律援助工作;承擔行政規(guī)范性文件審查、行政執(zhí)法監(jiān)督指導、行政應訴、行政復議等相關法制工作;負責征兵、民兵工作;負責人民防空、防震減災、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空間治理工作;負責突發(fā)事件應對及應急管理工作;協(xié)助做好掃黑除惡專項斗爭;嚴防邪教組織的滋生和蔓延;落實安全生產“黨政同責”;協(xié)助做好煙花爆竹的安全管理工作。
(4)城鄉(xiāng)管理辦公室:配合規(guī)劃自然資源部門做好城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的有關工作;負責控制違法建設工作;協(xié)助開展疏解整治促提升專項行動;開展無證無照經(jīng)營、食品安全日常管理和“開墻打洞”違法行為的信息報告、協(xié)助執(zhí)法和宣傳教育工作,組織(略)場監(jiān)督管理部門做好執(zhí)法工作;承擔“河長制”具體工作;建立“街長”、“巷長”制,創(chuàng)建文明示范街巷;協(xié)助開展老(略)綜合整治工作;(略)容環(huán)境衛(wèi)生管理、生活垃圾管理、節(jié)水、園林綠化工作;落實門前三包責任制,組織開展小廣告清(略)容保潔工作,組織群眾做好掃雪鏟冰工作;負(略)照明的建設、運行和監(jiān)督管理工作,參與檢查地下管線保護工作;配合做好供熱采暖管理工作;負責統(tǒng)籌機動車停車管理和非機動車管理工作;按規(guī)定配合相關部門利用(略)業(yè)主共有場地設置臨時停車場;協(xié)同建設主管部門監(jiān)督施工單位:(略)
(5)社區(qū)建設辦公室(統(tǒng)計所):負責對居(村)民委員會的工作給予指導、支持和幫助;指(略)服務站工作;管理居民委員會工作經(jīng)費、工作用房和居民公益性服務設施;負(略)(村)干部日常管理、考核培訓工作;負責培育、指導、監(jiān)(略)社會組織;組織、協(xié)調、指導(略)業(yè)主大會成立和業(yè)主委員會選舉換屆、物業(yè)管理委員會組建;指導、監(jiān)督業(yè)主大會、業(yè)主委員會、物業(yè)管理委員會依法履行職責;統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)督管(略)內物業(yè)管理活動;組(略)服務志愿者隊伍;組織收(略)(村)居民(略)單位:(略)
(6)民生保障辦公室:落實國家(略)有關就業(yè)援助的政策和措施,組織開展基層就業(yè)援助服務工作;開展城鄉(xiāng)就業(yè)失業(yè)管理工作;建立健全街道協(xié)調勞動關系三方機制,加強專業(yè)性勞動人事爭議調解工作;負責城鄉(xiāng)居民社會保障、社會救助、見義勇為等相關工作;依法協(xié)助開展自然災害救助工作;具體組織實施居家養(yǎng)老服務工作;承擔企業(yè)退休人員社會化管理服務工作;綜合協(xié)(略)(村)衛(wèi)生服務工作;負責計劃生育相關工作;組織開展精神障礙的預防、康復及幫助工作;組織開展愛國衛(wèi)生運動;負責除四害工作,做好控制吸煙工作;組織開展群眾性衛(wèi)生活動;負責殘疾人權益保障工作;配合做好(略)流浪乞討人員的管理和救助工作;依法履行擁軍優(yōu)屬的職責;負責收集、統(tǒng)計因自然災害死亡、失蹤人員的數(shù)據(jù)和信息;負責保障性住房的審核、復核、分配及房屋使用監(jiān)督管理等工作;協(xié)助做好基本便民商業(yè)服務(略)社區(qū)全覆蓋工作;負責政務服務管理工作;配合民政部門與毗鄰的街鎮(zhèn)共同管理本(略)域界線。
(7)紀工委(監(jiān)察組):按照有關規(guī)定設置。
(8)(略)綜合行政執(zhí)法隊,為六里橋街道辦事處管理的行政執(zhí)法機構。
(9)(略)(略)):主要承(略)服務,市民、黨群文體活動組織以及活動場所管理工作。
(10)(略)(略)退役軍人服務站):主要承擔政務服務、社會保障、住房保障、養(yǎng)老助殘以及其他需直接面向群眾(略)單位:(略)
(11)(略)(略)):主要承擔大數(shù)據(jù)管理、應急管理、網(wǎng)格化管理等與城鄉(xiāng)管理、社會治理密切相關的事務性、輔助性工作。
(二)部門整體績效目標設立情況
2024年是新中國成立75周年,也是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年。今年街道工作的總體要求是:以***新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大精神,在(略)(略)委區(qū)政府的堅強領導下,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,搶抓機遇、開拓進取,切實增強經(jīng)濟活力、防范化解風險、改(略)環(huán)境、增進民生福祉、抓好安全生產,努力在高質量發(fā)展上走在前列,在倍增追趕、跨越發(fā)展實踐中譜寫新篇章,設立如下績效目標:
1.統(tǒng)籌推進機關效能建設,協(xié)調機關相關部門落實效能工作目標;協(xié)調推進政務公開、信息公開和依法行政工作,整合街道信息資源,暢通公開渠道;抓好決策信息、決策過程、決策落實、決策反饋等重點協(xié)調環(huán)節(jié),做細做實督查督辦、文書保障和統(tǒng)籌策劃工作;科學編制和執(zhí)行財政預算,提高資金使用效益。
2.將基層黨組織服務群眾經(jīng)費落實到具體服務項目和實事好事上,努力建成一批能夠長期服務群眾的場地、設施和團隊,辦成一批看得見、摸得著的實事好事,打造一批質量過硬、群眾歡迎的示范品牌,讓服務群眾更有保障,讓群眾長期受益;加強街道各直屬黨組織黨建活動經(jīng)費管理,推進黨建基礎保障水平不斷提高,圍繞增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,持續(xù)強化街道基層黨組織各項建設,加強黨員日常教育管理,推動做好聯(lián)系凝聚群眾工作,不斷提升街道各級黨組織組織力,(略)在展示街道工作、宣傳政策法規(guī)、發(fā)揮正確導向、豐富文化生活、服務居民生活的作用,(略)絡。
3.推進落實安全生產責任制,強化安全生產“黨政同責、一崗雙責”,督(略)生產經(jīng)營單位:(略)
4.做好宣傳指導、桶站設置、垃圾清運等工作;打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn),強化空氣重污染應對;貫徹落實“河長制”工作要求,維護河道及周邊環(huán)境秩序,持續(xù)改善水環(huán)境質量;加強林地巡護管理,做好有害生物防控、森林災害防護等工作;落實“街長制”工作職責,做(略)36條背街小巷環(huán)境清潔、衛(wèi)生保障等工作;做好水、電、氣、暖(略)基礎運行設施保障工作;
5.加(略)干部隊伍專業(yè)化、職業(yè)化、規(guī)范化建設;嚴格落實“四議一審兩公開”制度規(guī)定,對各集體經(jīng)濟組織的重大事項的經(jīng)濟相關議題審查把關;加強(略)業(yè)主委員會、物業(yè)管理委員會日常的業(yè)務指導、監(jiān)督;發(fā)展、組織(略)服務志愿者隊伍,宣傳、動(略)單位:(略)
6.開展創(chuàng)建國家(略)工作,重點抓好愛國衛(wèi)生組織管理、健康教育和健康促進、市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、重點場所衛(wèi)生、食品和生活飲用水安全、公共衛(wèi)生與醫(yī)療服務、病媒生物預防控制等方面工作;做好計劃生育各項獎勵費申請、審核、上報和發(fā)放工作;完成無償獻血工作任務;積極推進殘疾人溫馨家園籌劃建設和開園運行;完成好街道根治拖欠農民工工資工作,加強(略)在建工程項目的監(jiān)管,確保農民工按時足額領取工資,預防群體性突發(fā)事件的發(fā)生;做好民政對象日常服務與協(xié)調工作;(略)絡,實現(xiàn)機構、社區(qū)和居家三類養(yǎng)老服務相互依托、資源共享、協(xié)調發(fā)展;落實住房保障的各項政策,做好申請資料的初審及上報工作。
7.做好財源建設工作,走訪重點財源企業(yè),了解企業(yè)經(jīng)營情況,收集企業(yè)訴求,幫助企業(yè)良性發(fā)展;做好招商引資工作,本年度內引進年(略)稅收200萬元以上企業(yè)1家,或本年度引進企業(yè)的年(略)稅收累計200萬元;做(略)協(xié)管員隊伍管理體制工作,加強協(xié)管員隊伍規(guī)范管理。
8.完成靈活就業(yè)、自謀職業(yè)、“一老一小”、退休、超轉、領取失業(yè)金人員藥費報銷工作;完成全國示范型退役軍人服務站規(guī)范化建設迎檢驗收工作,完善退役軍人服務體系,規(guī)范基礎臺賬信息;(略)(略)(村)政務服務站規(guī)范化建設,加大對窗口工作人員和全能社工的業(yè)務培訓。
9.充分發(fā)揮12345市民熱線“哨聲源”作用,切實(略)(略)“街鄉(xiāng)吹哨、部門報到”(略),完成“吹哨報到”工作信息錄入工作。
10.嚴格落實拆違騰退專項任務部署,完成全年拆違任務;認真貫徹落(略)(略)綜合執(zhí)法千分制考核評價辦法,保持考核分數(shù)位(略)前十。
二、當年預算執(zhí)行情況
2024年全年預算數(shù)23976.784315萬元,其中,基本支出預算數(shù)10650.581648萬元,項目支出預算數(shù)13326.202667萬元,其他支出預算數(shù)0.00萬元。資金總體支出22172.484692萬元,其中,基本支出9647.329925萬元,項目支出12525.154767萬元,其他支出0.00萬元。預算執(zhí)行率為92.47%。
三、整體績效目標實現(xiàn)情況
(一)產出指標完成情況分析
1.產出數(shù)量
(1)突出“頭雁”領學示范作用,處級領導班子集中專題學習3次、(略)委黨校教授專題輔導報告1次,圍繞“六大紀律”深入交流研討,撰寫學習心得近兩萬字。聚焦“學《條例》、明黨紀”主線,配備配齊學習輔導書籍7470冊,開展廉政黨課220場,組織觀看警示教育片111場。抓實流動黨員管理,為老弱黨員上門送學,各類教育活動涵蓋黨員7700余人,確保黨員流動不流學、離家不離黨、學習不掉隊。
(2)全力抓(略)安全穩(wěn)定,完善限額以下施工管理,備案限額以下工程361起,安全施工專項巡查860次。強化“企安安”使用效果,轄區(qū)2716家單位:(略)
(3)以高度的大局意識和責任意識,(略)政務服務局需求,(略)周邊環(huán)境改造提升工程,“一心六廊、一帶七園”景觀布局充分彰顯北京國際政務服(略)形象。做好2024北京接訴即辦改革國際論壇“走進12345”活動保障工作,組建20人志愿者服務隊伍,聯(lián)系派出所力量62人,(略)周邊8個點位開展秩序維護和安全巡查。活動期間,共接待來自20余個國家50余名國際嘉賓,國內的中央單位:(略)
(4)積極構建“街道、社區(qū)、(略)(略)格治理體系,4(略)(略)級垃圾分類示(略),年度垃圾分類綜合排(略)第4。鞏固深化“一微克”行動,動態(tài)監(jiān)管4處在施工地,PM2.5改善率排(略)第1。發(fā)揮“兩長一員”作用,累計巡林11060公里、巡河2469千米。清掏雨水設施170余處,(略)雨污混接重點點位3處,河道水質保護成效明顯。改造西局公共空間,打(略)花園式公共空間,持續(xù)推進“金角銀邊”工程,完成4處示范點位建設。
(5)提升就業(yè)保障質量。提供“事未啟、話先通”幫扶指導,舉辦5場線上線下招聘會,發(fā)放靈活就業(yè)補貼259.75萬元。開展重點人群就業(yè)關愛行動,組織殘疾人技能培訓,解決4人就業(yè)問題,向失業(yè)困難人員送溫暖134人次。打(略)和諧用工環(huán)境,巡查企業(yè)單位:(略)
(6)豐富民生服務資源。用足資金累計發(fā)放各類民生保障經(jīng)費7560.88萬元,用力(略)近7.26萬戶次群眾基本生活兜底。優(yōu)化“一老一小”服務供給,(略)(略)級驗收,養(yǎng)老服務聯(lián)合體服務類別擴充至13項,轄區(qū)內助餐點數(shù)量翻番;參與“春蕾計劃”資助3名困境兒童,豐富少兒書屋讀物730冊,(略)項目成功申報中國計生協(xié)向日葵親子小屋項目。完善新時代文明實踐所、站規(guī)范化建設,打造西局欣園文明會客廳樣板間,組織文明實踐活動446場。圓滿(略)創(chuàng)建驗收,13支基層健身團隊被命名為“(略)星級全民健身團隊”。鄉(xiāng)村振興領域合作緊密,對接扎賚特旗“興安好物進北京”活動5場,幫助銷售大米3.9萬斤,累計捐錢、捐物、采購93.7萬余元。
(7)發(fā)揮“吹哨報到”作用,召開跨部門專題調度會27次,匯聚解決訴求強大推力。先后完成六里橋7號院首(略)主動治理、(略)停車秩序治理等11個民生池項目,治理效果獲得百姓好評。街道自籌專項經(jīng)費,辦理解決39個急難愁盼項目,2024年受理群眾訴求同比下降12.81%。
2.產出質量
根據(jù)政策文件及各項要求,保質保量完成,達到預期標準。
3.產出進度
為保障當年度工作能夠按時完成;六里橋街道辦事處于年初設定工作進度計劃,并在執(zhí)行過程中針對各項工作開展監(jiān)督,對實施進度滯后的工作及時催促,督促各項工作加快進度。截至2024年12月,六里橋街道辦事處當年度全部各項工作均已完成。
(二)效益指標實現(xiàn)情況分析
1.經(jīng)濟效益
六里橋街道圍繞“科技創(chuàng)新+高端商務”發(fā)展定位,聚力點燃“三大引擎”園區(qū)動能,新興君融科技園成功落地,航天商業(yè)產業(yè)園初具規(guī)模;持續(xù)實施首匯健康科技園產業(yè)幫扶和屬地服務計劃;引導扶持麗澤天地精準招商,數(shù)字體驗消費商務綜合體吸引力顯著增強;大力氣涵育營商環(huán)境沃土。2024年,街道(略)級財政收入8.7億元,收入總額(略)(略)第一,規(guī)上企業(yè)營收位列各街鎮(zhèn)第一,凈增企業(yè)數(shù)(略)名列前茅。
2.社會效益
六里橋街道堅持不懈用***新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。教育引(略)各級黨組織和廣大黨員干部堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”;扎實落實困難群體就業(yè)幫扶政策,拓寬就業(yè)渠道,提高失業(yè)人員再就業(yè)率,完成社會化管理退休人員養(yǎng)老金的維護、減員;改善了人居環(huán)境和生態(tài)環(huán)境質量;逐步規(guī)范(略)基礎設施配置,(略)辦公及服務設施更便民、利民、親民;完善常態(tài)化問題自查整改機制,鞏固了長效創(chuàng)建成果;推進落實了安全生產責任制,強化安全生產意識,及時發(fā)現(xiàn)、化解各類安全生產事故,創(chuàng)造安全穩(wěn)定環(huán)境;推進空間標準化建設;(略)建設工作;提高產業(yè)工人社會地位;完善體育基礎設施、鞏固全民健身示范街道創(chuàng)建成果;完善營商環(huán)境。
3.環(huán)境效益
六里橋街道通過積極構建“街道、社區(qū)、(略)(略)格治理體系、鞏固深化“一微克”行動、發(fā)揮“兩長一員”作用、清掏雨水設施、(略)雨污混接重點點位,河道水質保護成效明顯,投資改造西局公共空間,打(略)花園式公共空間,持續(xù)推進“金角銀邊”工程,(略)整體環(huán)境得到提升,打造更加宜居(略)生活環(huán)境,維護(略)安全穩(wěn)定,提升了環(huán)境治理水平。
(三)成本指標完成情況分析
1.經(jīng)濟成本
2024年六里橋街道辦事全年財政支出預算23976.784315萬元,實際支出22172.484692萬元,未出現(xiàn)超支情況,整體來說,成本控制情況較好。
2.社會成本
不涉及。
(四)滿意度指標情況分析
1.服務對象滿意度
六里橋街道在2024年度滿意度得到提升。但滿意度調查開展重視程度一般,缺乏有效證明資料。
四、預算管理情況分析
(一)財務管理
1.財務管理制度健全性
六里橋街道十分重視財務制度建設,嚴格貫徹(略)、區(qū)制定的各項財政政策、財政管理制度以及財經(jīng)紀律,并且依據(jù)上級部門的制度、規(guī)定,結合街道工作實際制定合同管理、政府采購和績效評價管理等多項財務管理制度,2024年新制定項目比選管理制度。
2.資金使用合規(guī)性和安全性
(1)資金使用的合規(guī)性
街道內部經(jīng)費報銷審批管理制度規(guī)范了資金審批權限及程序、資金支付和發(fā)票報銷的管理流程、費用報銷責任、報銷票據(jù)的基本要求,有效加強了資金管理,保證了資金安全。
(2)資金使用的安全性
①不相容崗位相互分離。合理設置內部控制關鍵崗位,明確劃分職責權限,實施相應的分離措施,形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。
②內部授權審批控制。明確各崗位辦理業(yè)務和事項的權限范圍、審批程序和相關責任,建立重大事項集體決策和會簽制度。相關工作人員應當在授權范圍內行使職權、辦理業(yè)務。
③歸口管理。根據(jù)本單位:(略)
?④預算控制。強化對經(jīng)濟活動的預算約束,是預算管理貫穿于單位:(略)
⑤會計控制。建立健全財會機制建設,提高會計人員業(yè)務水平,強化會計人員崗位責任制,規(guī)范會計基礎工作,加強會計檔案管理,明確會計憑證、會計賬簿和財務會計報告處理程序。
⑥單據(jù)控制。根據(jù)國家有關規(guī)定和街道的經(jīng)濟活動業(yè)務流程,在內部管理制度中明確界定各項經(jīng)濟活動所涉及的表單和單據(jù),要求相關工作人員按照規(guī)定填制、歸檔、保管單據(jù)。
⑦信息內部公開。建立健全經(jīng)濟活動相關信息內部公開制度,根據(jù)國家有關規(guī)定和單位:(略)
3.會計基礎信息完善性
為保證會計工作的連續(xù)性、資金的安全性,真實記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務史料的證據(jù),制定了財務工作職責、財務崗位職責、財務人員工作交接管理制度和銀行預留印鑒管理等財務內部管理制度。有效保證了會計信息完整真實。(略)后,我們一直保持專用電腦專人使用管理,(略)核算后,(略)專機專人。(略)絡管理,并經(jīng)常對財務人員進行安全教育,確保財務信息安全。
(二)資產管理
1.資產管理部門(崗位)設置情況
固定資產管理員:綜合辦公室1人,負責機關固定資產管理;社區(qū)建設辦公室1人,負責19(略)(村)固定資產管理。(略)的錄入,實物資產的盤點管理;財務2人,負責資產的賬務處理。
2.資產管理體制和制度建設
建立健全固定資產管理制度,固定資產增加通知書、固定資產報廢申請單和內部部門固定資產調撥確認書等內容全面、完整、有效,相關部門和經(jīng)辦人員要簽字蓋章確認,從而規(guī)范資產變動環(huán)節(jié)基礎工作。
六里橋街道嚴格按照辦公設備配置和最低使用年限標準配備和處置固定資產,提高資產使用效率。資產日常管理和使用堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領導、分級管理、職責到人、物盡其用的原則。
機關各科室和(略)確定專人負責本部門資產的日常管理工作,包括資產的登記、統(tǒng)計、維護、保管等,并對所管資產的安全完整負責,資產管理人員相對穩(wěn)定,工作調動時辦理交接手續(xù)。
每年街道2名固定資產管理員負責對各自分管資產進行盤點,盤點結果與科室人員簽字確認,出現(xiàn)盤盈、盤虧及時查找確認,按照產生的不同原因進行處置。
3.運行機制和管理方式:(略)
資產管理由綜合辦公室、社區(qū)建設辦公室進行資產實物卡片管理及使用狀況監(jiān)督。我單位:(略)
(三)績效管理
為扎實推進績效評價工作,加強組織領導,街道2024年成立了以主任為組長、財務主管主任為副組長、其他班子成員和各部門負責人為成員的領導小組,負責績效評價工作的推進和實施。負責確定方案,整體組織、指導協(xié)調,處理工作過程中遇到的重大問題等。同時領導小組下設辦公室,由財務主管主任兼任辦公室主任,財政科長任辦公室副主任負責績效評價的具體組織協(xié)調工作,牽頭做好單位:(略)
(四)結轉結余率
2024年六里橋街道辦事處年末結轉和結余1012.458802萬元,支出預算數(shù)23976.784315萬元,結轉結余率4.22%。
(五)部門預決算差異率
2024年六里橋街道辦事處年初部門預算批復數(shù)16792.190622萬元,年度部門決算數(shù)22172.484692萬元,部門預決算差異率32.04%。
五、總體評價結論
(一)評價得分情況
2024年度六里橋街道辦事處預算執(zhí)行情況較好,過程管理較為規(guī)范,產出、效益指標執(zhí)行較好,部門整體績效評價得分為88.21分,綜合評價等級為“良”。
(二)存在的問題及原因分析
1.績效目標的設定與部門年度工作目標的關聯(lián)性有待進一步加強。部分項目在績效目標的設定過程中,同部門發(fā)展目標和年度工作重點關聯(lián)的緊密程度還需進一步強化。
2.業(yè)務部門對績效指標的理解水平有待進一步提升。部分項目指標設定重點不突出,定性指標較多,定量指標較少,指標設定的細化程度和完整程度有待進一步提高。
3.績效評價結果的分析與應用還需進一步深入。由于對績效管理工作的重視程度不夠和績效管理專業(yè)化水平不足,導致績效評價結果的分析與應用無法深入落實,從而降低了績效激勵約束作用。
六、措施建議
(一)整改措施
1.科學設定項目預算的績效目標。業(yè)務部門在設定績效目標時,應充分結合部門發(fā)展目標和年度工作安排,突出重點,提高績效目標在績效管理中的引導作用。
2.強化業(yè)務部門績效管理專業(yè)學習。在完成工作任務的同時,還應注重項目實施后對部門經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等效益體現(xiàn)的整體支撐資料的收集與整理。
3.努力推進績效評價的分析與應用。加強績效評價結果反饋與下年度預算安排的緊密聯(lián)系,進一步為財政資金科學分配提供依據(jù)與支撐,保證績效管理約束激勵作用得以充分發(fā)揮,實現(xiàn)財政資金效益的進一步提升。?
(二)下一步工作舉措
針對此次部門整體績效評價中顯現(xiàn)的問題,單位:(略)
我們將重點從以下幾方面開展工作:
1.加強預算管理,提升項目預算編制的科學性。
在編制年度預算時,充分論證項目立項的必要性、投入的經(jīng)濟性、績效目標的合理性,確保項目具有可操作性,項目實施達到預期效果,發(fā)揮最大效益。強化預算下達和預算執(zhí)行,為進行績效目標管理提供基礎保障,提高項目支出資金使用和項目實施精細化管理水平。
2.加強過程管理,確保預算執(zhí)行與預算編制一致。
進一步加強項目實施的過程管理,結合項目實際情況,制定行之有效的管理措施和實施方案。并在項目實施過程及時、完整歸集項目資料,妥善留存。
3.強化績效理念,深入推進績效評價落實落細。
進一步強化部門績效管理理念,把財政績效評價作為轉變政府職能、促進科學理財?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法,切實加強組織領導,深入推進評價工作,提升整體績效管理水平。
二、項目支出績效評價報告
(略)辦事處項目績效評價報告
一、基本情況
(一)項目概況
1.項目背景
因部(略)老舊,社區(qū)工作人員辦公不便,為提高辦公效率及后勤保障,結合街道預決算管理辦法相關要求,為進一步做(略)服務,申請開展部(略)改造項目。
2.項目主要內容
項目實施主體(略)布線改造、玉璞家(略)活動用房改造。
(二)項目資金情況
按照街道預決算管理辦法相關要求,社區(qū)建設辦公室報送街道預算申請,申請經(jīng)費2024年政策資金-部(略)改造、裝修等費用。
(三)績效目標
為進一步改善辦公環(huán)境,便利服務居民,經(jīng)過前期調研和實地考察,對部(略)辦公用房和活動用房進行改造,改(略)辦公場所環(huán)境,節(jié)約資源,提高工作效率,有效促(略)工作人員工作效率平穩(wěn)有序進行。
?二、績效評價工作開展情況
(一)基本情況??
1.績效評價目的
通過對該項目開展績效評價,促(略)辦事處2024年政策資金-部(略)改造項目資金預算的嚴謹性、規(guī)范化,完善項目管理的各項規(guī)章制度,提高項目支出財政資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效益性。
2.評價的原則
科學規(guī)范、公正公開、分級分類和績效相關。
3.評價的方法
評價工作組采用資料核查及服務對象滿意度調查等方法;專家組通過(略)辦事處提交相關資料的閱讀、分析及召開評價會質詢,按照評價指標體系和評分標準,對“2024年政策資金-部(略)改造”項目給予綜合分析、考量,并各自獨立出具專家評分、評價意見,最終由專家組組長匯總各個專家組成員的評價意見,填制專家意見匯總書。
4.評價指標體系
主要包括項目決策、項目過程、項目產出、項目績效4個方面,滿分100分。一是決策指標(10分),主要評價項目績效目標和決策過程等內容;二是過程指標(20分),主要評價項目資金和項目實施等內容;三是產出指標(40分),主要評價項目產出等內容,四是項目效益指標(30分),主要評價項目效果等內容,評價指標體系如下:
一級指標
二級指標
三級指標
分值
決策(10分)
項目立項(3分)
立項依據(jù)充分性
1.5
立項程序規(guī)范性
1.5
績效目標(4分)
績效目標合理性
2
績效指標明確性
2
資金投入(3分)
預算編制科學性
1.5
資金分配合理性
1.5
過程(20分)
資金管理(12分)
資金到位率
5
預算執(zhí)行率
3
資金使用合規(guī)性
4
組織實施(8分)
管理制度健全性
4
制度執(zhí)行有效性
4
產出(40分)
產出數(shù)量(10分)
實際完成率
10
產出質量(10分)
質量達標率
10
產出時效(10分)
完成及時性
10
產出成本(10分)
成本節(jié)約率
10
效益(30分)
項目效益(30分)
社會效益
10
可持續(xù)影響效益
10
滿意度
10
?
100
(二)績效評價工作過程
2025年4月15(略)辦事處關于開展2024年政策資金-部(略)改造項目進行事后績效評價(自評)工作會議,成立績效評價工作組,4月15日制定完成了2024年政策資金-部(略)改造項目績效自評工作方案,組織績效評價工作組成員學習績效評價相關工作文件。
4月15日,組織針對性培訓:評價工作組結合所負責項目的具體情況和特點對項目單位:(略)
4月16日至4月18日,項目單位:(略)
4月19日至4月20日,評價工作組根據(jù)資料清單,結合部門或項目實際情況收集資料,對所收集的資料進行核實和全面分析,對重要的和存在疑問的基礎數(shù)據(jù)資料進行核實確認。
4月21日至4月22日,遴選專家,組成專家評價工作組,與專家和項目單位:(略)
4月23日至4月26日,確定評價指標最終稿。
4月27日,組織實施開展線上評價會議。
4月28日至29日,工作組匯總專家意見,形成評價報告初稿。與項目單位:(略)
三、綜合評價情況及評價結論
一級指標
二級指標
三級指標
分值
專家1
專家2
專家3
專家4
專家5
合計
平均分
決策(10分)
項目立項(3分)
立項依據(jù)充分性
1.5
1.5
1
1.5
1.5
1.5
7
1.4
立項程序規(guī)范性
1.5
1.2
1
1.5
1
1.5
6.2
1.24
績效目標(4分)
績效目標合理性
2
2
1.8
1
1
2
7.8
1.56
績效指標明確性
2
1.1
1
1
1
2
6.1
1.22
資金投入(3分)
預算編制科學性
1.5
1
0.5
0.5
1
0.5
3.5
0.7
資金分配合理性
1.5
1.5
1
1
1
0.5
5
1
過程(20分)
資金管理(12分)
資金到位率
5
5
5
5
5
5
25
5
預算執(zhí)行率
3
3
3
3
3
3
15
3
資金使用合規(guī)性
4
4
4
2
3
4
17
3.4
組織實施(8分)
管理制度健全性
4
3
2
3
3
4
15
3
制度執(zhí)行有效性
4
2
3
2
3
4
14
2.8
產出(40分)
產出數(shù)量(10分)
實際完成率
10
10
10
9
10
6
45
9
產出質量(10分)
質量達標率
10
10
8
8
8
6
40
8
產出時效(10分)
完成及時性
10
9
8
9
8
10
44
8.8
產出成本(10分)
成本節(jié)約率
10
6
8
9
8
6
37
7.4
效益(30分)
項目效益(30分)
社會效益
10
10
8
9
8
10
45
9
可持續(xù)影響效益
10
8
8
9
8
10
43
8.6
滿意度
10
8
7
8
8
10
41
8.2
總分
100
86.3
80.3
82.5
81.5
86
416.6
83.32
該項目立項程序較為規(guī)范,資金使用合規(guī)。需要改進的是:應根據(jù)績效評價的要求,進一步完善和規(guī)范相關材料,做到程序規(guī)范、管理留痕,提高績效管理水平,使績效考評依據(jù)充分。“2024年政策資金-部(略)改造”項目績效評價綜合得分83.32分,項目綜合績效評定結論為“良”。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
1.項目立項分析:項目立項環(huán)節(jié)還需進一步規(guī)范,可行性研究論證還需進一步強化,申請預算的測算依據(jù)和標準還需進一步明確。考評平均分為2.64分,失分率為12.00%。
2.績效目標分析:績效指標設置還需進一步細化,可衡量性還需進一步提高,如產出數(shù)量沒有根據(jù)實施內容細化、質量沒有明確衡量標準、時效指標沒有具體項目實施計劃節(jié)點。可持續(xù)影響指標設置不準確,滿意度指標受益群眾指向不明確。考評平均分為2.78分,失分率為30.50%。
3.資金投入分析:工程量及預算金額的預算編制過程還需進一步細化。考評平均分為1.70分,失分率為43.33%
項目決策指標分值滿分10分,綜合得分7.12分。
(二)項目過程情況
1.資金管理分析:結算審核和確認過程還需進一步強化。考評平均分為11.40分,失分率為5.00%。
2.組織實施分析:項目實施方案還需進一步細化。考評平均分為5.80分,失分率為27.50%。
項目過程指標分值滿分20分,綜合得分17.20分。
(三)項目產出情況
1.產出數(shù)量分析:實際完成產出數(shù)量缺乏細化,可衡量性還需進一步提高。平均分為9.00分,失分率為10.00%。
2.產出質量分析:產出質量缺乏相關衡量標準,可考核性還需進一步提高。考評平均分為8.00分,失分率為20.00%。
3.產出時效分析:項目節(jié)點不夠明確,可衡量性還需進一步提高。考評平均分為8.80分,失分率為12.00%。
4.產出成本分析:項目成本控制措施還需進一步明確。考評平均分為7.40分,失分率為26.00%。
項目產出指標分值滿分40分,綜合得分33.20分。
(四)項目效益情況
1.社會效益分析:項目解決服務需求具有一定效果,但資料和相關數(shù)據(jù)支撐不夠充分。考評平均分為9.00分,失分率為10.00%。
2.可持續(xù)影響效益分析:可持續(xù)影響效益資料反映不充分。考評平均分為8.60分,失分率為14.00%。
3.滿意度分析:滿意度調查不充分。考評平均分為8.20分,失分率為18.00%。
項目效益指標分值滿分30分,綜合得分25.80分。
五、存在的問題
1.數(shù)量指標未按改造面積、改造工作類型分別設置數(shù)量指標;質量指標,未按改造工程質量的通常驗收標準設定合格指標;成本指標,未細化至各類型的控制成本指標;可持續(xù)影響指標,未明確預期可使用年限指標。
2.項目未及時開竣工,如項目實際施工時間晚于報備時間。
3.滿意度調查和分析不充分。
六、有關建議
1.根據(jù)項目特點,優(yōu)化績效目標和指標設定,增強指標設置的科學性、合理性。
2.制定詳細的項目實施方案,明確項目的目標、任務、實施步驟、時間節(jié)點、責任分工等內容,為項目實施提供明確指導。
3.開展?jié)M意度調查和分析,在項目完工后,應通過問卷調查、訪談等方式:(略)
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
附件1:(略)辦事處2024年部門決算報表
附件2:(略)辦事處2024年部門項目支出績效自評表
附件:

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