目錄
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第一部分:部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位:
(略)
第二部分:2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分:2024年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九:財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分:部門概況
一、主要職能及機構設置情況
(一)主要職能
?1.負
(略)市場綜合監督管理。貫徹執行國家、
(略)(略)場監督管理的法律、法規、規章和有關政策、標準,組織實施質
(略)戰略、食品安全戰略、標準化戰略、知識產權戰略。擬訂并組織實施有關規劃,規范和
(略)場秩序,營造誠實守信、公平競
(略)場環境。
2.負
(略)市場主體統一登記注冊。指導和辦
(略)各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位:
(略)
3.負責組
(略)市場監督管理綜合行政執法工作。
(略)場監督管理綜合行政執法隊伍建設,推動實行統
(略)場監管。組織
(略)場生產、經營違法案件。
(略)場監督管理和知識產權行政執法行為。
(略)場監督管理行政執法與刑事司法銜接機制。
4.負責反壟斷統一執法。統籌推進競爭政策實施,指導實施公平競爭審查制度。依授權負責壟斷協議、
(略)場支配地位和濫用行政權力排除、限制競爭等反壟斷執法工作。依法對經營者集中行為進行監督,并依據委托開展調查。
5.負責監督管
(略)市場秩序。依法監督
(略)場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、違法廣告、制售假冒偽劣、侵犯商標專利知識產權等行為。指導廣告業發展,監督管理廣告活動。
(略)消費者權益保護委員會開展消費維權工作。
6.負責宏觀質量管理。擬訂實
(略)質量發展的制度措施。統籌質量基礎設施建設與應用。會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度,組織重大質量事故調查,建立健全實施缺陷產品召回制度,監督管理產品防偽工作。
7.負責產品質量安全監督管理。組織實施產品質量監督抽查、風險監測工作。組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。負責纖維質量監督工作。
8.負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況。依法承擔特種設備安全事故調查工作。
9.負責食品安全監督管理綜合協調。統籌指導食品安全工作。負責食品安全應急體系建設,組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。
(略)食品安全委員會日常工作。
10.負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,
(略)域性、系統性風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制,健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流工作。
11.負責食鹽安全監督管理。負責貫徹落實國家、
(略)有關食鹽質量安全監管法律法規和政策,制
(略)食鹽質量安全監管執法規范,并組織實施。負責食鹽生產、經營及食品生產加工、餐飲服務用鹽的食鹽質量安全監管。監督食鹽生產、經營企業及有關單位:
(略)
12.負責統一管理計量工作。貫徹執行國家計量制度,推行法定計量單位:
(略)
13.負責統一管理標準化工作。依法協調指導和監督地方標準、團體標準制修訂工作。組織實施國家、行業、地方標準,規范標準化活動。
14.負責統一管理認證認可與檢驗檢測工作。組織實施認證認可與檢驗檢測監督管理的制度措施。推進檢驗檢測機構改革。規劃指
(略)認證認可與檢驗檢測行業發展。依法監督管理認證認可與檢驗檢測工作。
15.
(略)場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。
16.組織指導個體私營經濟發展與監督管理。服
(略)個體私營經濟發展。開展查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。配合黨委組織部門開展小微企業、個體工商戶、
(略)場的黨建工作。
17.負責促進知識產權運用。擬訂知識產權激勵獎勵制度、知識產權轉化運用和交易運營措施并組織實施。指導商標、專利、原產地地理標志等申請的審查、確權相關前置服務工作。指導知識產權無形資產評估工作,促進知識產權服務業發展。統籌指導知識產權公共服務體系建設,推動知識產權信息傳播利用。
18.負責保護知識產權。擬訂嚴格保護商標、專利、原產地地理標志等知識產權制度措施并組織實施。研究提出知識產權保護體系建設方案并組織實施,推動建設知識產權保護體系。
19.負責組織商標、專利執法工作,指導知識產權爭議處理、維權援助和糾紛調處。統籌協調知識產權風險預測預警和涉外保護工作。實施鼓勵新領域、新業態、新模式創新的知識產權保護、管理和服務。
20.負
(略)藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械和化妝品安全監督管理。貫徹執行國家、
(略)藥品、醫療器械和化妝品監督管理的法律、法規和規章,參與擬
(略)藥品監督管理工作規劃并監督實施。推動建立藥品較大信息直報制度,并組織實施和監督檢查,著力
(略)域性、系統性藥品安全風險。
21.負
(略)藥品、醫療器械和化妝品質量管理。監督實施藥品經營質量管理規范,監督實施醫療器械經營質量管理規范,監督實施化妝品生產衛生標準和技術規范。配合有關部門實施國家基本藥物制度。
22.負
(略)藥品、醫療器械和化妝
(略)后風險管理。組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測、評價和處置工作。依法承
(略)藥品、醫療器械和化妝品安全風險監測和應急管理工作。
23.負責組織實施藥品、醫療器械和化妝品監督管理。組織查處無證經營以及經營假、劣等不符合質量標準藥品、醫療器械和化妝品行為。查處違反經營質量管理規范行為。建立問題產品召回和處置制度并監督實施。完善藥品監督管理行政執法與刑事司法銜接機制。
24.負責開展藥品、醫療器械和化妝品安全宣傳、教育培訓、對外交流與合作。推進藥品、醫療器械和化妝品行業信用體系建設。推動落實藥品、醫療器械和化妝品安全企業主體責任。
25.負責價格監督檢查。負責貫徹執行國家和
(略)頒布的價格法律、法規、規章,組織實
(略)價格監督檢查工作。依法查處各種價格違法案件和亂收費行為。
26.
(略)委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
(略)市場監督管理局共有直屬單位:
(略)
(略)。
二、部門決算單位:
(略)
納入本部門決算的單位:
(略)
第二部分:2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計3181.82萬元,同比減少944.58萬元,下降22.89%。收入具體情況如下:
1.財政撥款收入3181.67萬元,為縣本級財政當年撥付的財政資金。同比減少932.57萬元,下降22.67%,主要原因是本年度人員經費減少。
2.其他收入0萬元,為預算單位:
(略)
3.上年結轉和結余0.15萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比增加0.15萬元,增長100.00%,主要原因是上年度結轉和結余公益性崗位人員社保補貼金0.15萬元。
(二)支出總計3181.82萬元,同比減少944.58萬元,下降22.89%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務(類)2420.74萬元:主要用于行政運行、一般行政管理事務、市場主體管理專項、市場監管執法、標準化管理、藥品事務、
(略)場監督管理事務等支出。同比減少843.41萬元,下降25.84%,主要原因是本年度人員經費減少。
2.科學技術支出(類)0萬元:主要用于產業發展資金方面的支出。同比減少100.00萬元,下降100.00%,主要原因是本年度未有產業發展資金。
3.社會保障和就業支出(類)408.52萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比減少101.17萬元,下降19.85?%,主要原因是退休人員生活補助減少。
4.衛生健康支出(類)93.80萬元:主要用于按國家政策規定支付在職人員醫療保險及公務員補助等支出。同比減少19.07萬元,下降16.90%,主要原因是本年度未及時支付在職人員醫療保險。
5.農林水支出(類)0.30萬元:主要用于對高校畢業生到基層任職補助方面的支出。同比增加0.30萬元,增長100.00%,主要原因是本年度選調生到村工作財政補助資金(一次性安置費)的支出。
6.住房保障支出(類)258.46萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加118.93萬元,增長85.24%,主要原因是本年度基礎績效獎按月發放,住房公積金基數增加。
7.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比減少0.15萬元,下降100.00%,主要原因是本年度未有結轉和結余公益性崗位人員社保補貼金。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
(略)市場監督管理局2024年度一般公共預算財政撥款支出3181.67萬元,其中:基本支出2934.78萬元,項目支出246.89萬元。具體支出情況如下:
1.行政運行(市場監督管理事務)2054.70萬元,主要
(略)市場監管局機關和17個基層所保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津貼補貼標準等安排的在職、離退休人員工資福利支出,以及按
(略)統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費等日常公用經費支出。
2.一般行政管理事務(市場監督管理事務)111.03萬元,主要用于聘用人員經費(彌補財政工作經費)、工作經費(彌補財政工作經費)等項目支出。
3.市場主體管理0.30萬元,主要用于企業信用監管-“雙隨機、一公開”監督管理經費項目支出。
4.市場秩序執法3.70萬元,主要用于商標廣告專利監管經費、抽檢經費-食品藥品工業產品監督抽查經費等項目支出。
5.質量基礎0.30萬元,主要用于質
(略)工作經費項目支出。
6.食品安全監管91.81萬元,主要用于“四品一械”安全監管經費、創建“三星級”市場監督管理所補助經費、
(略)食品藥品監管補助資金等項目支出。
7.事業運行125.31萬元,主要用于
(略)產品質量檢驗所和
(略)計量檢定測試所保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津貼補貼標準等安排的在職、離退休人員工資福利支出,以及按
(略)統一規定的開支標準安排的辦公費、差旅費、公務用車運行維護費等日常公用經費支出。
8.
(略)場監督管理事務33.44萬元,主要用于除上述項目外
(略)監局各項業務方面的支出,例“雙打”工作經費-打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品、檢驗所聘請人員工資福利等綜合業務項目經費。
9.行政單位:
(略)
10.事業單位:
(略)
11.機關事業單位:
(略)
12.機關事業單位:
(略)
13.行政單位:
(略)
14.事業單位:
(略)
15.對高校畢業生到基層任職補助0.30萬元,主要用于選調生到村工作財政補助資金(一次性安置費)項目支出。
16.住房公積金258.46萬元,主要用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
(略)市場監督管理局2024年一般公共預算財政撥款基本支出2934.78萬元,其中:人員經費2572.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位:
(略)
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
本單位:
(略)
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位:
(略)
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
(略)市場監督管理局2024年度財政撥款“三公”經費年初預算安排78.30萬元,支出決算73.91萬元,完成年初預算的94.39%;支出決算數比2023年度減少18.89萬元,下降20.36%。具體情況如下:
(一)2024年度因公出國(境)支出0萬元,同比無增減。2024年本單位:
(略)
從預決算執行情況來看,2024年度因公出國(境)支出決算數等于年初預算數。
從上下年增減變動情況來看,2024年度因公出國(境)支出決算數等于2023年度決算數。
(二)2024年度公務用車購置及運行費支出57.14萬元,完成年初預算的86.58%,同比減少28.78萬元,下降33.50%。
1.公務用車購置費2024年度支出0萬元,完成年初預算的0%,同比減少31.61萬元,下降100.00%。2024年末本單位:
(略)
從預決算執行情況來看,2024年度公務用車購置費支出決算數小于年初預算數的主要原因是:本年度未購置有公務用車。
從上下年增減變動情況來看,2024年度公務用車購置費支出決算數小于2023年度決算數的主要原因是:本年度未購置有公務用車。
2.公務用車運行維護費2024年度支出57.14萬元,完成年初預算的86.58%,同比增加2.83萬元,增長5.21%。主要原因是:上年的車輛維修費汽油費等未及時支付的公務用車費用在本年度結算支出,故導致本年支出數增加。
從預決算執行情況來看,2024年度公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是:本年度未及時支付公務用車運行維護費。
從上下年增減變動情況來看,2024年度公務用車運行維護費支出決算數大于2023年度決算數的主要原因是:上年的車輛維修費汽油費等未及時支付的公務用車費用在本年度結算支出,故導致本年支出數增加。
(三)2024年度公務接待費支出16.77萬元,完成年初預算的136.34%,同比增加9.90萬元,增長144.10%。主要用于上級領導、兄
(略)或有關單位:
(略)
從預決算執行情況來看,2024年度公務接待支出決算數大于年初預算數的主要原因是:上年未及時支付的公務接待費在本年度結算支出。
從上下年增減變動情況來看,2024年度公務接待支出決算數大于2023年度決算數的主要原因是:上年未及時支付的公務接待費在本年度結算支出,故導致本年支出數增加。
第三部分:2024年度部門決算報表
詳見附件。
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第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
(略)市場監督管理局2024年度機關運行經費支出347.86萬元,比2023年度減少0.28萬元,下降0.08%。主要原因是:本年度在職人員定額公用經費減少。
二、政府采購支出情況說明。
(略)市場監督管理局2024年度政府采購支出總額42.78萬元,其中:政府采購貨物支出11.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出31.78萬元。政府采購授予中小企業合同金額18.50萬元,占政府采購支出總額的43.24%,其中:授予小微企業合同金額18.50萬元,占政府采購支出總額的43.24%。
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日,
(略)市場監督管理局共有車輛18輛。其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車14輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛;單價100萬元(含)以上的設備(不含車輛)1臺(套)。
四、預算績效管理工作開展情況。
(一)整體支出績效自評結果。
本部門2024年度部門預算數3408.60萬元,執行數3181.82萬元。自評得分為99.10分,評級為一等。從自評情況來看:資金的執行情況和績效情況達到預期目標,項目目標完成情況良好,項目效益與預期目標符合,資金使用效益較好,項目績效評價指標的實現程度良好。
(二)項目支出績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
本部門2024年度項目21個,項目支出總額419.17萬元。所有項目均開展了績效自評,其中績效自評結果為:21個項目評為一等,涉及資金419.17萬元,占項目總數比例100.00%,占項目支出總額比例100.00%。自評發現的主要問題及原因:預算計劃與預算執行存在一定的偏差,績效目標設立不夠明確、細化和量化,績效評價資料收集不夠全面。下一步整改措施:積極參加業務學習和培訓,努力提高思想認識水平和業務知識,注意總結實踐經驗,全面提高工作能力,完成各項工作任務。規范、合理地使用項目經費,及早發揮資金效益。
2.部分重點項目績效自評情況。
抽檢經費-食品藥品工業產品監督抽查經費項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為100分,評級為一等,項目全年預算數為3.50萬元,執行數為3.50萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況:2024年抽檢食品藥品工業產品2746批次,消費投訴舉報受理率、處置率、反饋率均達到100.00%,保障食品藥品工業產品安全和社會穩定。
3.部門績效評價結果。
本部門組織對抽檢經費-食品藥品工業產品監督抽查經費項目進行了部門評價,涉及一般公共預算支出3.50萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。根據績效評價指標體系,經過綜合評價,績效評價得分93分。從評價情況來看,2024年抽檢食品藥品工業產品2746批次,消費投訴舉報受理率、處置率、反饋率均達到100.00%,保障食品藥品工業產品安全和社會穩定。
第五部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位:
(略)
三、經營收入:指事業單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余:指事業單位:
(略)
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位:
(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位:
(略)
十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
十三、機關運行經費:為保障行政單位:
(略)
文件下載:
2024年度部門決算公開表格-
(略)市場監督管理局
(略)4.xlsx
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