目錄
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第一部分:部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位:
(略)
第二部分:2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分:2024年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九:財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分:部門概況
一、主要職能及機構設置情況
(一)主要職能
1、研究并組織實
(略)“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策、重大舉措;
2、統籌推動發
(略)農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理;
3、擬
(略)深化農村經濟體制改革和鞏固和完善農村基本經營制度的工作方案并組織實施;
4、組織指
(略)鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作;
5、負
(略)種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理;
6、監督管
(略)農產品質量安全;
7、組
(略)農業資源
(略)劃與開發利用;
8、監督管
(略)主要農業生產資料和農業投入品;
9、負
(略)農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作;
10、負
(略)農業投資管理;
11、推
(略)農業科技體制改革和農業科技創新體系建設;
12、組織指
(略)農業農村人才工作;
13、組織開展農業對外交流合作工作。
(二)機構設置情況
(略)。
二、部門決算單位:
(略)
納入本部門決算的單位:
(略)
第二部分:2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計31981.47萬元,同比增加16058.28萬元,增長100.85%。收入具體情況如下:
1.財政撥款收入31979.86萬元,為縣本級財政當年撥付的財政資金。同比增加16057.57萬元,增長100.85%,主要原因是本年度內增加項目經費,機構改革
(略)鄉村振興局及所屬事業單位:
(略)
2.其他收入1.60萬元,為預算單位:
(略)
(二)支出總計31981.47萬元,同比增加16058.28萬元,增長100.85%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務支出1643.16萬元:主要用于人員經費支出。同比增加1637.48萬元,增長267.56%,主要原因是本年度一般公共服務支出經費增加。
2.社會保障和就業支出631.65萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比減少355.30萬元,下降35.99%,主要原因是本年度離退休人員工資津補貼減少。
3.衛生健康支出167.16萬元:主要用于按國家規定繳行政事業單位:
(略)
4.節能環保支出460.00萬元:主要用于農村人居環境專項整治項目經費的支出。同比增加60.00萬元,增長15.00%,主要原因是本年度項目經費增加。
5.城
(略)支出1420.57萬元:主要用于國家農業綜合開發高標準農田建設項目經費的支出。同比增加537.79萬元,增長60.92%,主要原因是本年度項目經費增加。
6.農林水支出27108.24萬元:主要用于行政運行、一般行政管理事務、事業運行、科技轉化與推廣服務、病蟲害控制、農產品質量安全、執法監管、農業生產發展、農村合作經濟、農產品加工與促銷、農村社會事業、農業資源保護修復與利用、農田建設、其他農業農村支出等的支出。同比增加13971.44萬元,增長106.35%,主要原因是本年度項目經費增加。
7.資源勘探工業信息等支出0.23萬元:主要用于資源勘探工業信息方面的支出。同比增加0.23萬元,增長100.00%,主要原因是本年度經費增加。
8.住房保障支出347.85萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加49.92萬元,增長16.76%,主要原因是本年度內在職人員繳費基數增加。
9.債務還本支出201.01萬元:主要用于歷年和本年項目經費債務還本支出等的支出。同比增加201.01萬元,增長100.00%,主要原因是本年度債務還本支出項目經費增加。
10.結余分配1.60萬元,為事業單位:
(略)
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
(略)農業農村局2024年度一般公共預算財政撥款支出30559.29萬元,其中:基本支出4358.20萬元,項目支出26201.10萬元。具體支出情況如下:
1.行政運行(一般公共服務支出)37.16萬元,主要用于人員經費支出。
2.其他發展與改革事務支出(一般公共服務支出)1606.00萬元,主要用于人員經費支出。
3.行政單位:
(略)
4.事業單位:
(略)
5.機關事業單位:
(略)
6.機關事業單位:
(略)
7.行政單位:
(略)
8.事業單位:
(略)
9.農村環境保護460.00萬元,主要用于農村人居環境專項整治項目經費的支出。
10.行政運行(農業農村)3192.99萬元,主要用于人員工資和辦公經費支出。
11.一般行政管理事務(農業農村)80.00萬元,主要用于日常辦公經費和人員工資支出。
12.事業運行(農業農村)76.15萬元,主要用于干部職工工資發放、日常辦公經費的支出。
13.科技轉化與推廣服務448.68萬元,主要用于農業科技示范試驗、推廣、新品種引進、農業技術培訓、糖料蔗良種推廣、現代農民培訓、基層農技推廣體系改革與建設補助、農業經營主體能力提升資金(高素質農民培育)等支出。
14.病蟲害控制320.50萬元,主要用于農業生產救災項目、農作物病蟲害防治、重大動物疫病預防與控制等支出。
15.農產品質量安全70.12萬元,主要用于農產品質量安全監管、抽樣檢測等開支。
16.執法監管3.00萬元,主要用于農業綜合行政執法項目等支出。
17.統計監測與信息服務1.03萬元,主要用于統計監測與信息服務項目等支出。
18.行業業務管理10.79萬元,主要用于行業業務管理項目等支出。
19.農業生產發展4787.14萬元,主要用于黑豬產業發展、國家現代化農業產業園、田園綜合體項目補助資金、
(略)鄉村振興集成工作
(略)獎勵資金建設項目、國家綠色高產高效、農產品產地冷藏設施建設、糖料蔗良種推廣、市長“菜籃子”工程、糧油單產提升行動、生豬調
(略)、農業增產增收攻堅行動(現代設施農業項目設施畜牧)、雙季稻輪作補貼、茶葉全產業鏈開發、大豆玉米帶狀復合種植、陳皮產業
(略)建設規劃項目、產業強鎮項目、特色農業
(略)建設項目等支出。
20.農村合作經濟118.37萬元,主要用于特色農業
(略)建設項目等支出。
21.農村社會事業9.47萬元,主要用于低碳示范村項目等支出。
22.農業生態資源保護58.15萬元,主要用于農用地安全利用項目、農業農村工作經費項目、第三次全國土壤普查、秸稈綜合利用工作經費項目等支出。
23.耕地建設與利用1057.36萬元,主要用于高標準農田建設項目支出。
24.其他農業農村支出5.30萬元,主要用于黑豬產業發展項目等支出。
25.其他水利支出1.63萬元,主要用于高標準農田建設項目等支出。
26.行政運行(鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興)支出156.54萬元,主要用于人員工資和人員經費支出。
27.一般行政管理事務(鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興)39.00萬元,主要用于鄉村振興工作經費項目支出。
28.農村基礎設施建設(鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興)2925.40萬元,主要用于銜接推進鄉村振興資金項目支出。
29.生產發展(鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興)3697.95萬元,主要用于銜接推進鄉村振興資金項目支出。
30.貸款獎補和貼息(鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興)533.16萬元,主要用于銜接推進鄉村振興資金項目支出。
31.其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興)5935.09萬元,主要用于銜接推進鄉村振興資金項目支出。
32.農業保險保費補貼2957.21萬元,主要用于農業保險保費補貼項目等支出。
33.其他目標價格補貼558.93萬元,主要用于稻谷生產補貼項目等支出。
34.其他農林水支出64.28萬元,主要用于廁所革命整村推進項目等支出。
35.行政運行(資源勘探工業信息等支出)0.23萬元,主要用于人員經費支出。
36.住房公積金347.85萬元,主要用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
37.地方政府其他一般債務還本支出201.01萬元,主要用于農業保險保費補貼項目等支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
(略)農業農村局2024年一般公共預算財政撥款基本支出4358.20萬元,其中:人員經費3896.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位:
(略)
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
(略)農業農村局2024年度政府性基金預算財政撥款支出1420.57萬元,其中:
1.城市建設支出359.53萬元,主要是用于高標準農田建設項目、農產品產地冷藏設施建設項目等支出。
2.農村基礎設施建設支出603.15萬元,主要用于高標準農田建設項目、中央農業資源及生態保護補助項目、特色農業
(略)建設項目、農田水利建設項目等支出。
3.其他國有土地使用權出讓收入對應專項債務入安排的支出457.89萬元,主要是用于農村土地承包經營權確權登記頒證工作專項資金項目、農業保險保費項目、第三次全國土壤普查項目、菜籃子工程建設資金項目、茶葉全產業鏈開發項目等支出。
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位:
(略)
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
(略)農業農村局2024年度財政撥款“三公”經費年初預算安排31.74萬元,支出決算41.83萬元,完成年初預算的131.78%;支出決算數比2023年度增加8.98萬元,增長27.34%。具體情況如下:
(一)2024年度因公出國(境)支出0萬元,同比無增減。2024年本單位:
(略)
從預決算執行情況來看,2024年度因公出國(境)支出決算數等于年初預算數。
從上下年增減變動情況來看,2024年度因公出國(境)支出決算數等于2023年度決算數。
(二)2024年度公務用車購置及運行費支出28.94萬元,完成年初預算的152.31%,同比增加3.05萬元,增長11.78%。
1.公務用車購置費2024年度支出10.63萬元,完成年初預算的100.00%,同比增加10.63萬元,增長100.00%。主要用于新購置公務用車1輛。2024年末本單位:
(略)
從預決算執行情況來看,2024年度公務用車購置費支出決算數等于年初預算數的主要原因是:嚴格按照預算數進行公務用車購置。
從上下年增減變動情況來看,2024年度公務用車購置費支出決算數大于2023年度決算數的主要原因是:本年度新購置公務用車1輛。
2.公務用車運行維護費2024年度支出18.31萬元,完成年初預算的96.36%,同比減少7.58萬元,下降29.28%。主要原因是:我局嚴格執行中央八項規定精神,建立健全了車輛管理臺賬,加強車輛使用管理,對各項費用進行嚴格控制,厲行節約,加強預算管理,從嚴控制公務用車運行維護費開支。
從預決算執行情況來看,2024年度公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是:我局嚴格執行中央八項規定精神,建立健全了車輛管理臺賬,加強車輛使用管理,對各項費用進行嚴格控制,厲行節約,加強預算管理,從嚴控制公務用車運行維護費開支。
從上下年增減變動情況來看,2024年度公務用車運行維護費支出決算數小于2023年度決算數的主要原因是:我局嚴格執行中央八項規定精神,建立健全了車輛管理臺賬,加強車輛使用管理,對各項費用進行嚴格控制,厲行節約,加強預算管理,從嚴控制公務用車運行維護費開支。
(三)2024年度公務接待費支出12.88萬元,完成年初預算的101.09%,同比增加5.92萬元,增長85.06%。主要用于上級檢查工作接待開支。據統計,2024年本單位:
(略)
從預決算執行情況來看,2024年度公務接待支出決算數大于年初預算數的主要原因是:本年度國內公務接待次數和人數比2023年度增多,我局嚴格執行中央八項規定精神,加強了公務接待經費支出監管,厲行節約,從嚴控制了接待經費支出。
從上下年增減變動情況來看,2024年度公務接待支出決算數大于2023年度決算數的主要原因是:本年度國內公務接待次數和人數比2023年度增多,我局嚴格執行中央八項規定精神,加強了公務接待經費支出監管,厲行節約,從嚴控制了接待經費支出。
第三部分:2024年度部門決算報表
詳見附件。
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
(略)農業農村局2024年度機關運行經費支出478.23萬元,比2023年度減少118.87萬元,降低19.91%。主要原因是:我局嚴格執行中央八項規定精神,對機關運行各項費用進行嚴格控制,厲行節約,加強預算管理,嚴格控制非必要支出,嚴格“三公”經費支出。
二、政府采購支出情況說明。
(略)農業農村局2024年度政府采購支出總額1337.58萬元,其中:政府采購貨物支出358.47萬元、政府采購工程支出597.62萬元、政府采購服務支出381.49萬元。政府采購授予中小企業合同金額1326.62萬元,占政府采購支出總額的99.18%,其中:授予小微企業合同金額1326.62萬元,占政府采購支出總額的99.18%。
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日,
(略)農業農村局共有車輛13輛。其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車7輛;單價100萬元(含)以上的設備(不含車輛)0臺(套)。
四、預算績效管理工作開展情況。
(一)整體支出績效自評結果。
本部門2024年度部門預算執行數31981.47萬元。自評得分為98.08分,評級為一等。從自評情況來看:整體支出績效評價總體情況較好,績效管理情況較為理想,按照農業農村工作職能,加快現代農業發展;以鄉村振興為核心,加大產業扶持項目實施;發展綠色高效特色農業,夯實產業發展基礎;抓好畜牧業發展,夯實產業發展基礎;確保惠農政策落實,調動農民生產積極性;增強科技措施推廣,提高農業技術含量;強化農業防災減災,促進農業增收增效;加強行政監管和農業綜合執法工作,切實加強農業生產安全和農產品質量安全,基本完成了年初設定的各項績效目標任務。
(二)項目支出績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
本部門2024年度項目97個,項目支出總額31887.26萬元。所有項目均開展了績效自評,其中績效自評結果為:93個項目評為一等,涉及資金31871.32萬元,占項目總數比例95.88%,占項目支出總額比例99.95%;4個項目評為二等,涉及資金15.94萬元,占項目總數比例4.12%,占項目支出總額比例0.05%;0個項目評為三等,涉及資金0萬元,占項目總數比例0%,占項目支出總額比例0%;0個項目評為四等,涉及資金0萬元,占項目總數比例0%,占項目支出總額比例0%。自評發現的主要問題及原因:預算數與執行數差距有些,有些經費或項目不能按時在本年內及時支付,造成有些項目推進不夠及時。下一步改進措施:一是加強與財政溝通,爭取項目資金及進支付;二是早謀劃,早實施,成立績效評價工作小組,不定期督查各項工作推進情況,爭取按時按質完成。
2.部分重點項目績效自評情況。
生豬調
(略)項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為97.91分,評級為一等,項目全年預算數為383.00萬元,執行數為303.00萬元,完成預算的79.11%。項目績效目標完成情況:補貼建設糞污處理設施設備生豬規模養殖場數量9個,補貼國家生豬產能調控基地、國家級畜禽標準化示范場優化改造數量5個,補貼生豬監測調查的規模養殖場優化改造數量13個,項目補貼資金303.00萬元。
農業保險保費項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為100分,評級為一等,項目全年預算數為3104.95萬元,執行數為3104.95萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況:年內承保0.42萬頭能繁母豬,28.6萬頭育肥豬,2627.73萬羽肉雞,10萬羽蛋雞,農業保險保費補貼3104.95萬元。
高標準農田建設項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為96.33分,評級為一等,項目全年預算數為700.48萬元,執行數為443.48萬元,完成預算的63.31%。項目績效目標完成情況:新增高標農田面積1.50萬畝,高標農田建設項目資金443.48萬元。
國家農村產業融合發展示范園項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為93.72分,評級為一等,項目全年預算數為3600.00萬元,執行數為2000.00萬元,完成預算的55.56%。項目績效目標完成情況:
(略)11238米,倉儲用房2771.26平方米,片石護坡4218立方米,邊溝11238米,項目資金2000.00萬元。
鄉村振興補助資金(整縣推進農村人居環境整治)項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為92.30分,評級為一等,項目全年預算數為460.00萬元,執行數為460.00萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況:建設污水處理站、垃圾中轉站,購置垃圾運輸車、垃圾桶等項目7個,建設項目資金460.00萬元。
田園綜合體項目補助資金項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為92.54分,評級為一等,項目全年預算數為254.35萬元,執行數為254.35萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況:實施田園綜合體試點1個,通過項目建設,實現“村莊美、產業興、農民富、環境優”目標,建設項目資金254.35萬元。
第四批新增政府債務限額項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為100分,評級為一等,項目全年預算數為359.53萬元,執行數為359.53萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況:第四批新增政府債務限額項目數5個,項目資金359.53萬元,通過項目實施保障機構正常運行。
第一批新增政府債務限額項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為97.45分,評級為一等,項目全年預算數為208.72萬元,執行數為208.72萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況:第一批新增政府債務限額項目數5個,項目資金208.72萬元,通過項目實施保障機構正常運行。
國家綠色高產高效項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為99.66分,評級為一等,項目全年預算數為575.00萬元,執行數為555.44萬元,完成預算的96.60%。項目績效目標完成情況:建
(略)2024年水稻綠色高產高效創建推進鎮共10個,建設項目資金555.44萬元。
稻谷生產補貼項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為100分,評級為一等,項目全年預算數為558.93萬元,執行數為558.93萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況:2024
(略)稻谷生產補貼發放對象是種植早稻、晚稻及雙季稻生產者,全縣17個鎮(街道)符合稻谷生產補貼條件的農戶(合作社)有42540個,補貼面積共124047.01畝,共發放稻谷生產補貼資金558.93萬元。
農機購置補貼項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為95.08分,評級為一等,項目全年預算數為434.00萬元,執行數為307.44萬元,完成預算的70.84%。項目績效目標完成情況:農機購置與應用補貼機具數657臺,共發放補貼資金307.44萬元。
銜接推進鄉村振興資金項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為100分,評級為一等,項目全年預算數為12677.79萬元,執行數為12677.79萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況:
(略)硬化項目20個,新建農田水利項目20個,實施雨露計劃補助發放和小額信貸貼息,鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接,項目資金12677.79萬元。
陳皮產業
(略)建設規劃項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為99.01分,評級為一等,項目全年預算數為1014.94萬元,執行數為914.94萬元,完成預算的90.15%。項目績效目標完成情況:建設陳皮產業
(略)1個,項目建設資金914.94萬元。
產業強鎮項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為100分,評級為一等,項目全年預算數為234.38萬元,執行數為234.38萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況:龍門鎮定位為優質大紅柑種植基地、陳皮精深加工基地和陳皮產品交易集散地,建設大紅柑標準化種植示范基地項目、陳皮標準化加工儲藏項目、陳皮數字化產地倉建設項目、陳皮品牌培育推介項目、陳皮產業化聯合體示范項目,推進農業產業強鎮建設項目高效有序實施,項目資金234.38萬元。
特色農業
(略)建設項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為100分,評級為一等,項目全年預算數為559.38萬元,執行數為559.18萬元,完成預算的99.96%。項目績效目標完成情況:按照現代特色農業
(略)創建工作要求,建設現代特色農業
(略)3個,項目資金559.18萬元。
動物防疫等補助項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為96.72分,評級為一等,項目全年預算數為492.83萬元,執行數為331.07萬元,完成預算的67.18%。項目績效目標完成情況:開展強制免疫、強制撲殺和銷毀以及養殖環節無害化處理等方面工作,嚴格按照動物防疫整村推進要求做好重大動物疫病強制免疫工作,加強動物疫情測報,確保不
(略)域性重大動物疫病,項目資金331.07萬元。
糖料蔗良種推廣項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為99.99分,評級為一等,項目全年預算數為571.65萬元,執行數為571.36萬元,完成預算的99.95%。項目績效目標完成情況:全年實際推廣糖料蔗良種脫毒、健康種苗新植面積1.12萬畝,完成目標任務的132.14%,發放良種補貼資金571.36萬元。
茶葉全產業鏈開發項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為100分,評級為一等,項目全年預算數為541.87萬元,執行數為541.87萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況:通過完成2個茶葉全產業鏈開發項目建設,并竣工驗收,推
(略)茶產業延鏈、補鏈、壯鏈、優鏈,打造一批創新能力強、產業鏈條全、綠色底色足、安全可控制、聯農帶農緊的茶葉全產業鏈,
(略)產業振興和農業農村現代化提供支撐,項目資金541.87萬元。
農產品產地冷藏設施建設項目績效自評情況:根據績效目標,項目自評得分為100分,評級為一等,項目全年預算數為321.09萬元,執行數為321.09萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況:項目建設冷藏保鮮設施65座、庫容36737立方米,扶持19個主體,
(略)的果蔬等農產品冷藏保鮮奠定基礎,大大增加農產品的附加值,項目資金321.09萬元。
3.?部門績效評價結果。
本部門組織對攻堅四季度農業穩增長資金項目進行了部門評價,涉及一般公共預算支出220.93萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。根據績效評價指標體系,經過綜合評價,績效評價得分100分。從評價情況來看,一是完成
(略)”農產品欽州
(略)產銷對接(福州)活動;四是農產品產銷對接活動現場合同簽約3300.00萬、聯農帶農150家,通過問卷調查,相關企業滿意度為90%。
第五部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位:
(略)
三、經營收入:指事業單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余:指事業單位:
(略)
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位:
(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位:
(略)
十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
十三、機關運行經費:為保障行政單位:
(略)
(略)農業農村局2024年度部門決算報表.xlsx
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