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儋州市衛生健康委員會2024年度部門決算

所屬地區:海南 - 儋州 發布日期:2025-09-02
所屬地區:海南 - 儋州 招標業主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/09/02 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
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目錄
第一部分(略)衛生健康委員會部門(單位:(略)
一、部門職責3
二、機構設置3
第二部分?(略)衛生健康委員會2024年度部門決算公開表3
一、收入支出決算公開表3
二、收入決算公開表3
三、支出決算公開表3
四、財政撥款收入支出決算公開表3
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表3
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表3
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表3
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表3
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表3
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表3
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表3
第三部分(略)衛生健康委員會2024年度部門決算情況說明4
一、收入支出決算總體情況說明4
二、收入決算情況說明5
三、支出決算情況說明5
四、財政撥款收入支出決算情況說明5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明7
1.?政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明8
2.?國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明8
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
8
十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
10
十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
10
十二、預算績效情況說明11
十三、其他重要事項情況說明11
第四部分名詞解釋13
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第一部分(略)衛生健康委員會部門概況
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一、部門職責
二、機構設置
納入(略)衛生健康委員會部門2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位:(略)
(一)(略)衛生健康委員會部門本級
(一)擬訂并組織實(略)衛生健康發展規劃和政策措施、規章制度,研究提出推(略)衛生健康工作改革的意見和建議。
(二)(略)建設。負(略)醫療健康產業和康養產業協調推進工作;承擔醫療健康產業招商工作;指(略)社會辦醫工作;組織推進健康促進與教育工作。
(三)研究提出中國(海南)自由貿易(略)和中國特色自由貿易港衛生健康工作方面的意見和建議。統籌規(略)衛生健康資源配置,(略)域衛生健康規劃編制和實施;推進基本醫療服務和基本公共衛生服務。制定并組織實施推(略)衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
(四)協調推(略)深化醫藥衛生體制改革和醫療保障體制改革。研究(略)深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施的建議。組織(略)(略)綜合改革,推進管辦分離,(略)管理制度,制定并組織實施推(略)衛生健康公共服務提供主體多元化、方式:(略)
(五)深化醫療領域對外開放,推進國際國內醫療資源合作,引進優質醫療資源和優秀衛生健康專業技術人才,(略)等國內外知名醫療機構的合作與統籌發展。
(六)制定并組織實(略)疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施;負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。
(七)協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推(略)老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
(八)組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風險監測評估,依法倉布食品安全地方標準。
(九)負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責傳染病防治監督,健(略)衛生健康綜合監督體系。
(十)組織并監督實施醫療機構、醫療服務行業管理辦法。建(略)醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。
(十一)負(略)計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議;指導(略)計劃生育協會的業務工作。
(十二)指導各鎮(農場)衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。組織實施衛生健康管理相關科研項目,推進衛生健康科技創新發展。
(十三)組織實施傳承發展中醫藥事業工作。
(十四)(略)保健對象的醫療保健工作,負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
(十五)(略)委、市政府和上級部門交辦的其他任務
(十六)職能轉變。市衛生健康委員會應當牢固樹立大衛生、大健康理念,推動實施健康儋州戰略,以改革創新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點,(略),為人民群眾提供全方位全周期健康服務。
一是更加注重預防為主和健康促進,加強預防控制重大疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。
二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊(略)和生活困難群眾傾斜。
三是更加注重提高服務質量和水平,推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革,(略)改革力度,推進管辦分離,推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式:(略)
(十七)有關職責分工:
1.與市發展和改革委員會的有關職責分工。市衛生健康委員會負責開展人口監測預警工作,研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議,促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接,參與制定人口發展規劃和政策,落實人口發展規劃中的有關任務。市發展和改革委員會負責組織監測和評估人口變動情況及趨勢影響,建立人口預警預報制度,開展重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機制,研究提出人口發展戰略,擬訂人口發展規劃和人口政策,研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展,以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。
2.與市民政局的有關職責分工。市衛生健康委員會負責姒訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施建議,綜合協調、
督促指導、組織推進老齡事業發展,承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.(略)場監督管理局的有關職責分工。市衛生健康委員會(略)市場監督管理局等部門,根據國家、省食品安全風險監測計劃,結(略)實際,制定并實(略)食品安全風險監測方案。市衛生健康委員會負責食源性疾病監測工作,發現食源性疾病事件及(略)市場監督管理局通報,并(略)市場監督管理局建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯合處置機制;市市場監督管理局承擔食源性疾病的流行病學調查、檢驗檢測和對食品安全標準執行中存在的問題進行收集、匯總,并及(略)衛生健康委員會通報。
4.與市醫療保障局的有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
二、市衛生健康委員會設下列內設機構:
(一)辦公室。負責文電、會務、機要、接待、檔案等機關日常工作,承擔安全、保密、信訪、政務公開、建議提案辦理、督查督辦等工作。剎定機關內部規章制度。組織開展衛生健康宣傳、健康教育、健康促進活動,并承擔衛生健康科學普及、新聞和信息發布工作。負責按規定行使財務管理職能,按照相關規定參與衛生健康有關專項資金的管理,承擔機關預決算、財務和資產管理工作;(略)級衛生健康事業費和基本建設支出及衛生健康專項計劃;指導、監督計劃生育經費、獎勵扶助經費、社會撫養(略)級衛生事業經費的管理使用,推動完善衛生健康事業經費投入機制;負責對機關及下屬單位:(略)
(二)組織人事科(審計科)。負責擬訂并實施衛生健康人才政策,負責衛生專業技術人員資格(中、高級職稱)管理,承擔委機關及所屬單位:(略)
(三)健康產業規劃發展科。承(略)衛生健康戰略協調推進工作,組織擬(略)衛生健康事業中長期發展規劃和年度計劃并組織實施,承擔統籌規劃與協調衛生健康資源配置,(略)域衛生健康規劃編制和實施;指導衛生健康服務體系及信息化建設;組織開(略)衛生健康統計工作;管理大型醫用裝備的配置;(略)級醫療衛生領域政府投資建設項目申報和建設項目實施和管理工作;負(略)醫療健康產業、康養產業的統籌、指導和協調推進工作;組織擬(略)醫療健康產業中長期發展規劃;負責醫療健康產業招商工作;優化醫療健康產業營商環境,組織研究醫療健康產業發展相關政策需求,落實政策扶持等;深化醫療領域對外開放,推進國際國內醫療資源合作,大力引進優質醫療資源;指(略)社會辦醫工作;負(略)重點醫療健康產業項目落地協調及推進工作。(略)推動醫療健康產業發展工作聯席會議日常工作;(略)工作。地址:(略)
(四)醫政醫管科(科技教育科)。擬(略)生物安全的監督管理工作;指導衛生健康技術推廣和科學普及工作;協調指導衛生健康學術團體工作。(略)等國內外知名醫療機構在人才培養、學科建設、科研創新、學術交流等方面的合作與交流。(略)醫學會的業務工作。地址:(略)
(五)體制改革科((略))。負責承(略)深化醫藥衛生體制改革具體工作,研究提出深化醫藥衛生體制改革重大政策、措施的建議,(略)改革工作。(略)深化醫藥衛生體制改革領導小組的日常工作;協同管理衛生醫療服務價格和規范服務行為;承(略)建設國家衛(略)的相關工作。地址:(略)
(六)法規監督科(行政審批辦公室)。負責組織起(略)有關衛生健康工作的規章草案,組織擬訂相關政策和標準;承擔有關規范性文件的合法合規性審核工作;負責普法和相關法律法規咨詢等工作,(略)法治宣傳教育,承擔有關行政復議和行政應訴工作。承擔公共衛生、醫療衛生等監督工作,查處醫療健康(略)場違法行為;組織開展職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生、傳染病防治等監督檢查;完善綜合監督體系,指導規范執法行為。整頓和規范醫療(略)場,組織查處違法行為,督辦醫療衛生和計劃生育違法案件。負責本單位:(略)
(七)中醫藥科(老齡健康科)。負責擬定并組織實(略)中醫藥事業發展規劃,中醫、中西醫結合醫療機構的管理規范和技術標準;指導和管理各類中醫醫療科研保健機構和其他醫療機構的中醫藥技術應用;組織實施中醫藥重大科研項目及技術交流;負責中醫藥師承教育、畢業后教育、繼續教育和相關人才培養等工作。負責組織擬訂并協調落實應對老齡化的政策措施;指導、督促和組織推(略)老齡事業和產業發展;組織擬(略)醫養結合的政策、標準和規范,建立和完善老年健康服務體系;(略)老齡工作委員會日常工作。地址:(略)
(八)疾病預防控制科。負責擬訂并組織實(略)重大疾病防治規劃、免疫規劃和嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施,完善疾病預防控制體系;組織對傳染病、地方病、慢性非傳染病的綜合防控;參與對重大突發疫情的緊急處置;承擔傳染病疫情信息發布工作。擬(略)職業衛生、放射衛生相關政策、標準并組織實施。開展重點職業病監測、專項調查、職業健康風險評估和職業人群健康管理工作。協調開晨職業病防治工作。負責食品及相關產品的安全風險監測、評估和交流工作。(略)政府防治艾滋病工作委員(略)防治重大疾病工作聯席會議的日常工作。地址:(略)
?(九)衛生應急管理科。承(略)衛生應急和緊急醫學救援工作,組織編制專項預案,承擔預案演練的組織實施和指導監督工作;指(略)衛生應急體系和能力建設;發布突發公共衛生事件應急處置信息;參(略)核應急醫療救助處置工作;(略)安全生產工作;負責醫療糾紛預防、處置、信訪,與(略)醫療糾紛調解委員會的聯絡工作;(略)日常衛生應急管理工作。地址:(略)
(十)基層衛生健康科。負責擬定并組織實(略)基層衛生健康政策、標準和規范,指(略)基層衛生健康服務體系建設和鄉村醫生相關培養和管理工作。負責組織實施國家基本藥物制度和國家藥物政策;開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,落實國家藥物價格政策和提出國家基本藥物目錄藥品生產鼓勵扶持政策的建議。組織協(略)基本公共衛生項目工作。地址:(略)
(十一)人口監測與家庭發展科。負責人口監測預警工作并提出人口與家庭發展相關政策建議,完善生育政策并組織實施,建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度。(略)人口和計劃生育領導小組、市綜合治理出生人口性別比偏高工作領導小組的日常工作。負責指導(略)計劃生育協會的業務工作。地址:(略)
(十二)婦幼健康科。負責擬(略)婦幼衛生健康政策、標準和規苑,推進婦幼健康服務體系建設,指導婦幼衛生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發展、人類輔助生殖技術管理和生育技術服務工作。地址:(略)
(十三)醫療保健科。負責組織協調來儋的上級領導醫療保健工作以及負責組織協調重要會議、重大活動的醫療衛生保障工作;全市保健對象的醫療保健工作、市直部門有關干部醫療管理工作等。地址:(略)
?機關黨委。負責機關和下屬單位:(略)
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(二)(略)衛生健康委員會(下屬單位:(略)
1、(略)4家:(略)醫院、(略)(略)(略)(略)(略))、(略)婦幼保健院。
?2、衛生計生事業單位:(略)
?3、基層醫療衛生機構21家:(略)衛生院、(略)洛基衛生院、(略)衛生院、(略)衛生院、(略)番加衛生院、(略)衛生院、(略)衛生院、(略)衛生院、(略)衛生院、(略)長坡衛生院、(略)衛生院、(略)衛生院、(略)衛生院、(略)衛生院、(略)衛生院、(略)衛生院、(略)衛生院、(略)富克衛生院、(略)衛生院、(略)衛生院、(略)新英衛生院。
第二部分2024年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表
以上報表見附件1。
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第三部分2024年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明2024年度收入總計236,507.88萬元,支出總計236,507.88萬元,與2023年度相比,收入、支出總計各減少178114.9萬元,減低了42%。主要原因:一是新冠疫情防控經費減少;二是濱(略)(略)三期建設項目款項減少。使用非財政撥款結余210.31萬元。年初結轉結余50.08萬元,年末結轉結余2萬元。
(注:2024年度相關決算數據可取自附件財決公開01表;2023年度相關決算數據可取自2023年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》)
二、收入決算情況說明本年收入合計236,507.88萬元,其中:財政撥款收入66809.71萬元,占28%;上級補助收入0.00萬元,占0%;事業收入142090.88萬元,占60%;政府性基金預算財政撥款收入22,166.00萬元,占0.09%;經營收入0.00萬元,占0%;附屬單位:(略)
(注:上述各項收入數字可取自財決公開02表)
三、支出決算情況說明
本年支出合計236,507.88萬元,其中:基本支出171,724.96萬元,占72%;項目支出58,406.52萬元,占24%;上繳上級支出0.00萬元,占0%;經營支出0.00萬元,占0%;對附屬單位:(略)
(注:上述各項支出數字可取自財決公開03表)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入236,507.88萬元,支出236,507.88萬元。與2023年度相比,收入、支出總計各減少178114.9萬元,減低了42%。主要原因:一是新冠疫情防控經費減少;二是濱(略)(略)三期建設項目款項減少。
財政撥款年初結轉結余7,986.04萬元,主要是結余結轉資金。(簡要說明結轉結余形成或來源),較2021年度決算數增加(減少)692.4萬元,增長(下降)0.86%,主要原因是結余資金減少。
財政撥款年末結轉結余4,435.47萬元,主要是衛生健康項目資金結轉結余,較2023年度年末決算數減少了1394.77萬元,降低了23%,主要原因是健康發展專項項目資金減少。
(注:2024年度決算相關數據可取自財決公開04表。2023年度決算相關數據可取自2023年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出92705.49萬元,占本年支出合計的29%。與2023年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少53248.38萬元,減少43%,主要原因是衛生健康項目支出資金減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出92705.49萬元,主要用于以下方面:一、基本支出支出32,213.07萬元,占34%;二、項目支出57,084.33萬元,占61%;三、年末財政撥款結轉和結余3,408.09萬元,占5%(注:根據各部門(單位:(略)
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出92705.49萬元,主要用于以下方面:一、基本支出支出32,213.07萬元,占34%;二、項目支出57,084.33萬元,占61%;三、年末財政撥款結轉和結余3,408.09萬元,占5%。其中:主要原因是衛生健康項目支出資金減少。
1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。
年初預算為32,618.30萬元,支出決算為32,618.30萬元,完成年初預算100%。決算數等于預算數的主要原因:行政運行經費預算準確。
(注:本部分支出決算數字可取自財決公開05表,年初預算數可取自各部門(單位:(略)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2024年度財政撥款基本支出171,724.96萬元,其中:人員經費6,049.97萬元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位:(略)
(注:上述數字可取自財決公開06表,各部門(單位:(略)
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度政府性基金預算財政撥款支出22,166.00萬元,占本年支出合計的26%。(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2024年度政府性基金預算財政撥款支出22,166.00萬元,主要用于以下方面:城(略)支出22,166.00萬元,占100%;其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出0萬元,占0%。
(注:根據各部門(單位:(略)
(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為22,166.00萬元,支出決算為22,166.00萬元,完成年初預算的100%。
(注:根據各部門(單位:(略)
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0%。與2023年度相比,國有資本經營預算財政撥款支出增加(減少)0萬元,增長(下降)%,主要原因是無該項支出。
(二)國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元,無該項支出。
(注:根據各部門(單位:(略)
(三)國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。其中:無該項支出。
(注:根據各部門(單位:(略)
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2024年度財政撥款“三公”經費支出預算為97.94萬元,支出決算為67.50萬元,完成預算的68%。
?(二)財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算62.45萬元,占92%;公務接待費支出決算5.05萬元,占8%。具體情況如下:
1.?因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。開支內容包括:無該項支出。
?2.公務用車購置及運行維護費支出62.45萬元。其中:公務用車購置支出15.98萬元,全年購置公務用車輛,年末公務用車救護車等保有量37輛。
公務用車運行維護費支出46.47萬元,主要用于公車救護車等運行維護費,汽油費及公務租車費用。
公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少5.57萬元,下降11%。主要原因是公務下鄉減少。
3.公務接待費支出5.05萬元,其中:
國內接待費支出5.05萬元,國內公務接待約50批次,接待500人次;主要用于省內及省外專家檢查用餐及住宿費支出。
國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務接待0批次,接待0人次;無該項支出。
公務接待費支出決算數比預算數減少1.03萬元,下降10.3%。主要原因是公務接待用餐人數減少。
(注:2024年度“三公”經費預算數、決算數可取自附件財決公開09表,2023年的出國團組數、出國人次,公務用車購置數、公務用車保有量,接待團組數、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構運行信息表》)。
十、預算績效情況說明。
(一)績效管理工作開展情況。
根據財政預算績效管理要求,可按照如下格式說明:根據預算管理要求,我部門(單位:(略)
(二)部門決算中項目績效自評結果(預算部門、單位:(略)
(三)部門評價結果(預算部門填寫,部門所屬單位:(略)
部門評價項目數量在3個以內的,至少將1個部門評價報告向社會公開;部門評價項目數量大于3個的,至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關于印發<海南省項目支出績效評價管理實施辦法>的通知》(瓊財績〔2020〕594號)填寫。
(四)2024年部分項目自評報告。
(略)衛生健康委員會
關于計劃生育轉移支付資金2024年度
績效自評報告
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?一、項目基本情況
(一)項目概況。符合農村部分計劃生育家庭實行獎勵扶助、計劃生育特別扶助獎勵人群等。
(二)項目績效目標情況。我市按照配套資金落實,并按文件規定給予獎勵。
1.項目資金到位情況。中央財政提前下達2024年計劃生育轉移支付直達資金(瓊財社﹝2023﹞1545號)共63.14萬元。
2024年5月30日,中央財政下達2024年計劃生育轉移支付資金預算(瓊財社﹝2024﹞364號)4.46萬元(其中獎勵扶助資金0.9萬元,特別扶助資金3.56萬元)。
2.項目資金執行情況。中央配套資金到位后,我市財政及時將資金全額下撥,(略)農村信用聯社通過及時發放到獎扶對象的社保卡賬戶,無截留、挪用獎特扶資金行為。
3.項目資金管理情況。計劃生育家庭獎特扶專項資金按照“國庫統管、分賬核算、直接補助、到戶到人”的原則進行管理。市財政部門認真履行資金監管職責,對獎特扶專項資金實行專款專用,由市財政局(略)農村信用聯社進行發放,確保資金規范使用。
二、項目實施及管理情況
根據國務院辦公廳《轉發人口計生委財政部關于開展對農村部分計劃生育家庭實行獎勵扶助制度試點工作意見的通知》、《海南省人民政府辦公廳轉發省人口和計劃生育局省財政廳關于海南省農村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度試點工作實施方案的通知》(瓊府辦﹝2005﹞71號)和《海南省人口和計劃生育委員會海南省財政廳關于印發海南省計劃生育特別扶助實施方案的通知》(瓊人口﹝2008﹞113號)以及《關于調整農村部分計劃生育家庭獎勵扶助和計劃生育特別扶助標準的通知》(瓊財社﹝2013﹞33號)和《財政部、國家衛生健康委員會關于調整計劃生育家庭特別扶助制度扶助標準的通知》(瓊財社﹝2018﹞22號)等相關文件。
三、項目績效自評開展情況
(一)加強領導,提高認識。我委領導高度重視,將國家“兩項制度”及省級(略))等有關規定,積極做好2023年享受國家農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象和計劃生育家庭特別扶助對象的獎勵工作。
(二)把握政策,嚴格程序。廣泛宣傳計劃生育獎勵相關政策,通過微信:(略)
(三)加強監督,全面清理核查。為使國家“兩項制度”,每年實行年審制度,避免出現上報不符合條件的獎勵對象,采取定期不定期組織各鎮(辦事處)、農場逐戶逐項進行清理核實,對所有確認獎勵對象逐村、逐鎮(辦事處)、農場層層進行張榜公示,接受群眾監督。在我委的監督指導下,各鎮(辦事處)、農場組織計生干部對(略)2023年的獎勵對象入戶進行了全面清理核查,通過重新摸底、走訪群眾、張榜公示等復查,無虛報、錯報、漏報等現象。
(四)落實惠民政策,確保資金落實到位。認真開展獎勵扶助、特別扶助對象年審、審批、退出、確認,確保獎勵資金的及時發放工作。由我委提供符合獎勵對象的花名冊,到市農村信用聯社代獎勵對象憑身份證復印件開戶(惠民補貼資金一卡通)到戶,(略)農村信用聯社代發獎勵金到獎勵對象個人社保卡賬戶。
四、項目目標實現情況分析
(一)產出分析。實施進度和數量、完成質量和投入產出、項目管理制度和措施執行情況。
1.我市2024年度獎勵扶助補助對象467人,總支出資金56.04萬元;其中:中央級應配套資金為26.8992萬元,從(瓊財社〔2023〕1545號)資金中支付;省級配套資金應撥付20.39856萬元,從(瓊財社〔2024〕117號)、(瓊財社〔2022〕1022號)和(瓊財社〔2023〕485號)資金中支付;市級配套資金應撥付8.74224萬元,從農村部分計劃生育家庭獎勵扶助支付。
2.我市2024年度特別扶助補助對象103人,總支出資金92.976萬,其中:中央級應配套資金41.6952萬元,從(瓊財社﹝2023﹞1545號)和(瓊財社﹝2022﹞1206號)資金中支付;省級配套資金應撥付35.89656萬元,從(瓊財社﹝2024﹞117號)、(瓊財社﹝2023﹞458號)、(瓊財社﹝2024﹞364號)和(瓊財社﹝2022﹞1022號)資金中支付;本市級配套資金應撥付15.3824萬元,從2024(略)級利益導向經費撥付。?
(二)有效性分析。項目預期目標完成情況、項目活動和服務開展效果。2024年(略)共確認獎扶對象467人,發放獎扶資金56.04萬元,確認特扶對象103人,發放特扶資金92.976萬元。2024年(略)獎扶、特扶對象資格確認及時率達100%,發放資金到位完成率達100%。
五、存在的問題
獎勵對象惠民補貼關心不夠。部分鎮(辦事處)村級計生工作人員對惠民補貼資金是否到位的管理和關心不夠,沒有及時通知對象本人。同時計生工作人員變動大,部分工作人員對獎勵規定業務不夠熟知,對發放對象獎勵金額情況還不夠了解。
?六、下一步打算
(一)繼續加大宣傳和培訓力度,力爭做到全面覆蓋。定期不定期對鎮(辦事處)開展督導檢查,力爭群眾對“兩項制度”相關規定知曉率達95%以上。
(二)加強對申報人員的初審和復核工作。加強鎮(辦事處)、農場計生專干人員的業務培訓,(略)、進行走訪調查等方式:(略)
(三)緊緊圍繞生活保障,確保計劃生育特殊人群得到實惠。做好獎勵對象的臺賬和幫扶關懷計劃、幫扶檔案,實時跟蹤更新完善相關資料,確(略)計劃生育利益導向獎勵工作更上新的臺階。
(四)確保資金發放到位。按照相關要求,符合獎勵對象的獎勵資一律發放到對象本人的社保卡。
(略)醫院建設項目支出績效自評報告?
?
一、項目概況
(一)項目基本情況
建設一家項目建設用地面積為153畝,設置500張床位,總建筑面積為148842(略)。主要建設內容為4(略)、13(略)、4(略)和15(略),1層發熱門診五個主體建筑,以及連廊、門衛、垃圾站房等相關配套用房。項目開工時間為2020年11月,竣工時間為2023年10月。
預算單位:(略)
主管部門為(略)衛生健康委員會
項目負責人為:李林森
聯系電話:(略)
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
總體目標:洋浦“環新英灣”港產城一體化發展,(略)政府主動找準定位,積極謀劃和推動濱(略)及“環新英灣”地區配套項目建設,打造面向洋浦的生產性、(略)和宜居、宜業、宜(略)(略)發展規劃,(略)政府決定在儋州濱(略)建設一所用地面積為153畝,設置500張床位,總建筑面積為148842(略)
2024年年度目標是項目完成竣工驗收,并投入使用。
當年年度目標完成情況:項目已項目完成竣工驗收,并投入使用。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況(包括決策過程和結果)
按照省委部署,為加快儋州-洋浦“環新英灣”港產城一體化發展,(略)政府主動找準定位,積極謀劃和推動濱(略)及“環新英灣”片區配套服務項目建設,打造面向洋浦的生產性、(略)和宜居、宜業、宜(略),建設全省港產城一體化發展(略)和自由貿易港建設(略)(略)發展規劃,(略)政府決定在儋州濱(略)(略)(按照目前人口基數及未來10年人口導入估算,將建設成為服務環新英(略)(略))。
(二)項目資金
預算情況如下:
資金總額-年初預算數0元,資金總額-全年預算數(略)元,
財政資金-年初預算數0元財政資金-全年預算數(略)元,
專戶-年初預算數0元,專戶全年預算數0元,
單位:(略)
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況
資金執行情況如下:
資金總額-全年執行數(略)元,資金總額-執行率100%
其中:
財政資金-全年執行數(略)元,財政資金-執行率100%
專戶全年執行數0元,專戶-執行率0
單位:(略)
(四)項目資金管理情況
項目管理過程中涉及到的財務制度健全,項目實施單位:(略)
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
為了完善政府投資管理體系,推進政府投資工程項目建設,該項目實行設計-采購-施工工程總承包(EPC)模式,EPC模式主要是按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包,促進工程勘察、設計、施工等各階段的深度融合,提高政府投資工程建設水平。該項目首先由(略)衛生健康委員會通過公開招投標的方式:(略)
(二)項目管理情況
項目建設單位:(略)
四、項目績效情況
(一)項目的經濟性分析。
1.項目成本(預算)控制情況。
項目成本控制在預算范圍內。
2.項目成本(預算)節約情況
項目用于(略)(略)醫院項目進度款,已全部使用。
(二)項目的效率性分析。
1.項目的實施進度;
項目實施進度為一次性支付完成。
2.項目完成質量
項目完成質量達到預期績效目標。
(三)項目的效益性分析。
1.項目預期目標完成程度。
項目預期目標已完成100%。
2.項目實施對經濟和社會的影響。
項目建成后將具備三個方面功能:以服務周邊常駐人群開展基礎性醫療服務,以服務“環新英灣”片區高端人群及濱(略)(略)旅游人群的專科特色醫療服務,以提升國內整體醫療高度的高精尖項目實施配套服務。
(四)項目的可持續性分析。
該項目已按時完成竣工驗收,并投入使用。由于資金到位和相關單位:(略)
十一、其他重要事項情況說明。
(一)機關運行經費支出情況。
2024年度部門機關運行經費78.9萬元(為部門決算中行政單位:(略)
(注:機關運行經費預算數字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》,年初預算數-一般公共預算財政撥款-公用經費,注意部門匯總公開決算時,因事業單位:(略)
(二)政府采購支出情況。
2024年度衛健部門(單位:(略)
(注:上述政府采購支出相關數字取自2024年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》,授予中小企業和小微企業合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。)
(三)國有資產占用情況。
截至2024年12月31日,本部門擁有房屋面積約298667.68平方米,其中:辦公用房298667.68平方米,業務用房0平方米,其他(不含構筑物)0平方米。
本部門共有車輛40輛,其中,公務用車4輛,用于公務活動,業務用車36輛,單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。
(注:上述國有資產占用情況相關數字取自2024年度部門決算F01表《預算支出相關信息表》、F03表《機構運行信息表》。)
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第四部分名詞解釋
?
1.?財政撥款收入:指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入:指事業單位:(略)
三、事業收入:指事業單位:(略)
四、經營收入:指事業單位:(略)
五、附屬單位:(略)
六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位:(略)
七、使用非財政撥款結余:指事業單位:(略)
八、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配:指事業單位:(略)
十、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金(不包括事業單位:(略)
十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出:指事業單位:(略)
十四、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:(略)
十五、機關運行經費:為保障行政單位:(略)
(注:支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位:(略)
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