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廣西壯族自治區地質調查院2024年度部門決算

所屬地區:廣西 - 百色 發布日期:2025-09-02
所屬地區:廣西 - 百色 招標業主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/09/02 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
咨詢該項目請撥打:15055702333
目錄
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第一部分:廣西壯族(略)地質調查院概況
一、本單位:(略)
二、機構設置情況
第二部分:廣西壯族(略)地質調查院2024年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九:財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分:廣西壯族(略)地質調查院2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分:名詞解釋
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第一部分:廣西壯族(略)地質調查院概況
一、本單位:(略)
廣西壯族(略)地質調查院隸屬于廣西壯族(略)地質礦產勘查開發局下屬集科研與生產為一體的正處級公益性一類事業單位:(略)
緊密圍繞服務能源資源安全、服務生態文明建設、服務防災減災三大任務,不斷提升創新能力,拓展服務領域,目前業務范圍涵蓋:礦產資源勘查、礦產資源規劃、基礎地質調查、土壤污染調查、土地質量調查與修復、水工環地質調查、地質災害調查、地質災害評估與治理、頁巖氣地質調查、地熱調查、城市地質調查、(略)等。近年我院在服務于高效清潔能源(頁巖氣、地熱資源)地質調查與研究、土壤污染狀況詳查與研究、土地質量調查評價與成果應用研究等業務上成為(略)主要技術支撐單位:(略)
二、機構設置情況
我院內設機構有辦公室、黨委辦公室、人事科、財務科、總工辦、科技與對外合作室、野外裝備科、生產發展科、工會和離退休科、紀檢監察審計科十個科室,下設礦產地質所、基礎地質所、地球化學所、水文地質環境地質所、綜合研究所、地球物理勘察所、(略)七個非獨立核算單位:(略)
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第二部分:廣西壯族(略)地質調查院2024年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表(公開01表)
表二:收入決算表(公開02表)
表三:支出決算表(公開03表)
表四:財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(公開06表)
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)
表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開08表)
表九:財政撥款“三公”經費支出決算表(公開09表)
上述報表詳見附件:廣西壯族(略)地質調查院2024年度部門決算公開附表
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第三部分:廣西壯族(略)地質調查院2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
(一)本單位:(略)
1.一般公共預算財政撥款收入7931.09萬元,為(略)本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數增加453.25萬元,增長6.06%,主要原因是新入編職工的增加以致基本支出增長。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,為(略)本級財政當年撥付的資金。與2023年度決算數持平,增長率為0%。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為(略)本級財政當年撥付的資金。與2023年度決算數持平,增長率為0%。
4.事業收入1602.6萬元,為事業單位:(略)
5.經營收入0萬元,為事業單位:(略)
6.其他收入184.16萬元,為預算單位:(略)
7.使用非財政撥款結余(含專用結余)0萬元,主要是所屬事業單位:(略)
8.年初結轉和結余361.40萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數增加51.46萬元,增長16.6%,主要原因是部分項目上年末才開展工作,工作量需跨年度完成,經費留待下年繼續開展工作使用。
(二)本單位:(略)
1.社會保障和就業支出357.70萬元,較2023年度決算數減少643.92萬元,下降64.29%,主要原因是本年退休人員增加,相應的在職人員減少無需繼續支付這部分社保費用。
2.衛生健康支出94.01萬元,較2023年度決算數減少138.88萬元,下降58.75%,主要原因是本年退休人員增加,相應的在職人員減少無需支付這部分醫療保險費用。
3.?資源勘探工業信息等支出8618.73萬元,較2023年度決算數增加2064.41萬元,增長31.5%,主要原因是本年度我院地質項目增加所致。
4.?住房保障支出152.44萬元,較2023年度決算數減少223.45萬元,下降59.45%,主要原因是本年退休人員增加,相應的在職人員減少無需支付這部分住房公積金費用。
5.結余分配21.82萬元,為事業單位:(略)
6.年末結轉和結余834.56萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數增加472.68萬元,增長130.62%,主要原因是事業資金項目增加,當年工作量未能完成,項目經費結轉到下年繼續開展工作使用。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
廣西壯族(略)地質調查院2024年度一般公共預算財政撥款支出7934.32萬元,較2023年度決算數增加436.45萬元,增長5.82%。其中:基本支出5870.6萬元,項目支出2063.72萬元。
廣西壯族(略)地質調查院2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7497.87萬元,支出決算為7934.32萬元,完成年初預算的105.82%。
(一)社會保障和就業支出(類)年初預算為350.31萬元,支出決算為357.70萬元,完成年初預算的102.11%。決算數大于預算書的主要原因是根據單位:(略)
1.?社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)年初預算為10萬元,支出決算為13.23萬元,完成年初預算的105.82%。預決算差異原因:上年廣西人才小高地項目經費結轉至本年支出,項目經費已列入上年收入。
2.?社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
3.?社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
4.?社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
5.?社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,完成年初預算的100%。預決算差異原因:該項支出在年中追加;主要用于支付我院傷殘人員費用。
(二)衛生健康支出(類)行政事業單位:(略)
(三)資源勘探工業信息等支出(類)資源勘探開發(款)其他資源勘探業支出(項)年初預算為7365.39萬元,支出決算為7330.17萬元,完成年初預算的99.52%。預決算差異原因:年中退休人員增加,相應的在職人員工資績效費用支出減少;主要用于本單位:(略)
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為152.44萬元,支出決算為152.44萬元,完成年初預算的100%。主要用于在職人員的住房公積金費用繳納。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出5870.6萬元,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出5080.69萬元,完成年初預算的98.06?%。主要差異原因為年中退休人員增加,社會保險、住房公積金預算無需支付當年退休人員的部分所致。
(二)商品和服務支出476.68萬元,完成年初預算的100%。與預算無差異。
(三)對個人和家庭的補助支出313.22萬元,完成年初預算的87.55%。主要差異原因為我院將這一支出用于職工體檢、喪葬費、小兒醫療統籌,產生費用較小。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
?廣西壯族(略)地質調查院2024年度無政府性基金支出,與2023年決算數持平。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
廣西壯族(略)地質調查院2024年度無國有資本經營預算支出,與2023年決算數持平。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出51.38萬元,完成年初預算的97.27%,比上年減少0.66萬元,主要原因是嚴格執行過“緊日子”的要求,減少不必要的“三公”支出。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算50萬元,公務接待費支出決算1.38萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元,與上年相比無變化。
(二)公務用車購置及運行費支出50萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元。
公務用車運行支出50萬元,完成年初預算的100%,與上年相比無變化。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2024年,廣西地質調查院開支財政撥款的公務用車保有量為18輛,全年運行費支出50萬元,平均每(輛2.78萬元。
(三)公務接待費支出1.38萬元,完成年初預算的48.94%,比上年增加0.43萬元,原因是業務開展需要,接待有所增加。國內公務接待批次11次,人次103次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事項情況說明
(一)事業單位:(略)
本單位:(略)
(二)政府采購支出情況說明。本單位:(略)
(三)國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日,本單位:(略)
八、預算績效管理工作開展情況。
1.?績效管理工作開展情況。
我單位:(略)
2.項目支出績效自評結果。
(1)所有項目均開展了績效自評,其中非敏感涉密項目績效自評結果為:35個項目評為一等,涉及資金3254.78萬元,占項目總數比例100%,占項目支出總額比例100%;自評發現的主要問題及原因:一是績效目標管理有待完善。我單位:(略)
(2)部分重點項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,廣西(略)之間的溝通能力。
(說明:八、預算績效管理工作開展情況,資金統計口徑均為財政資金。)
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第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指(略)財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位:(略)
三、經營收入:指事業單位:(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位:(略)
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位:(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位:(略)
十二、“三公”經費:納入(略)財政預決算管理的“三公”經費,是指(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位:(略)
十三、事業單位:(略)
附件:廣西壯族(略)地質調查院2024年決算公開表.xlsx
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