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北京市海淀區人民政府馬連洼街道辦事處2024年度部門決算信息公開

所屬地區:北京 - 北京 發布日期:2025-08-29
所屬地區:北京 - 北京 招標業主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/08/29 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
咨詢該項目請撥打:15055702333
目錄
第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.街道黨工委職責
(1)(略)線、方針、政策和國家的法律、法規,執行上級黨組織的決議、決定,協(略)內社會單位:(略)
(2)討論決定本街(略)綜合管理、社區建設(略)服務等方面的重大問題,制(略)社會治安綜合治理規劃,并組織落實。
(3)領導街道辦事處和工會、共青團、婦聯等群眾組織,支持和保證行政組織、群眾自治組織,依照法律和各自的章程開展工作。
(4)加強街道黨組織的自身建設,充分發揮街道黨組織的領導核心、戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,(略)內的經濟社會組織加強政治領導。
(5)加強黨風廉政建設,認真抓好反腐倡廉思想教育工作。
(6)按照干部管理權限,做好本街道干部的教育、培養、選擇、考核和監督工作。
(7)組織制(略)黨的建設規劃,協調指(略)單位:(略)
(8)領(略)的思想政治工作和精神文明建設。
(9)密切聯系群眾,做好群眾工作,及時化解人民內部矛盾,處置各種不穩定因素,確(略)的政治穩定和社會和諧。
(10)負責民兵預備役、征兵等工作。
(11)(略)委交辦的其他事項。
2.街道辦事處工作職責
(1)貫徹執行法律、法規、政(略)、區人民政府的決定、命令、指示,(略)、區人民政府部署的各項任務。
(2)負責(略)、街巷胡同的環境衛生和綠化美化管理工作,組織單位:(略)
(3)協助有關部門組織和監督對違法建筑、(略)、無照經營以及(略)容環境衛生、綠化管理規定行為的查處工作。
(4)(略)、區環境保護部門監督環境污染項目的治理。
(5)協同建設主管部門監督施工單位:(略)
(6)協助有關部門對居(略)的物業管理進行指導和監督檢查。
(7)組織單位:(略)
(8)在有關部門的指導下開展擁軍優屬、地區交通安全、人民防空等工作。
(9)負責計劃生育工作,協調有關部門做好勞動就業、統計、紅十字會等項工作,(略)政府有關文件規定協助開展司法所工作。
(10)維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益。
(11)制(略)建設、社區服務發展規劃,發(略)服務設施,合理配(略)服務資源。
(12)組(略)服務志愿者隊伍,動員單位:(略)
(13)興辦社會福利事業,做好社會救助、社會保險等社會保障工作。
(14)指(略)居委會工作,及時向上級政府反映居民的意見和要求。
(15)對居民進行法制和社會公德教育,組織居民參(略)環境整治等社會公益活動。
(16)組織開展群眾文化、體育活動(略)教育、衛生工作,普及科學常識。
(17)(略)政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位:(略)
行政單位:(略)
事業單位:(略)
(略)(略)為二級預算單位:(略)
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計32121.28萬元,比上年增加645.77萬元,增長2.05%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計32111.43萬元,比上年增加1797.84萬元,增長5.93%。
1.財政撥款收入32077.17萬元,占收入合計的99.89%。其中:一般公共預算財政撥款收入30878.81萬元,占收入合計的96.16%;政府性基金預算財政撥款收入1169.06萬元,占收入合計的3.64%;國有資本經營預算財政撥款收入29.3萬元,占收入合計的0.09%;
2.上級補助收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;
3.事業收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;
4.經營收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;
5.附屬單位:(略)
6.其他收入34.26萬元,占收入合計的0.11%。
(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計32121.28萬元,比上年增加645.77萬元,增長2.05%,其中:基本支出12760.27萬元,占支出合計的39.73%;項目支出19361.01萬元,占支出合計的60.27%;上繳上級支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;經營支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;對附屬單位:(略)
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計32087.02萬元,比上年增加619.25萬元,增長1.97%。主要原因:部門履職任務增加,民生保障、地區環境建設等專項資金增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出30888.66萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出5270.02萬元,占本年財政撥款支出17.06%;國防支出47.73萬元;占本年財政撥款支出0.15%;公共安全支出169.77萬元,占本年財政撥款支出0.55%;文化旅游體育與傳媒支出456.18萬元,占本年財政撥款支出1.48%;社會保障和就業支出5093.79萬元,占本年財政撥款支出16.49%;衛生健康支出617.59萬元,占本年財政撥款支出2.00%;節能環保支出246.58萬元,占本年財政撥款支出0.80%;城(略)支出17669.68萬元,占本年財政撥款支出57.20%;農林水支出153.23萬元,占本年財政撥款支出0.50%;資源勘探工業信息等支出589.01萬元,占本年財政撥款支出1.91%;商業服務業等支出20.15萬元,占本年財政撥款支出0.07%;災害防治及應急管理支出554.96萬元,占本年財政撥款支出1.80%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2024年度年初預算4945.97萬元,2024年度決算5270.02萬元,完成年初預算的106.55%。其中:
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2024年度年初預算3653.81萬元,2024年度決算3891.22萬元,完成年初預算的106.50%。主要原因:年中追加資金用于保障人員工資。
“統計信息事務”(款)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算24.40萬元。主要原因:年中安排資金用于第五次經濟普查工作。
“紀檢監察事務”(款)2024年度年初預算9.00萬元,2024年度決算9.00萬元,完成年初預算的100.00%。
“民族事務”(款)2024年度年初預算0.50萬元,2024年度決算0.50萬元,完成年初預算的100.00%。
“群眾團體事務”(款)2024年度年初預算29.12萬元,2024年度決算27.93萬元,完成年初預算的95.9%。主要原因:厲行勤儉節約、壓減行政開支。
“宣傳事務”(款)2024年度年初預算86.09萬元,2024年度決算172.24萬元,完成年初預算的200.07%。主要原因:年中安排資金用于精神文明建設工作。
“其他共產黨事務支出”(款)2024年度年初預算1073.49萬元,2024年度決算1044.78萬元,完成年初預算的97.33%。主要原因:厲行勤儉節約、壓減行政開支。
“市場監督管理事務”(款)2024年度年初預算64.47萬元,2024年度決算64.45萬元,完成年初預算的99.97%。主要原因:厲行勤儉節約、壓減行政開支。
“社會工作事務”(款)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算35.49萬元。主要原因:年中安排資金用(略)建設專項工作。
2.“國防支出”(類)2024年度年初預算56.63萬元,2024年度決算47.73萬元,完成年初預算的84.28%。其中:
“國防動員”(款)2024年度年初預算56.63萬元,2024年度決算47.73萬元,完成年初預算的84.28%。主要原因:厲行勤儉節約、壓減行政開支。
3.“公共安全支出”(類)2024年度年初預算56.60萬元,2024年度決算169.77萬元,完成年初預算的299.94%。其中:
“公安”(款)2024年度年初預算5.00萬元,2024年度決算4.98萬元,完成年初預算的99.53%。主要原因:厲行勤儉節約、壓減行政開支。
“司法”(款)2024年度年初預算51.60萬元,2024年度決算51.60萬元,完成年初預算的99.99%。主要原因:厲行勤儉節約、壓減行政開支。
“其他公共安全支出”(款)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算113.2萬元。主要原因:年中安排資金用(略)交通工作。
4.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預算439.82萬元,2024年度決算456.18萬元,完成年初預算的103.72%。其中:
“文化和旅游”(款)2024年度年初預算436.82萬元,2024年度決算453.56萬元,完成年初預算的103.83%。主要原因:年中安排資金用于文化活動工作。
“體育”(款)2024年度年初預算3.00萬元,2024年度決算2.62萬元,完成年初預算的87.20%。主要原因:厲行勤儉節約、壓減行政開支。
5.“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算4627.80萬元,2024年度決算5093.79萬元,完成年初預算的109.86%。其中:
“人力資源和社會保障管理事務”(款)2024年度年初預算946.39萬元,2024年度決算966.35萬元,完成年初預算的102.11%。主要原因:人員增減變化。
“民政管理事務”(款)2024年度年初預算64.55萬元,2024年度決算53.20萬元,完成年初預算的82.42%。主要原因:厲行勤儉節約、壓減行政開支。
“行政事業單位:(略)
“就業補助”(款)2024年度年初預算196.85萬元,2024年度決算451.82萬元,完成年初預算的229.53%。主要原因:符合政策的人員增減變動以及標準調整。
“撫恤”(款)2024年度年初預算56.48萬元,2024年度決算47.46萬元,完成年初預算的84.02%。主要原因:符合政策的人員增減變動。
“退役安置”(款)2024年度年初預算1322.37萬元,2024年度決算1520.47萬元,完成年初預算的114.98%。主要原因:年中追加資金用于軍工人員工資支出以及待遇調整補差支出。
“社會福利”(款)2024年度年初預算508.80萬元,2024年度決算521.39萬元,完成年初預算的102.48%。主要原因:年中追加資金用于家庭養老照護床位服務補貼。
“殘疾人事業”(款)2024年度年初預算638.52萬元,2024年度決算611.91萬元,完成年初預算的95.83%。主要原因:符合政策的人員增減變動。
“臨時救助”(款)2024年度年初預算1.19萬元,2024年度決算0.42萬元,完成年初預算的35.23%。主要原因:符合政策的人員增減變動。
“其他社會保障和就業支出”(款)2024年度年初預算81.67萬元,2024年度決算74.02萬元,完成年初預算的90.64%。主要原因:符合政策的人員增減變動。
6.“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算621.73萬元,2024年度決算617.59萬元,完成年初預算的99.33%。其中:
“公共衛生”(款)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算0.87萬元。主要原因:年中安排資金用于嚴重精神障礙患者免費服藥補貼。
“計劃生育事務”(款)2024年度年初預算161.42萬元,2024年度決算158.92萬元,完成年初預算的98.45%。主要原因:符合政策的家庭增減變動。
“行政事業單位:(略)
“其他衛生健康支出”(款)2024年度年初預算6.68萬元,2024年度決算5.77萬元,完成年初預算的86.32%。主要原因:厲行勤儉節約、壓減行政開支。
7.“節能環保支出”(類)2024年度年初預算271.59萬元,2024年度決算246.58萬元,完成年初預算的90.79%。其中:
“污染防治”(款)2024年度年初預算271.59萬元,2024年度決算246.58萬元,完成年初預算的90.79%。主要原因:厲行勤儉節約、壓減行政開支。
8.“城(略)支出”(類)2024年度年初預算11887.60萬元,2024年度決算17669.68萬元,完成年初預算的148.64%。其中:
“城(略)管理事務”(款)2024年度年初預算8738.86萬元,2024年度決算13600.64萬元,完成年初預算的155.63%。主要原因:年中安排資金用于接訴即辦、拆除違法建設等支出。
“城(略)公共設施”(款)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算14.00萬元。主要原因:年中代分資金用于重大投資項目規劃謀劃項目。
“城(略)環境衛生”(款)2024年度年初預算811.45萬元,2024年度決算1722.82萬元,完成年初預算的212.31%。主要原因:年中安排資金用于垃圾分類、(略)域保障等支出。
“其他城(略)支出”(款)2024年度年初預算2337.29萬元,2024年度決算2332.22萬元,完成年初預算的99.78%。主要原因:厲行勤儉節約、壓減行政開支。
9.“農林水支出”(類)2024年度年初預算18.29萬元,2024年度決算153.23萬元,完成年初預算的837.78%。其中:
“林業和草原”(款)2024年度年初預算18.29萬元,2024年度決算19.16萬元,完成年初預算的104.76%。主要原因:(略)(略)級引導補助。
“水利”(款)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算14.07萬元。主要原因:年中安排資金用于水污染防治、河道保潔工作。
“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興”(款)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算120.00萬元。主要原因:年中安排資金用于對口支援協作工作。
10.“資源勘探工業信息等支出”(類)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算589.01萬元。其中:
“支持中小企業發展和管理支出”(款)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算589.01萬元。主要原因:年中安排資金用于街鎮企業服務、財金協同專項補貼工作。
11.“商業服務業等支出”(類)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算20.15萬元。其中:
“商業流通事務”(款)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算20.15萬元。主要原因:年中代分資金用于(略)助企紓困專項。
12.“災害防治及應急管理支出”(類)2024年度年初預算498.98萬元,2024年度決算554.96萬元,完成年初預算的111.22%。其中:
“應急管理事務”(款)2024年度年初預算398.16萬元,2024年度決算454.13萬元,完成年初預算的114.06%。主要原因:年中安排資金用(略)安全生產工作。
“消防救援事務”(款)2024年度年初預算100.82萬元,2024年度決算100.82萬元,完成年初預算的100%。
“消防救援事務”(款)2024年度年初預算100.82萬元,2024年度決算100.82萬元,完成年初預算的100%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出1169.06萬元,主要用于以下方面:城(略)支出1169.06萬元,占本年財政撥款支出98.74%;其他支出14.73萬元,占本年財政撥款支出1.26%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1.“城(略)支出”(類)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算1154.33萬元。其中:
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”(款)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算1154.33萬元。主要原因:年中安排資金用于(略)東北旺苗圃地塊小片(略)環境整治項目。
2.“其他支出”(類)2024年度年初預算11.76萬元,2024年度決算14.73萬元,完成年初預算的125.27%。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2024年度年初預算11.76萬元,2024年度決算14.73萬元,完成年初預算的125.27%。主要原因:年中安排資金用于兒童康復服務補助。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計29.30萬元,國有資本經營預算財政撥款支出總計29.30萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出12760.27萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數20.76萬元,比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算39.52萬元減少18.76萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年度決算數0.00萬元,比2024年度年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。主要原因:2024年因公出國經費預(略)財政統一編制,(略)財政安排因公出國經費0.00萬元;2024年度組織因公出國(境)團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0.00萬元,比2024年度年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。主要原因:2024年本部門無涉及此事項。公務接待0批次,公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數20.76萬元,比2024年度年初預算數39.52萬元減少18.76萬元。其中,公務用車購置費2024年度決算數0.00萬元,主要原因:(略)統一采購,2024年度購置(更新)0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數20.76萬元,主要原因:厲行節約,壓減公務用車運行維護費支出。2024年度公務用車保有量12輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計754.34萬元,比上年增加46.49萬元,增加原因:部門履職任務增加、經費標準調整等因素導致各項日常公用經費支出增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額9007.36萬元,其中:政府采購貨物支出84.72萬元,政府采購工程支出5917.43萬元,政府采購服務支出3005.21萬元。授予中小企業合同金額9007.36萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額7073.55萬元,占政府采購支出總額的78.53%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日,(略)辦事處(主管)共有車輛1臺;單位:(略)
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算3759.77萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費:是指單位:(略)
4.機關運行經費:指為保障行政單位:(略)
5.政府采購:指各級國家機關、事業單位:(略)
6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合(略)場化方式:(略)
7.一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項):反映行政單位:(略)
8.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項):反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出
9.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項):反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
10.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項):反映除上述項目以外其他紀檢監察事務方面的支出。
11.一般公共服務支出(類)民族事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
12.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
13.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
14.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。
15.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
16.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。
17.一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)食品安全監管(項):反映食品安全監管等專項工作支出。
18.一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)(略)場監督管理事務(項):反映用于除上述項目以外(略)場監督管理事務方面的支出。
19.一般公共服務支出(類)社會工作事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
20.國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項):反映用于人民防空工程建設、宣傳等方面的支出。
21.國防支出(類)國防動員(款)民兵(項):反映用于民兵建設與管理等方面的支出。
22.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
23.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業務(項):反映各級司法行政部門用于基層業務的支出,包括基層工作指導費、調解費、安置幫教費、(略)相關支出、人民陪審員選任管理費用、人民監督員選任管理費用等支出。
24.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項):反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
25.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。
26.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
27.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項):反映出上述以外其他用于體育方面的支出。
28.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項):反映勞動保障監察事務支出。
29.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
30.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于民政管理事務的支出。
31.社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
32.社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
33.社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
34.社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
35.社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
36.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)社會保險補貼(項):反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。
37.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項):反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性方位就業給予的崗位補貼支出。
38.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項):反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。
39.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及列示褒揚金。
40.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項):反映用于義務兵優待方面的支出。
41.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出,包括向優撫對象發放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。
42.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項):反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。
43.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項):反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。
44.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項):反映對老年人提供福利方面的支出,包括為經濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養老服務保障的資金補助等支出。
45.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
46.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項):反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。
47.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業(項):反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業方面的支出。
48.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人生活和護理補貼(項):反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
49.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
50.社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。
51.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
52.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項):反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
53.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):反映計劃生育服務支出。
54.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
55.衛生健康支出(類)行政事業單位:(略)
56.衛生健康支出(類)行政事業單位:(略)
57.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
58.節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
59.城(略)支出(類)城(略)管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
60.城(略)支出(類)城(略)管理事務(款)其他城(略)管理事項支出(項):反映除上述項目以外其他用于城(略)管理事務方面的支出。
61.城(略)支出(類)城(略)公共設施(款)其他城(略)公共設施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城(略)公共設施方面的支出。
62.城(略)支出(類)城(略)公共衛生(款)城(略)公共衛生(項):反映城(略)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
63.城(略)支出(類)其他城(略)支出(款)其他城(略)支出(項):反映除上述項目以外其他用于城(略)方面的支出。
64.城(略)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):反映新疆生產建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
65.農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項):反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。
66.農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災(項):反映用于病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出。
67.農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項):反映除上述項目以外其他用于林業和草原方面的支出。
68.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):(略)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出,以及納入預算管理的水利工程管理單位:(略)
69.農林水支出(類)水利(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出(項):反映中央財政劃轉大中型水庫移民后期扶持基金的支出,包括對銷售電量加價部門征收的增值稅返還以及用于解決水庫移民遺留問題的定額補助。
70.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
71.農林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出(項):反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興幼小銜接方面的支出。
72.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項):反映用于支持中小企業培育、公共服務體系和融資服務體系建設等方面的支出。
73.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支出中小企業發展和管理支出(項):反映除上述項目以外其他用于支持中小企業發展和管理方面的支出。
74.商品服務業等支出(類)商品流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。
75.國有資本經營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業退休人員社會化管理補助支出(項):反映用于國家資本經營預算收入安排的用于國有企業改革中職工安置等方面的支出。
76.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項):反映除上述項目外的其他應急管理等方面的支出。
77.災害防治及應急管理支出(類)消防救援事務(款)一般行政管理事務(項):反映反映行政單位:(略)
78.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項):反映用于體育事業的彩票公益金支出。
79.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業的彩票公益金支出(項):反映殘疾人事業的彩票公益金支出。
第四部分2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。掃一掃在手機打開當前頁
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