目錄
第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
本部門只有一家單位:
(略)
(1)宣傳和執行《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字章程》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》等相關法律法規;傳播國際人道法和紅十字運動的基本知識。
(2)依據《中國紅十字會章程》吸收會員、發展組織,并
(略)、機關、團體、企事業單位:
(略)
(3)組織開展紅十字志愿服務工作,發展紅十字志愿者隊伍,推動開展志愿服務。
(4)開展備災救災工作。制定應急預案,支持建立應急救援隊伍,儲備救災物資,在自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中,開展救護和救助工作。
(5)開展應急救護、防災避險和衛生健康知識的宣傳、普及、培訓,提高應急條件下的應急救護能力和水平。
(6)依法開展募捐活動,接受國內外組織和個人的捐贈,
(略)紅十字會、
(略)政府對困難群體等提供人道救助。
(7)開展無償獻血的宣傳工作;開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作;依法推動遺體器官捐獻工作。開展艾滋病預防控制宣傳教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
(8)組織開展紅十字青少年工作。
(9)在市紅十字會指導下,開展與國際紅十字組織和各國紅十字會或紅新月會等國際組織的交流與合作。
(10)
(略)委區政
(略)紅十字會交辦的其他事項。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計650.40萬元,比上年減少0.67萬元,下降0.10%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計650.40萬元,比上年減少0.67萬元,下降0.10%。
1.財政撥款收入650.40萬元,占收入合計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入650.40萬元,占收入合計的100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;
2.上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;
3.事業收入0萬元,占收入合計的0%;
4.經營收入0萬元,占收入合計的0%;
5.附屬單位:
(略)
6.其他收入0萬元,占收入合計的0%。
(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計650.40萬元,比上年減少0.67萬元,下降0.10%,其中:基本支出449.83萬元,占支出合計的69.16%;項目支出200.57萬元,占支出合計的30.84%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位:
(略)
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計650.40萬元,比上年減少0.15萬元,下降0.02%。主要原因:按照要求,壓減經費,節省支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出650.40萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務支出0.18萬元,占本年財政撥款支出0.03%;教育支出21.66萬元,占本年財政撥款支出3.33%;社會保障和就業支出593.27萬元,占本年財政撥款支出91.22%;衛生健康支出35.27萬元,占本年財政撥款支出5.42%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算0.18萬元,完成年初預算的0.00%。
其中:
“其他共產黨事務支出”(款,下同)2024年度年初預算0.00萬元,2024年度決算0.18萬元,完成年初預算的0.00%。主要原因:區委辦下撥紅十字課題研究經費,用于購買課題研究用書。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預算87.72萬元,2024年度決算21.66萬元,完成年初預算的24.69%。其中:
“進修及培訓”(款)2024年度年初預算87.72萬元,2024年度決算21.66萬元,完成年初預算的24.69%。主要原因:壓減應急救護培訓支出,調整經費購買自動體外除顫儀(AED),服
(略)企事業單位:
(略)
3、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算547.75萬元,2024年度決算593.27萬元,完成年初預算的108.31%。其中:
“行政事業單位:
(略)
“紅十字事業”(款)2024年度年初預算498.34萬元,2024年度決算544.13萬元,完成年初預算的109.19%。主要原因:調整項目分類。
4、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算33.63萬元,2024年度決算35.27萬元,完成年初預算的104.88%。其中:
“行政事業單位:
(略)
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
我部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
我部門2024年度無國有資本經營預算經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出449.83萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、獎勵金等支出。(4)其他資本性支出為辦公設備購置支出。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數0.65萬元,比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算1.83萬元減少1.17萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年度決算數0萬元,與2024年度年初預算數0萬元保持一致;主要原因:2024年因公出國經費預
(略)財政統一編制,
(略)財政安排因公出國經費0萬元。2024年度因公出國(境)費用無支出,2024年度組織因公出國(境)團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元,與2024年度年初預算數0萬元保持一致。公務接待0批次,公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數0.65萬元,比2024年度年初預算數1.83萬元減少1.17萬元。其中,公務用車購置費2024年度決算數0萬元,2024年度購置(更新)0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數0.65萬元,主要原因:落實政府“過緊日”的要求,堅持厲行節約原則,嚴格控制公務用車運行維護費用。2024年度公務用車保有量2輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計23.23萬元,比上年增加0.25萬元,增加原因:基本支出增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額1.33萬元,其中:政府采購貨物支出0.83萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0.5萬元。授予中小企業合同金額1.02萬元,占政府采購支出總額的76.68%,其中:授予小微企業合同金額1.02萬元,占政府采購支出總額的76.68%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日,
(略)(略)紅十字會共有車輛0臺;單位:
(略)
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算46.65萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費:是指單位:
(略)
4.機關運行經費:指為保障行政單位:
(略)
5.政府采購:指各級國家機關、事業單位:
(略)
6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合
(略)場化方式:
(略)
7.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:
(略)
8.一般公共服務支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項):反映行政單位:
(略)
9.一般公共服務支出(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出(項):反映除上述項目以外用于紅十字事業方面的支出。
10.一般公共服務支出(類)行政事業單位:
(略)
11.一般公共服務支出(類)行政事業單位:
(略)
12.一般公共服務支出(類)行政事業單位:
(略)
13.一般公共服務支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。
14.一般公共服務支出(類)衛生健康支出(款)行政事業單位:
(略)
第四部分2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。
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