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北京市海淀區人民政府曙光街道辦事處2024年度部門決算信息公開

所屬地區:北京 - 北京 發布日期:2025-08-29
所屬地區:北京 - 北京 招標業主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/08/29 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
咨詢該項目請撥打:15055702333

2024年度部門決算(公開)
目錄

第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
(略)辦事處(略)內行使政府的管理職能。
(1)貫徹執行法律、法規、政(略)、區人民政府的決定、命令、指示,(略)、區人民政府部署的各項任務。
(2)負責(略)、街巷胡同的環境衛生和綠化美化管理工作,組織單位:(略)
(3)協助有關部門組織和監督對違法建設、(略)、無照經營以及(略)容環境衛生、綠化管理規定行為的查處工作。
(4)(略)、區環境保護部門監督環境污染項目的治理。
(5)協同建設主管部門監督施工單位:(略)
(6)協助有關部門對居(略)的物業管理進行指導和監督檢查。
(7)組織單位:(略)
(8)在有關部門的指導下開展擁軍優屬、地區交通安全、人民防空等工作。
(9)負責計劃生育工作;協調有關部門做好勞動就業、統計、紅十字會等項工作,(略)政府有關文件規定協助開展司法所工作。
(10)維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益。
(11)制(略)建設、社區服務發展規劃,發(略)服務設施,合理配(略)服務資源。
(12)組(略)服務志愿者隊伍,動員單位:(略)
(13)興辦社會福利事業,做好社會救助、社會保險等社會保障工作。
(14)指(略)居委會工作,及時向上級政府反映居民的意見和要求。
(15)對居民進行法制和社會公德教育,組織居民參(略)環境整治等社會公益活動。
(16)組織開展群眾文化、體育活動(略)教育、衛生工作,普及科學常識。
(17)安全監管(管理)職責:負責統籌、協調、監督(略)安全工作,制定(略)安全事故應急處理預案;結合(略)特點,組織開展有關安全方面的宣傳教育工作;協調組織有關部門對(略)容易發生事故的單位:(略)
(18)(略)政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位:(略)
曙光街道獨立編制機構數4個,其中:
行政機構1個,(略)辦事處;
下屬事業單位:(略)
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計28235.08萬元,比上年增加1315.96萬元,增長4.89%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計28235.08萬元,比上年增加1315.96萬元,增長4.89%。
1.財政撥款收入28206.13萬元,占收入合計的99.9%。其中:一般公共預算財政撥款收入28115.9萬元,占收入合計的99.58%;政府性基金預算財政撥款收入53.21萬元,占收入合計的0.19%;國有資本經營預算財政撥款收入37.02萬元,占收入合計的0.13%;
2.上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;
3.事業收入0萬元,占收入合計的0%;
4.經營收入0萬元,占收入合計的0%;
5.附屬單位:(略)
6.其他收入28.95萬元,占收入合計的0.1%。
圖1:收入決算0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
收入決算
99.90%
財政撥款收人上級補助收人
事業收入經營收人
附屬單位:(略)
其他收入國
(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計28235.08萬元,比上年增加1315.96萬元,增長4.89%,其中:基本支出12727.25萬元,占支出合計的45.08%;項目支出15507.84萬元,占支出合計的54.92%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位:(略)
圖2:基本支出和項目支出情況54.92%
支出決算
0.00%
45.08%
基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位:(略)

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計28206.13萬元,比上年增加1293.78萬元,增長4.81%。主要原因:根據工作需要,年中安排資金用于街鎮接訴即辦工作專項資金、“大家商量著辦”專項資金等。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出28115.9萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務支出6,495.30
萬元,占本年財政撥款支出23.10%;國防支出54.32萬元,占本年財政撥款支出0.19%;公共安全支出938.91
萬元,占本年財政撥款支出3.34%;教育支出50.23萬元,占本年財政撥款支出0.18%;科學技術支出44.03萬元,
占本年財政撥款支出0.16%;文化旅游體育與傳媒支出432.82萬元,占本年財政撥款支出1.54%;社會保障和就業支
出6,026.25萬元,占本年財政撥款支出21.43%;衛生健康支出605.00萬元,占本年財政撥款支出2.15%;城鄉社
區支出12,311.99萬元,占本年財政撥款支出43.79%;農林水支出281.84萬元,占本年財政撥款支出1.00%;資源
勘探工業信息等支出199.01萬元,占本年財政撥款支出0.71%;商業服務業等支出44.52萬元,占本年財政撥款支
出0.16%;住房保障支出1.80萬元,占本年財政撥款支出0.01%;災害防治及應急管理支出629.88萬元,占本年
財政撥款支出2.24%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2024年度年初預算5,828.21萬元,2024年度決算6,495.30萬元,完成年初預算的111.45%。其中:
“人大事務”(款)2024年度年初預算3.15萬元,2024年度決算3.11萬元,完成年初預算的98.79%。主要原因:與年初預算持平。
“政協事務”(款)2024年度年初預算5.60萬元,2024年度決算5.60萬元,完成年初預算的99.96%。主要原因:與年初預算持平。
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2024年度年初預算4648.39萬元,2024年度決算5160.33萬元,完成年初預算的111.01%。主要原因:根據相關政策調整,人員增減變動,標準提高。
“統計信息事務”(款)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算38.22萬元。主要原因:根據工作需要,年中安排第五次全國經濟普查及年度、季度人口抽樣調查等相關經費支出。
“財政事務”(款)2024年度年初預算98.00萬元,2024年度決算98.00萬元,完成年初預算的100.00%。主要原因:與年初預算持平。
“紀檢監察事務”(款)2024年度年初預算4.00萬元,2024年度決算4.00萬元,完成年初預算的100.00%。主要原因:與年初預算持平。
“民族事務”(款)2024年度年初預算1.00萬元,2024年度決算1.00萬元,完成年初預算的100.00%。主要原因:與年初預算持平。
“群眾團體事務”(款)2024年度年初預算35.92萬元,2024年度決算27.80萬元,完成年初預算的77.38%。主要原因:厲行節約,壓減相關經費支出。
“宣傳事務”(款)2024年度年初預算30.00萬元,2024年度決算58.45萬元,完成年初預算的194.84%。主要原因:根據工作實際需要,年中追加預算。
“統戰事務”(款)2024年度年初預算12.93萬元,2024年度決算11.06萬元,完成年初預算的85.53%。主要原因:厲行節約,壓減相關經費支出。
“其他共產黨事務支出”(款)2024年度年初預算962.99萬元,2024年度決算1032.48萬元,完成年初預算的107.22%。主要原因:根據工作實際需要,年中追加預算。
“市場監督管理事務”(款)2024年度年初預算26.23萬元,2024年度決算26.23萬元,完成年初預算的99.99%。主要原因:與年初預算持平。
“社會工作事務”(款)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算29.02萬元。主要原因:根據工作需要,年中安排2024年社會建設專項資金。
2.“國防支出”(類)2024年度年初預算56.04萬元,2024年度決算54.32萬元,完成年初預算的96.93%。其中:
“國防動員”(款)2024年度年初預算56.04萬元,2024年度決算54.32萬元,完成年初預算的96.93%。主要原因:厲行節約,壓減相關經費支出。
3.“公共安全支出”(類)2024年度年初預算665.04萬元,2024年度決算938.91萬元,完成年初預算的141.18%。其中:
“公安”(款)2024年度年初預算3.00萬元,2024年度決算2.94萬元,完成年初預算的98.00%。主要原因:與年初預算持平。
“司法”(款)2024年度年初預算50.20萬元,2024年度決算69.65萬元,完成年初預算的138.75%。主要原因:根據工作需要,年中安排資金支出。
“其他公共安全支出”(款)2024年度年初預算611.84萬元,2024年度決算866.32萬元,完成年初預算的141.59%。主要原因:根據工作需要,年中安排資金支出。
4.“教育支出”(類)2024年度年初預算50.23萬元,2024年度決算62.14萬元,完成年初預算的80.83%。其中:
“普通教育”(款)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算4.94萬元。主要原因:根據工作需要,年中安排資金支出。
“進修及培訓”(款)2024年度年初預算27.14萬元,2024年度決算10.29萬元,完成年初預算的37.90%。主要原因:厲行節約,壓減相關經費支出。
“其他教育支出”(款)2024年度年初預算35.00萬元,2024年度決算35.00萬元,完成年初預算的100.00%。主要原因:與年初預算持平。
5.“科學技術支出”(類)2024年度年初預算52.71萬元,2024年度決算44.03萬元,完成年初預算的83.53%。其中:
“科學技術管理事務”(款)2024年度年初預算52.71萬元,2024年度決算44.03萬元,完成年初預算的83.53%。主要原因:嚴格按照合同執行。
6.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預算238.54萬元,2024年度決算432.82萬元,完成年初預算的181.45%。其中:
“文化和旅游”(款)2024年度年初預算219.90萬元,2024年度決算414.42萬元,完成年初預算的188.46%。主要原因:根據工作需要,年中安排(略)群眾文化活動項目("海之春“新春文化季)、2024年優秀群眾文藝團隊補貼項目等項目資金支出。
“文物”(款)2024年度年初預算8.64萬元,2024年度決算8.64萬元,完成年初預算的99.99%。主要原因:與年初預算持平。
“體育”(款)2024年度年初預算10.00萬元,2024年度決算9.77萬元,完成年初預算的97.67%。主要原因:與年初預算持平。
7.“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算5606.47萬元,2024年度決算6,026.25萬元,完成年初預算的107.49%。其中:
“人力資源和社會保障管理事務”(款)2024年度年初預算729.87萬元,2024年度決算806.23萬元,完成年初預算的110.46%。主要原因:根據相關政策調整標準,追加相關資金。
“民政管理事務”(款)2024年度年初預算50.00萬元,2024年度決算68.47萬元,完成年初預算的136.94%。主要原因:根據工作需要,年中安排資金支出。
“行政事業單位:(略)
“就業補助”(款)2024年度年初預算127.21萬元,2024年度決算209.43萬元,完成年初預算的164.64%。主要原因:根據工作需要,增加靈活就業人員社會保險補助支出。
“撫恤”(款)2024年度年初預算61.76萬元,2024年度決算62.78萬元,完成年初預算的101.65%。主要原因:按實際支出。
“退役安置”(款)2024年度年初預算2332.69萬元,2024年度決算2766.20萬元,完成年初預算的118.58%。主要原因:根據軍工管理工作需要,年中安排資金用于軍隊移交地方離退休人員安置經費支出。
“社會福利”(款)2024年度年初預算731.74萬元,2024年度決算553.61萬元,完成年初預算的75.66%。主要原因:根據相關工作需要,用于家庭養老照護床位補貼等社會福利工作的實際支出。
“殘疾人事業”(款)2024年度年初預算572.72萬元,2024年度決算502.99萬元,完成年初預算的87.82%。主要原因:根據相關工作需要,用于殘疾人各項業務的實際支出。
“臨時救助”(款)2024年度年初預算3.00萬元,2024年度決算1.67萬元,完成年初預算的55.80%。主要原因:根據相關工作需要,用于臨時救助備用金的實際支出。
“退役軍人管理事務”(款)2024年度年初預算25.00萬元,2024年度決算42.43萬元,完成年初預算的169.73%。主要原因:根據相關工作需要,用(略)雙擁工作的實際支出。
“其他社會保障和就業支出”(款)2024年度年初預算283.97萬元,2024年度決算309.29萬元,完成年初預算的108.92%。主要原因:根據相關工作需要,年中安排資金用于超轉、優撫、低保人員清潔能源補貼經費。
8.“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算560.39萬元,2024年度決算605.00萬元,完成年初預算的107.96%。其中:
“公共衛生”(款)2024年度年初預算65.45萬元,2024年度決算65.50萬元,完成年初預算的100.08%。主要原因:與年初預算持平。
“計劃生育事務”(款)2024年度年初預算93.10萬元,2024年度決算129.68萬元,完成年初預算的139.30%。主要原因:根據相關工作需要,用(略)計生專干工作補貼等計生工作的實際支出。
“行政事業單位:(略)
“老齡衛生健康事務”(款)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算8.45萬元。主要原因:根據相關工作需要,年中安排資金用(略)老齡衛生健康工作。
“其他衛生健康支出”(款)2024年度年初預算4.48萬元,2024年度決算4.00萬元,完成年初預算的89.29%。主要原因:根據相關工作需要,用于異地退休返京知青“一老一小”醫療保險經費等實際支出。
9.“城(略)支出”(類)2024年度年初預算9208.89萬元,2024年度決算12311.99萬元,完成年初預算的133.70%。其中:
“城(略)管理事務”(款)2024年度年初預算6235.16萬元,2024年度決算8441.21萬元,完成年初預算的135.38%。主要原因:根據工作需要,年中安排資金用于街鎮接訴即辦工作專項資金、街鎮零訴求、低訴(略)(村)激勵經費、“大家商量著辦”專項資金等。
“城(略)規劃與管理”(款)2024年度年初預算6.50萬元,2024年度決算6.08萬元,完成年初預算的93.53%。主要原因:厲行節約,壓減相關經費支出。
“城(略)公共設施”(款)2024年度年初預算2158.99萬元,2024年度決算2288.99萬元,完成年初預算的106.02%。主要原因:根據工作需要,年中安排資金用于人大附小周邊公共空間改造提升項目等。
“城(略)環境衛生”(款)2024年度年初預算808.24萬元,2024年度決算1575.71萬元,完成年初預算的194.96%。主要原因:根據工作需要,年中安排資金用于拆違工作經費、(略)及石佛寺西小街花卉種植工程、(略)違建拆除項目經費等資金。
10.“農林水支出”(類)2024年度年初預算3.60萬元,2024年度決算281.84萬元,完成年初預算的7828.99%。其中:
“林業和草原”(款)2024年度年初預算3.60萬元,2024年度決算161.40萬元,完成年初預算的4483.22%。主要原因:根據工作需要,年中安排資金用于古樹名木日常養護管理經費、2023年林業改革-示范街道月季(略)(略)圍欄、示(略)古樹資源保護等資金。
“水利”(款)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算0.45萬元。主要原因:根據工作需要,年中安排資金(略)下大中型水庫移民農轉非移民培訓補助。
“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興”(款)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算120.00萬元。主要原因:根據工作需要,年中安排資金用于街鎮對口支援協作專項資金。
11.“資源勘探工業信息等支出”(類)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算199.01萬元。其中:
“支持中小企業發展和管理支出”(款)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算199.01萬元。主要原因:根據工作需要,年中安排資金用于財金協同助企專項行動補貼款項。
12.“商業服務業等支出”(類)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算44.52萬元。其中:
“商業流通事務”(款)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算44.52萬元。主要原因:根據工作需要,年中安排資金用于(略)助企紓困專項資金。
13.“住房保障支出”(類)2024年度年初預算0萬元,2024年度決算1.80萬元。其中:
“城(略)住宅”(款),2024年度年初預算0萬元,2024年度決算1.80萬元。主要原因:根據工作需要,年中安排資金用于保障性住房工作經費。
14.“災害防治及應急管理支出”(類)2024年度年初預算500.82萬元,2024年度決算629.88萬元,完成年初預算的125.77%。其中:
“應急管理事務”(款)2024年度年初預算400.00萬元,2024年度決算544.66萬元,完成年初預算的136.16%。主要原因:根據工作需要,年中安排資金用于平安建設安全生產工作經費。
“消防救援事務”(款)2024年度年初預算100.82萬元,2024年度決算85.22萬元,完成年初預算的84.52%。主要原因:厲行節約,壓減相關經費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出53.21萬元,主要用于以下方面(按大類):其他支出53.21萬元,占本年財政撥款支出100.00%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”(類)2024年度年初預算50.00萬元,2024年度決算53.21萬元,完成年初預算的106.42%。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2024年度年初預算50.00萬元,2024年度決算53.21萬元,完成年初預算的106.42%。主要原因:根據工作需要,年中安排資金用于兒童康復服務補助經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計37.02萬元,國有資本經營預算財政撥款支出總計37.02萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出12727.25萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數11.69萬元,比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算36.24萬元減少24.55萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年度決算數0萬元,比2024年度年初預算數0萬元持平。主要原因:本年度未安排因公出國(境),2024年度組織因公出國(境)團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元,比2024年度年初預算數0萬元持平。主要原因:2024年度未安排公務接待費用。公務接待0批次,公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數11.69萬元,比2024年度年初預算數36.24萬元減少24.55萬元。其中,公務用車購置費2024年度決算數0萬元,主要原因:2024年度未安排公務用車購置費用,2024年度購置(更新)0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數11.69萬元,主要原因:嚴格貫徹落實中央及(略)(略)厲行節約有關要求,壓縮了公務用車運行維護費的開支,達到節約目的。2024年度公務用車保有量10輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計640.13萬元,比上年增加8.03萬元,增加原因:年中安排資金用于民政無軍籍人員活動管理費支出、社區日常辦公活動支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額1409.47萬元,其中:政府采購貨物支出207.65萬元,政府采購工程支出229.3萬元,政府采購服務支出972.52萬元。授予中小企業合同金額1406.55萬元,占政府采購支出總額的99.79%,其中:授予小微企業合同金額1406.55萬元,占政府采購支出總額的99.79%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日,(略)辦事處(主管)共有車輛3臺;單位:(略)
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算8115.69萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費:是指單位:(略)
4.機關運行經費:指為保障行政單位:(略)
5.政府采購:指各級國家機關、事業單位:(略)
6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合(略)場化方式:(略)
7.一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
8.一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):反映除上述項目以外的其他人大事務支出。
9.一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):反映除上述項目以外的其他政協事務支出。
10.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位:(略)
11.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
12.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項):反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。
13.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項):反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
14.一般公共服務支出(類)專項普查活動(款):其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
15.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項):反映除上述項目以外其他紀檢監察事務方面的支出。
16.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
17.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
18.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務方面的支出。
19.一般公共服務支出(類)統戰事務(款)宗教事務(項):反映用于宗教事務管理方面的支出。
20.一般公共服務支出(類)統戰事務(款)其他統戰事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨統戰部門的事務支出。
21.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
22.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。
23.一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)食品安全監管(項):反映食品安全監管等專項工作支出。
24.國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項):反映用于人民防空工程建設、宣傳等方面的支出。
25.國防支出(類)國防動員(款)其他國防動員支出(項):反映除上述項目以外其他用于國防動員方面的支出。
26.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
27.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業務(項):反映各級司法行政部門用于基層業務的支出,包括基層工作指導費、調解費、安置幫教費、(略)相關支出、人民陪審員選任管理費用、人民監督員選任管理費用等支出。
28.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項):反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
29.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓,黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出,以及退役士兵、轉業士官的培訓支出,不在本科目反映。
30.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
31.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務(項):反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。
32.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)群眾藝術館支出等。
33.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項):反映鼓勵文學、藝術創作和優秀傳統文化保護方面的支出。
34.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
35.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項):反映考古發掘及文物保護方面的支出。
36.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項):反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
37.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項):反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。
38.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項):反映勞動保障監察事務支出。
39.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務(項):反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
40.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)基層政權建設(略)治理(項):反映開展城(略)治理、城(略)服務(鄉村便民服務)、村(居)民自治、村(居)務公開、鄉鎮(街道)服務能力建設等基層政權建設(略)治理工作的支出。
41.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于民政管理事務方面的支出。
42.社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
43.社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
44.社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
45.社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
46.社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
47.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)社會保險補貼(項):反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。
48.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項):反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。
49.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項):反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。
50.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
51.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項):反映用于義務兵優待方面的支出。
52.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出★(項):反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出,包括向優撫對象發放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。
53.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項):反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。
54.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)兒童福利(項):反映對兒童提供福利服務方面的支出。
55.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項):反映對老年人提供福利服務方面的支出,包括為經濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養老服務保障的資金補助等支出。
56.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利(項):反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
57.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項):反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。
58.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業(項):反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業方面的支出。
59.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人生活和護理補貼(項):反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
60.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
61.社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。
62.社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(項):擁軍優屬(項):反映開展擁軍優屬活動的支出。
63.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業支出方面的支出。
64.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項):反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
65.衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生(項):其他公共衛生支出反映除上述項目以外其他用于方面公共衛生方面的支出。
66.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):反映計劃生育服務支出。
67.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
68.衛生健康支出(類)行政事業單位:(略)
69.衛生健康支出(類)行政事業單位:(略)
70.衛生健康支出(類)老齡衛生健康事務(款)老齡衛生健康事務(項):反映老齡衛生健康事務方面的支出。
71.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
72.城(略)支出(類)城(略)管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
73.城(略)支出(類)城(略)管理事務(款)其他城(略)管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于城(略)管理事務方面的支出。
74.城(略)支出(類)城(略)規劃與管理(款)城(略)規劃與管理(項):反映城(略)、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
75.城(略)支出(類)城(略)公共設施(款)其他城(略)公共設施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城(略)公共設施方面的支出。
76.城(略)支出(類)城(略)環境衛生(款)城(略)環境衛生(項):反映城(略)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
77.農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項):反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。
78.農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災(項):反映用于病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出。
79.農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項):反映除上述項目以外其他用于林業和草原方面的支出。
80.農林水支出(類)水利(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出(項):反映中央財政劃轉大中型水庫移民后期扶持基金的支出,包括對銷售電量加價部分征收的增值稅返還以及用于解決水庫移民遺留問題的定額補助。
81.農林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興★(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出★(項)反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接方面的支出。
82.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項★(項):反映用于支持中小企業培育、公共服務體系和融資服務體系建設等方面的支出。
83.住房保障支出(類)城(略)住宅(款)其他城(略)住宅支出(項)反映除上述項目以外其他用于城(略)住宅方面的支出。
84.國有資本經營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業退休人員社會化管理補助支出(項):反映用國有資本經營預算收入安排的支持國有企業特別是獨立(略)、三(略)和資源枯竭(略)企業(略)改造方面的支出。
85.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)反映除上述項目以外其他應急管理方面的支出。
86.災害防治及應急管理支出(類)消防救援事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位:(略)
87.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項):反映用于體育事業的彩票公益金支出。
88.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出

第四部分2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告(詳見附件)
二、項目支出績效評價報告(詳見附件)
三、項目支出績效自評表(詳見附件)


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