目錄
第一部分2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《
(略)機(jī)構(gòu)改革方案》,
(略)醫(yī)療保障
(略)政府直屬機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)規(guī)格為副局級(jí)。
(略)醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策、決策部
(略)委有關(guān)工作要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和政策規(guī)定,擬
(略)醫(yī)療保障制度地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。
2.負(fù)
(略)醫(yī)療保障基金支付預(yù)算、管理及撥付工作。
3.擬
(略)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。負(fù)責(zé)制
(略)公費(fèi)醫(yī)療政策并組織實(shí)施,承擔(dān)中央在京機(jī)構(gòu)公費(fèi)醫(yī)療審核報(bào)銷工作。負(fù)
(略)離休干部醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌工作。組織擬訂并實(shí)
(略)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
4.組織制
(略)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,承
(略)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判、確定等相關(guān)工作。
5.組織制
(略)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.制
(略)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策并組織實(shí)施,組織推
(略)藥品、
(略)建設(shè)。
7.負(fù)
(略)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)
(略)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完
(略)異地就醫(yī)管理、
(略)建設(shè)。建立健
(略)醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.
(略)委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
(略)醫(yī)療保障局直屬機(jī)構(gòu)3個(gè),分別為:
(略)、
(略)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)113740.65萬元,比上年增加9338.10萬元,增長8.94%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)113643.01萬元,比上年增加10571.34萬元,增長10.26%。
1.財(cái)政撥款收入113643.01萬元,占收入合計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入113643.01萬元,占收入合計(jì)的100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位:
(略)
6.其他收入0萬元,占收入合計(jì)的0%。
圖1:收入決算
收入決算
0.00%
100.00%
■財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入
■事業(yè)收入
■經(jīng)營收入
■附屬單位:
(略)
■其他收入
(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)100906.08萬元,比上年減少3006.56萬元,下降2.89%,其中:基本支出9387.09萬元,占支出合計(jì)的9.30%;項(xiàng)目支出91518.99萬元,占支出合計(jì)的90.70%;上繳上級(jí)支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位:
(略)
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況
支出決算
0.00%
0.00%
90.70%
0.00%
9.30%
■基本支出■項(xiàng)目支出■上繳上級(jí)支出■經(jīng)營支出■對(duì)附屬單位:
(略)
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)113740.65萬元,比上年增加9340.09萬元,增長8.95%。主要原因:中央專項(xiàng)業(yè)務(wù)資金較上年增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100906.08萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出8994.25萬元,占本年財(cái)政撥款支出8.91%;衛(wèi)生健康支出91911.83萬元,占本年財(cái)政撥款支出91.09%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算9063.08萬元,2024年度決算8994.25萬元,完成年初預(yù)算的99.24%。其中:
“普通教育”(款,下同)2024年度年初預(yù)算8935萬元,2024年度決算8935萬元,完成年初預(yù)算的100%。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算128.08萬元,2024年度決算59.25萬元,完成年初預(yù)算的46.26%。主要原因:落實(shí)政府過緊日子的要求,厲行勤儉節(jié)約,壓縮培訓(xùn)成本。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算93702.50萬元,2024年度決算91911.83萬元,完成年初預(yù)算的98.09%。其中:
“醫(yī)療保障管理事務(wù)”(款)2024年度年初預(yù)算19552.06萬元,2024年度決算17762.92萬元,完成年初預(yù)算的90.85%。主要原因:政策調(diào)整和按實(shí)際工作開展業(yè)務(wù)等原因造成部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9387.09萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)26.72萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算70.9萬元減少44.18萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)20.54萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)55.93萬元減少35.39萬元。主要原因:繼續(xù)落實(shí)政府過緊日子的要求,厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)控因公出國(境)支出;2024年度因公出國(境)費(fèi)用主要用于
(略)政府出訪團(tuán)赴美國、英國訪問和赴香港、澳門開展醫(yī)保領(lǐng)域交流等方面;2024年度組織因公出國(境)團(tuán)組2個(gè)、5人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.16萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.92萬元減少1.76萬元。主要原因:繼續(xù)落實(shí)政府過緊日子的要求,厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量和規(guī)模。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待河南省醫(yī)保局交叉調(diào)研組調(diào)研。公務(wù)接待1批次,公務(wù)接待12人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)6.03萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)13.05萬元減少7.02萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元,主要原因:本年無新購公務(wù)用車,2024年度購置(更新)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)6.03萬元,主要原因:落實(shí)政府過“緊日子”要求,嚴(yán)控公務(wù)用車使用,公車運(yùn)維費(fèi)支出按照實(shí)際情況支出。2024年度公務(wù)用車保有量7輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)533.82萬元,比上年增加17.18萬元,增加原因:
(略),為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成日常工作,根據(jù)實(shí)際工作需要,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額8243.55萬元,其中:政府采購貨物支出482.12萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出7761.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額1825.33萬元,占政府采購支出總額的22.14%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1676.05萬元,占政府采購支出總額的20.33%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,
(略)醫(yī)療保障局共有車輛7臺(tái);單位:
(略)
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算6369.27萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位:
(略)
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位:
(略)
5.政府采購:指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位:
(略)
6.政府購買服務(wù):是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合
(略)場化方式:
(略)
7.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位:
(略)
8.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映醫(yī)保部門用于信息化建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障政策管理(項(xiàng)):反映醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出。
10.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位:
(略)
11.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
12.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
第四部分2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)告
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