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廣西壯族自治區統計局普查中心2024年度部門決算

所屬地區:廣西 - 南寧 發布日期:2025-08-22
所屬地區:廣西 - 南寧 招標業主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/08/22 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
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(略)2024年度部門決算發布時間:(略):30作者:來源:廣西壯族(略)統計局
目錄
第一部分:(略)概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分:(略)2024年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九:財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
第三部分:(略)2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分:名詞解釋
第一部分:(略)概況
一、本部門職責
(1)研究制(略)經濟普查工作方案并組織實施,對數據質量進行檢查和評估,管理經濟普查數據庫;
(2)組織實(略)基本單位:(略)
(3)承(略)(略)建設。
二、機構設置情況
(略)無內設機構。
第二部分:(略)2024年度部門
決算報表
(詳見附件:(略)2024年部門決算公開附表)
第三部分:(略)2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
(一)本單位:(略)
一般公共預算財政撥款收入1825.47萬元,為(略)本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數增加364.59萬元,增長24.96%。主要原因是2024年新增第五次全國經濟普查工作數據處理環境建設項目預算。
(二)本部門2024年度總支出1825.47萬元,其中本年支出1825.47萬元,較2023年度決算數增加364.59萬元,增長24.96%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務支出(類)1686.18萬元:主要用于人員類經費、單位:(略)
2.社會保障和就業支出83.65萬元:主要用于單位:(略)
3.衛生健康支出21.37萬元:主要用于按照國家政策規定為職工繳納的醫療保險。較2023年度決算數增加3.89萬元,增長22.23%,主要原因是新增考錄人員及在職人員社保基數調整,醫療保障險繳納費用增加。
4.住房改革支出34.27萬元:主要用于按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。較2023年度決算數增加5.92萬元,增長20.89%,主要原因是新增考錄人員及在職人員公積金基數調整,公積金繳納費用增加。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
(略)2024年度一般公共預算財政撥款支出1825.47萬元,較2023年度決算數增加364.59萬元,增長24.96%。其中:基本支出455.53萬元,項目支出1369.93萬元。
(略)2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1193.25萬元,支出決算為1825.47萬元,完成年初預算的152.98%。
(一)一般公共服務支出(類)年初預算為1085.50萬元,支出決算為1686.18萬元,完成年初預算的155.34%,預決算差異的原因是新增第五次全國經濟普查工作數據處理環境建設項目支出。
1.行政運行支出年初預算為287.09萬元,支出決算為316.25萬元,完成年初預算的110.16%,主要是用于職工工資和定額定員的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。預決算差異的原因是:新增考錄人員,向(略)財政廳追加人員經費。
2.一般行政管理事務年初預算為65.82萬元,支出決算為62.21萬元,完成年初預算的94.52%。主要是舉辦專項工作會議和培訓經費。預決算差異的原因主要是:會議費和培訓費產生零星結余。
3.專項統計業務支出年初預算為79.00萬元,支出決算為68.62萬元,完成年初預算的86.86%。主要是開展基本單位:(略)
4.統計管理支出年初預算為0萬元,支出決算為651.38萬元。主要是開展第五次全國經濟普查工作數據處理環境建設項目經費。預決算差異的原因是:按照投評結果,年中追加第五次全國經濟普查工作數據處理環境建設項目經費。
5.專項普查活動支出年初預算為653.59萬元,支出決算為587.72萬元,完成年初預算的89.92%。主要是開展第五次全國經濟普查工作經費。預決算差異的原因是:第五次全國經濟普查項目印刷費、差旅費、郵電費等一般性消耗支出產生結余。
(二)社會保障和就業支出年初預算為653.59萬元,支出決算為83.65萬元:主要用于單位:(略)
1.行政單位:(略)
2.機關事業單位:(略)
3.機關事業單位:(略)
(三)衛生健康支出年初預算數為15.93萬元,支出決算為21.37萬元,完成年初預算的134.15%,主要用于按照國家政策規定為職工繳納的醫療保險。預決算差異的原因是:新增考錄人員,向(略)財政廳追加職業年金經費預算。
(四)住房改革支出年初預算數為25.83萬元,支出決算為34.27萬元,完成年初預算的132.68%,主要用于按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金。預決算差異的原因是:新增考錄人員,向(略)財政廳追加住房公積金經費預算。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出455.53萬元,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出386.09萬元,完成年初預算的122.54%。預決算差異的主要原因是新增考錄人員,追加統發人員經費。
(二)商品和服務支出48.85萬元,完成年初預算的87.75%。主要原因是貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神,落實過“緊日子”的要求,堅持精打細算、勤儉節約,持續強化和規范經費管理,嚴控經費預算,降低行政運行成本。
(三)對個人和家庭的補助20.60萬元,完成年初預算的85.48%。主要原因是彌補在編在崗人員社會保障金單位:(略)
四、2024年度政府性基金支出決算情況
(略)2024年度無政府性基金支出。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
(略)2024年度無政府性基金支出。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,完成預算的0%,與上年持平,(略)無“三公”經費開支。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況說明。
本部門2024年度機關運行經費支出48.85萬元,比年初預算數減少6.82萬元,降低12.25%,比上年決算數增加4.33萬元,增長9.73%,主要原因是在職人員增加而引起的定額商品服務支出增加。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2024年度政府采購支出總額789.97萬元,其中:政府采購貨物支出602.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出187.06萬元。授予中小企業合同金額545.36萬元,占政府采購支出總額的69.04%,其中:授予小微企業合同金額392.11萬元,占授予中小企業合同金額的57.42%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額59.43%;服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:副部(?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位:(略)
八、預算績效管理工作開展情況
1.績效管理工作開展情況。
我單位:(略)
2.項目支出績效自評結果。
我單位:(略)
3.部分重點項目績效自評情況。
根據年初設定的績效目標,重點項目“第五次全國經濟普查”自評得分為100分,一等,項目全年預算數為1304.97萬元,執行數為1239.10萬元,上繳財政預算65.87萬元,預算執行率100%。指標完成情況如下:
(1)數量指標完成情況。6個數量指標均達成年度指標,即:印制《致普查對象的一封信》等普查資料共計180.32萬張(本、冊)、(略)項目1項、完成行業大數據應用服務項目1個、完成電話補充與回訪調查項目1個、開展廣西第五次全國經濟普查數據審核評估服務項目1個、開展普查登記短信預約和自主填報服務項目1個。
(2)質量指標完成情況。3個質量指標均達成年度指標,(略),資料印刷,以及行業大數據應用服務項目、電話補充與回訪調查、廣西第五次全國經濟普查數據審核評估服務、普查登記短信預約和自主填報服務等項目均驗收合格。
(3)時效指標完成情況。于2024年底前完成了普查登記階段數據采集、數據審核驗收、事后質量抽查等各項工作,達成年度指標。
(4)成本指標完成情況。項目實際支出1239.10萬元,總成本控制在年初預算內,達成年度指標。
(5)社會效益指標完成情況。2個社會效益指標均達成年度指標,在南寧地鐵1號、2號線,及2組動車開展普查宣傳,在廣西廣播電視臺開展為期90天(3個月)的宣傳。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指(略)財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位:(略)
三、經營收入:指事業單位:(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余:指事業單位:(略)
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位:(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位:(略)
十二、“三公”經費:納入(略)財政預決算管理的“三公”經費,是指(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位:(略)
十三、機關運行經費:為保障行政單位:(略)
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相關附件:
(略)2024年度部門決算公開附表.xlsx
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