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廣西壯族自治區統計局2024年度部門決算

所屬地區:廣西 - 防城港 發布日期:2025-08-21
所屬地區:廣西 - 防城港 招標業主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/08/21 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
咨詢該項目請撥打:15055702333
目錄
第一部分:廣西壯族(略)統計局概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分:廣西壯族(略)統計局2023年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九:財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
第三部分:廣西壯族(略)統計局2023年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分:名詞解釋
?
第一部分:廣西壯族(略)統計局概況
一、本部門職責
(1)承擔組織協調和指(略)統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任;貫徹執行國家統計工作的政策和法律、法規,制(略)統計改革、統計科學發展規劃及統計調查計劃;組織協調和指(略)統計工作,監督檢查統計法律、法規、規章的實施。
(2)建立健(略)國民經濟核算體系和統計指標體系;依據國家基本統計制度和統計標準,擬(略)地方統計調查方案;組織實(略)國民經濟核算制度和投入產出調查,核(略)地區生產總值,匯編提供國民經濟核算資料,監督管(略)國民經濟核算工作。
(3)組織實施國家部署的人口、經濟、農業等重大國情國力普查及專項統計調查;研究提出(略)情、區力普查和抽樣調查計劃并組織實施,匯總、整理和提供有關國情國力、(略)力方面的統計數據。
(4)組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、固定資產投資、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業、運輸服務業、倉儲業、科技交流和推廣服務業、社會福利業以及能源、投資、消費、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本情況等統計調查,組織開展社情民意調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。
(5)組織實施社會發展水平、縣域經濟發展、節能降耗、招商引資、全面小康及農村小康建設進程、農村貧困、婦女兒童等統計監測和綜合評價,收集、整理和提供有關統計數據和資料。
(6)綜合整理和提供財政、金融、旅游、交通運輸、郵政、文化教育、衛生、體育、社會保障、公用事業、對外貿易、對外經濟(略)性基本統計數據。
(7)對國民經濟、科技進步、社會發展和環境資源等情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向(略)黨委、(略)人民政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。
(8)組織實施(略)、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查,統一核定、管理、公(略)性基本統計資料,定期發(略)國民經濟和社會發展情況的統計信息。
(9)依法審批(備案)各部門、各地統計調查項目、統計調查方案;依法監督管理涉外調查活動;指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設;建立健全統計數據質量審核、監控、檢查和評估制度,開展對重要統計數據的審核、監控和評估。
(10)建立健全和管(略)(略)和統計數據庫體系;組織制定(略)(略)絡的基本標準和運行規則,指(略)、縣、(略)建設。
(11)協(略)管理統計局領導班子;會同有關部門組織管(略)統計從業資格認定、統計專業資格考試和職務評聘工作。監督管理國家統計局和(略)財政劃撥的統計專項經費。
(12)承辦(略)人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
納入(略)統計局2024年部門決算匯編單位:(略)
?
?
(略)
單位:(略)
單位:(略)
1
132001
廣西壯族(略)統計局本級
2
132002
(略)
3
132003
(略)
4
132005
(略)
5
132006
廣西壯族(略)統計研究所
6
132007
(略)
7
132008
(略)
8
132009
(略)
?
第二部分:廣西壯族(略)統計局2024年度部門決算報表
(詳見附件1:廣西壯族(略)統計局2024年度部門決算公開附表)
第三部分:廣西壯族(略)統計局2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2024年度總收入10989.48萬元,其中:本年收入10855.86萬元,較2023年度決算數減少88.80萬元,下降0.81%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入9315.73萬元,為(略)本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數減少163.37萬元,下降1.73%,主要原因是貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神,牢固樹立過“緊日子”的理念,堅持精打細算、勤儉節約的原則,持續強化和規范經費管理,嚴控“三公”兩費經費預算,降低行政運行成本。
2.事業收入1500.14萬元,為事業單位:(略)
3.其他收入40.00萬元,主要為公益二類事業單位:(略)
4.年初結轉結余133.61萬元,較2023年度決算數增加133.61萬元,(略)使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(二)本部門2024年度總支出10989.48萬元,其中本年支出10855.35萬元,較2023年度決算數減少86.52萬元,下降0.79%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務支出(類)9185.98萬元:主要用于(略)統計局為保障統計事業發展而發生的項目支出,包括本級專項統計業務、統計管理、專項普查活動等項目以及二級預算事業單位:(略)
2.社會保障和就業支出1062.77萬元,主要用于機關事業單位:(略)
3.衛生健康支出231.45萬元,主要用于行政事業單位:(略)
4.住房保障支出375.15萬元,主要用于行政事業單位:(略)
5.結余分配134.12萬元,為事業單位:(略)
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
廣西壯族(略)統計局2024年度一般公共預算財政撥款支出9315.73萬元,較2023年度決算數減少164.38萬元,下降1.73%。其中:基本支出5021.40萬元,項目支出4294.33萬元。
廣西壯族(略)統計局2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9063.70萬元,支出決算為9315.73萬元,完成年初預算的102.78%。
(一)一般公共服務支出(類)年初預算為7611.47萬元,支出決算7783.10萬元,完成年初預算的102.25%,預決算差異的原因:一是年中追加專項績效考評獎勵經費和人員工資調整增資。二是年中追加第五次全國經濟普查數據處理環境建設經費。
1.行政運行支出年初預算為2302.62萬元,支出決算為2434.26萬元,完成年初預算的105.72%,預決算差異的原因是年中追加專項績效考評獎勵經費和人員工資調整增資。
2.一般行政管理事務年初預算為1057.78萬元,支出決算為
852.57萬元,完成年初預算的80.60%,預決算差異的原因是2024年未舉辦統計協統員招聘考試。
3.機關服務支出年初預算為221.70萬元,支出決算為229.90萬元,完成年初預算的103.70%。預決算差異的原因是年中追加人員工資經費。
4.專項統計業務支出年初預算為904.05萬元,支出決算為803.78萬元,完成年初預算的88.91%。預決算差異的原因是嚴格按照政府采購規定實施采購,部分采購項目產生零星結余。
5.統計管理支出年初預算為1483.98萬元,支出決算為1927.62萬元,完成年初預算的129.90%。預決算差異的原因是年中追加第五次全國經濟普查數據處理環境建設經費。
6.專項普查活動支出年初預算為666.19萬元,支出決算為
599.54萬元,完成年初預算的83.99%。預決算差異的原因是第五次全國經濟普查部分采購項目產生零星結余。
7.事業運行支出年初預算為975.45萬元,支出決算為935.43萬元,完成年初預算的95.90%。預決算差異的原因是直屬事業單位:(略)
(二)社會保障和就業支出年初預算數為913.82萬元,支出決算為984.86萬元,完成年初預算的107.77%,預決算差異的主要原因是新增退休人員以及離退休人員經費調標,追加局機關離退休人員經費。
1.行政單位:(略)
205.33萬元,完成年初預算的108.16%,預決算差異主要原因是新增退休人員以及離退休人員經費調標,追加局機關離退休人員經費。
2.事業單位:(略)
3.機關事業單位:(略)
4.機關事業單位:(略)
5.死亡撫恤支出年初預算為0萬元,支出決算為44.90萬元,完成年初預算的100%,預決算差異主要原因是年中追加退休人員死亡撫恤金。
(三)衛生健康支出年初預算為205.37萬元,支出決算為208.51萬元,完成年初預算的101.53%,預決算差異主要原因是醫療保險繳費基數調整,醫療保險繳存金額增加。
1.行政單位:(略)
2.事業單位:(略)
(四)住房保障支出年初預算為333.04萬元,支出決算為339.25萬元,完成年初預算的101.86%,預決算差異原因是在職人員公積金繳費基數調整,繳存金額增加。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出5021.40萬元,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出4150.86萬元,完成年初預算的107.88%。預決算差異的原因是年中追加專項績效考評獎勵經費和人員工資調整增資。
(二)商品和服務支出487.05萬元,完成年初預算的80.18%。預決算差異的原因是加強預算績效管理,堅持厲行節約,提高財政資金使用效益,減少浪費。
(三)對個人和家庭的補助支出383.48萬元,完成年初預算的97.52%,預決算基本持平。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
我局2024年度無政府性基金支出。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
我局2024年度無政府性基金支出。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出39.20萬元,完成年初預算的44.55%,比上年減少9.80萬元,下降20%,其中:因公出國(境)費支出決算14.25萬元,公務用車購置及運行費支出決算45.77萬元,公務接待費支出決算3.23萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出14.25萬元,完成預算的54.98%,較上年增加14.25萬元,主要原因是2024年新增因公出國組團數2個。
(二)公務用車購置及運行費支出22.96萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元,比上年減少18.36萬元,下降100%,原因是2024年無公務用車購置計劃。公務用車運行支出22.96萬元,完成預算的88.58%,較上年減少4.45萬元,下降16.23%;主要原因是嚴格車輛管理,嚴禁使用公務車進行無實質性內容的學習交流和考察調研。2024年,(略)統計局和7個事業所屬單位:(略)
(三)公務接待費支出1.99萬元,完成預算的5.55%,較上年減少1.24萬元,下降38.39%,原因在規定的標準內,接待國家統計局、兄(略)以及(略)單位:(略)
七、其他重要事項情況說明
(一)?機關運行經費支出情況說明。
本部門2024年度機關運行經費支出389.85萬元,比年初預算數減少78.65萬元,降低25.79%。主要原因是嚴格機關運行經費支出,堅持厲行節約,降低行政運行成本。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2024年度政府采購支出總額1721.27萬元,其中:政府采購貨物支出720.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1000.32萬元。授予中小企業合同金額1261.83萬元,占政府采購支出總額的73.31%,其中:授予小微企業合同金額740.21萬元,占授予中小企業合同金額的58.66%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額56.47%;服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的88.97%。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中:機要通信用車1輛、應急保障用車6輛、其他用車3輛,其他用車主要是單位:(略)
八、預算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結果。
2024年,我局預算績效管理工作嚴格按照預算抓好執行,緊盯開支進度要求,對標年初設置的績效目標精準發力,多措并舉,強化目標導向和效果導向,狠抓財政預算資金開支跟蹤問效。從自評結果情況看,部門整體支出產出指標、效益指標、滿意度指標等37個指標均達到預期目標,全年財政資金預算執行率達到100%,產生了較好的經濟和社會效益,有力保障了年度統計各項工作任務高質量完成。2024年(略)統計局部門整體支出自評得分99.50分,自評等級為“一等”。
2.項目支出績效自評結果。
我局嚴格按照(略)有關財政預算項目績效目標編制要求,結合統計項目實際,各項收入支出全部納入預算管理,科學設置績效考核指標,認真編制績效目標,堅持目標導向、效果導向,扎實抓好項目預算績效目標跟蹤問效工作,發現問題及時整改,切實發揮績效目標在預算執行過程中的牽引作用,助推各項工作績效目標任務圓滿完成,取得實實在在的效果。2024年度全局項目支出績效目標設置共有61個項目,自評平均分98.21分。其中:一等項目61個,占所有自評項目100%。
3.部分重點項目績效自評情況。
根據年初設定的績效目標,重點項目“第五次全國經濟普查”自評得分為100分,一等,項目全年預算數為1304.97萬元,執行數為1239.10萬元,上繳財政預算65.87萬元,預算執行率100%。指標完成情況如下:
(1)數量指標完成情況。6個數量指標均達成年度指標,即:印制《致普查對象的一封信》等普查資料共計180.32萬張(本、冊)、(略)項目1項、完成行業大數據應用服務項目1個、完成電話補充與回訪調查項目1個、開展廣西第五次全國經濟普查數據審核評估服務項目1個、開展普查登記短信預約和自主填報服務項目1個。
(2)質量指標完成情況。3個質量指標均達成年度指標,(略),資料印刷,以及行業大數據應用服務項目、電話補充與回訪調查、廣西第五次全國經濟普查數據審核評估服務、普查登記短信預約和自主填報服務等項目均驗收合格。
(3)時效指標完成情況。于2024年底前完成了普查登記階段數據采集、數據審核驗收、事后質量抽查等各項工作,達成年度指標。
(4)成本指標完成情況。項目實際支出587.72萬元,總成本控制在年初預算內,達成年度指標。
(5)社會效益指標完成情況。2個社會效益指標均達成年度指標,在南寧地鐵1號、2號線,及2組動車開展普查宣傳,在廣西廣播電視臺開展為期90天(3個月)的宣傳。
?4.部門績效評價結果。
組織對“第五次全國經濟普查”等1個重點項目進行了部門評價。2024年,第五次全國經濟普查項目工作成效顯著,各項指標完成較好,評分99.4分,為“一等”等次。
從評價情況來看,(略)堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨中央、國務院部署要求,認真落實(略)黨委、政府決策部署,按照“五個堅持”高標準、“六個到位”總要求,科學謀劃、周密部署。牽頭組(略)各級普查機構、7萬多名普查人員團結奮戰、攻堅克難,高質高效完成五經普主要階段任務,取得積極成效,廣西在國務院五經普電視電話會議上作經驗交流發言,多次在國務院經普辦進度和質量通報中名列前茅。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指(略)財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位:(略)
三、經營收入:指事業單位:(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余:指事業單位:(略)
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位:(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位:(略)
十二、“三公”經費:納入(略)財政預決算管理的“三公”經費,是指(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位:(略)
十三、機關運行經費:為保障行政單位:(略)
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