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(略)信訪局2024年度部門決算
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目錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分?部門2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分其他需要說明的情況
第五部分名詞解釋
第六部分附件
?
第一部分??部門概況
一、主要職能
市信訪局的主要職責是:
1.負責處理人民群
(略)委、市政府來信、來電,接待來訪,傾聽人民群眾的意見、建議和要求,確保信訪渠道的暢通,及
(略)委、市政府工作報告來信、來電、來訪中人民群眾提出的重要建議和反映的重大問題。
2.承辦中共中央、國務院、省委、省政府、市委、市政
(略)委、市政府領導批示交辦、轉辦的信訪事項;
(略)委、市政府領導的意見,向有關部門、鎮(場)轉送、交辦有關信訪事項,檢查、督辦信訪事項的處理和落實。
3.協調處理
(略)、跨部門的重要信訪問題;配合職能部門會辦、督辦信訪老戶和重要信訪案件。
4.檢查、指導、督促各鎮(場)、市級機關各部門、各單位:
(略)
5.為來信、來電、來訪人員提供有關政策咨詢,做好信訪人員的思想疏導、矛盾化解工作。
6.綜合分析人民群眾來信、來訪、來電反映的情況,征集、篩選和提供信訪信息和建議,對帶有全局性的或重要信訪問題開展調查研究,提出解決問題的方案或建議。
7.負責組織實
(略)信訪工作目標管理,提高信訪工作質量,加強信訪隊伍的自身建設,開展信訪專兼職干部培訓和信訪宣傳工作,提高信訪干部的政治和業務素質;研究和探討信訪工作的規律和理論,指導信訪工作實踐,發揮信訪工作的社會效益。
8.配合公安、武警等部門處置人民群眾以集體上訪為由的游行、集會、請愿活動,依法維護信訪秩序。
9.按照《信訪條例》規定,對有關信訪干部和信訪群眾提出獎勵或處罰的建議。
?
二、機構設置情況
二、部門決算單位:
(略)
市信訪局包括辦公室、民情聯絡室、綜合調研室、來信辦理室、網絡信息室、復查督查室等6個機關行政科室,所有科室
(略)信訪局的名義列入2024年度部門決算編制范圍,其中:列入2024年部門決算編制范圍的單位:
(略)
(略)
單位:
(略)
經費性質
1
(略)信訪局
全額財政撥款
第二部分
(略)信訪局2024年部門決算表
一、收入支出決算總表
公開01表
部門:
(略)信訪局(匯總)
金額單位:
(略)
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
473.62
一、一般公共服務支出
31
708.18
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
三、國有資本經營預算財政撥款收入
3
0.00
三、國防支出
33
0.00
四、上級補助收入
4
0.00
四、公共安全支出
34
0.00
五、事業收入
5
0.00
五、教育支出
35
0.00
六、經營收入
6
0.00
六、科學技術支出
36
0.00
七、附屬單位:
(略)
7
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
37
0.00
八、其他收入
8
304.00
八、社會保障和就業支出
38
44.73
9
九、衛生健康支出
39
0.00
10
十、節能環保支出
40
0.00
11
十一、城
(略)支出
41
0.00
12
十二、農林水支出
42
0.00
13
十三、交通運輸支出
43
0.00
14
十四、資源勘探工業信息等支出
44
0.00
15
十五、商業服務業等支出
45
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
17
十七、援助其
(略)支出
47
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
48
0.00
19
十九、住房保障支出
49
24.71
20
二十、糧油物資儲備支出
50
0.00
21
二十一、國有資本經營預算支出
51
0.00
22
二十二、災害防治及應急管理支出
52
0.00
23
二十三、其他支出
53
0.00
24
二十四、債務還本支出
54
0.00
25
二十五、債務付息支出
55
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
56
0.00
本年收入合計
27
777.62
本年支出合計
57
777.62
使用非財政撥款結余(含專用結余)
28
0.00
結余分配
58
0.00
年初結轉和結余
29
0.00
年末結轉和結余
59
0.00
總計
30
777.62
總計
60
777.62
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位:
(略)
?
二、收入決算表
公開02表
部門:
(略)信訪局(匯總)
金額單位:
(略)
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位:
(略)
其他收入
科目代碼
科目名稱:
(略)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
777.62
473.62
0.00
0.00
0.00
0.00
304.00
(略)
行政運行
291.21
291.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
一般行政管理事務
28.08
28.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出
3.83
3.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
一般行政管理事務
304.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
304.00
(略)
行政運行
11.53
11.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他信訪事務支出
69.53
69.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
行政單位:
(略)
2.14
2.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關事業單位:
(略)
28.80
28.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關事業單位:
(略)
13.79
13.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
住房公積金
24.71
24.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
?
三、支出決算表
公開03表
部門:
(略)信訪局(匯總)
金額單位:
(略)
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位:
(略)
科目代碼
科目名稱:
(略)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
777.62
373.58
404.04
0.00
0.00
0.00
(略)
行政運行
291.21
291.21
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
一般行政管理事務
28.08
0.00
28.08
0.00
0.00
0.00
(略)
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出
3.83
0.00
3.83
0.00
0.00
0.00
(略)
一般行政管理事務
304.00
0.00
304.00
0.00
0.00
0.00
(略)
行政運行
11.53
11.53
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他信訪事務支出
69.53
1.40
68.13
0.00
0.00
0.00
(略)
行政單位:
(略)
2.14
2.14
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關事業單位:
(略)
28.80
28.80
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關事業單位:
(略)
13.79
13.79
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
住房公積金
24.71
24.71
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
?
四、財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:
(略)信訪局
(匯總)
金額單位:
(略)
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預算財政撥款
1
473.62
一、一般公共服務支出
33
404.18
404.18
0.00
0.00
二、政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、國有資本經營預算財政撥款
3
0.00
三、國防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科學技術支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社會保障和就業支出
40
44.73
44.73
0.00
0.00
9
九、衛生健康支出
41
0.00
0.00
0.00
0.00
10
十、節能環保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城
(略)支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、農林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通運輸支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探工業信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業服務業等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其
(略)支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
24.71
24.71
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、國有資本經營預算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、災害防治及應急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、債務還本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、債務付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合計
27
473.62
本年支出合計
59
473.62
473.62
0.00
0.00
年初財政撥款結轉和結余
28
0.00
年末財政撥款結轉和結余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共預算財政撥款
29
0.00
61
政府性基金預算財政撥款
30
0.00
62
國有資本經營預算財政撥款
31
0.00
63
總計
32
473.62
總計
64
473.62
473.62
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
?
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:
(略)信訪局金額單位:
(略)
項目
本年支出
科目代碼
科目名稱:
(略)
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
合計
473.62
373.58
100.04
(略)
行政運行
291.21
291.21
0.00
(略)
一般行政管理事務
28.08
0.00
28.08
(略)
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出
3.83
0.00
3.83
(略)
行政運行
11.53
11.53
0.00
(略)
其他信訪事務支出
69.53
1.40
68.13
(略)
行政單位:
(略)
2.14
2.14
0.00
(略)
機關事業單位:
(略)
28.80
28.80
0.00
(略)
機關事業單位:
(略)
13.79
13.79
0.00
(略)
住房公積金
24.71
24.71
0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
?
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
公開06表
部門:
(略)信訪局(匯總)
金額單位:
(略)
人員經費
公用經費
科目代碼
科目名稱:
(略)
決算數
科目代碼
科目名稱:
(略)
決算數
科目代碼
科目名稱:
(略)
決算數
301
工資福利支出
333.04
302
商品和服務支出
37.67
307
債務利息及費用支出
0.00
30101
基本工資
34.84
30201
辦公費
6.13
30701
國內債務付息
0.00
30102
津貼補貼
55.02
30202
印刷費
1.43
30702
國外債務付息
0.00
30103
獎金
32.37
30203
咨詢費
0.00
310
資本性支出
0.26
30106
伙食補助費
1.18
30204
手續費
0.00
31001
房屋建筑物購建
0.00
30107
績效工資
56.77
30205
水費
0.00
31002
辦公設備購置
0.26
30108
機關事業單位:
(略)
48.16
30206
電費
0.00
31003
專用設備購置
0.00
30109
職業年金繳費
24.25
30207
郵電費
1.43
31005
基礎設施建設
0.00
30110
職工基本醫療保險繳費
17.08
30208
取暖費
0.00
31006
大型修繕
0.00
30111
公務員醫療補助繳費
6.87
30209
物業管理費
0.00
31007
(略)絡及軟件購置更新
0.00
30112
其他社會保障繳費
0.33
30211
差旅費
1.59
31008
物資儲備
0.00
30113
住房公積金
56.18
30212
因公出國(境)費用
0.00
31009
土地補償
0.00
30114
醫療費
0.00
30213
維修(護)費
0.24
31010
安置補助
0.00
30199
其他工資福利支出
0.00
30214
租賃費
0.00
31011
地上附著物和青苗補償
0.00
303
對個人和家庭的補助
2.62
30215
會議費
0.00
31012
拆遷補償
0.00
30301
離休費
0.00
30216
培訓費
0.00
31013
公務用車購置
0.00
30302
退休費
0.00
30217
公務接待費
0.00
31019
其他交通工具購置
0.00
30303
退職(役)費
0.00
30218
專用材料費
0.00
31021
文物和陳列品購置
0.00
30304
撫恤金
0.00
30224
被裝購置費
0.00
31022
無形資產購置
0.00
30305
生活補助
2.24
30225
專用燃料費
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
30306
救濟費
0.00
30226
勞務費
5.27
399
其他支出
0.00
30307
醫療費補助
0.00
30227
委托業務費
0.00
39907
國家賠償費用支出
0.00
30308
助學金
0.00
30228
工會經費
7.11
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
0.00
30309
獎勵金
0.00
30229
福利費
1.54
39909
經常性贈與
0.00
30310
個人農業生產補貼
0.00
30231
公務用車運行維護費
3.20
39910
資本性贈與
0.00
30311
代繳社會保險費
0.00
30239
其他交通費用
9.30
39999
其他支出
0.00
30399
其他對個人和家庭的補助
0.38
30240
稅金及附加費用
0.00
30299
其他商品和服務支出
0.43
人員經費合計
335.65
公用經費合計
37.93
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
?
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:
(略)信訪局(匯總)金額單位:
(略)
項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
科目代碼
科目名稱:
(略)
小計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。
?
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開08表
部門:
(略)信訪局(匯總)金額單位:
(略)
項目本年支出
科目代碼科目名稱:
(略)
欄次123
合計
注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
?
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
公開09表
部門:
(略)信訪局(匯總)
金額單位:
(略)
預算數
決算數
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
小計
公務用車購置費
公務用車運行維護費
小計
公務用車購置費
公務用車運行維護費
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.77
0.00
3.20
0.00
3.20
0.57
3.20
0.00
3.20
0.00
3.20
0.00
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
?
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為?777.62萬元。與2023年度相比,收、支總計各增加309.08萬元,增長?39?%,主要原因是增加了項目經費。
?
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計?777.62萬元,與2023年度相比,收入合計增加309.08萬元,增長?39%。其中:財政撥款收入?777.62萬元,占本年收入?100%;上級補助收入?0萬元,占本年收入?0%;事業收入0萬元,占本年收入?0%;經營收入0萬元,占本年收入?0%;附屬單位:
(略)
?
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計777.62萬元,與2023年度相比,支出合計增加309.08?萬元,增長?39?%。其中:基本支出?373.58?萬元,占本年支出?48%;項目支出404.04?萬元,占本年支出51%;上繳上級支出0萬元,占本年支出0%;經營支出0萬元,占本年支出?0%;對附屬單位:
(略)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為?777.62萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各增加309.08萬元,增長39%。主要原因是增加了項目經費。
2024年度財政撥款收入中,一般公共預算財政撥款收入473.62萬元,比2023年度決算數增加5.08萬元。增加主要原因是人員工資正常晉檔晉級。政府性基金預算財政撥款收入0萬元,比2023年度決算數持平。國有資本經營預算財政撥款收入0?萬元,比2023年度決算數持平。
?
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出473.62萬元,占本年支出合計的60??%。與2023年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加5.08萬元,增長0.1%。主要原因是人員工資正常晉檔晉級。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出373.58萬元,主要用于以下方面:
1.一般公共服務(類)支出373.58萬元,占48%。主要是用于人員經費和公用經費。
2.人員經費(類)?335.65?萬元,占?89%。主要是用于工資和社保等津貼。
3.公用經費(類)?37.93萬元,占?11%。主要是用于商品服務支出。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為389.57萬元,支出決算為373.58萬元,完成年初預算的96%。其中:
1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為?389.57萬元,支出決算為373.58萬元,完成年初預算的?96%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出373.58萬元,其中:
人員經費?335.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位:
(略)
公用經費?37.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、
(略)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0?萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為?3.77萬元,支出決算為3.2萬元,完成全年預算的?84%。較上年增加3.3萬元,增長87%。?決算數較上年增加的主要原因:是本年度增加了公務車汽油費和車輛維修保養費。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費全年預算為?0萬元,支出決算為0萬元,完成全年預算的0%。與上年持平。
2.公務用車購置及運行費全年預算為3.2萬元,支出決算為3.2萬元,完成全年預算的100%;決算數較上年增加的主要原因:是本年度增加了公務車汽油費和車輛維修保養費。其中:
(1)公務用車購置費支出0??萬元。(2)公務用車運行費支出3.2萬元,主要用于車輛維修保養和汽油。截至2024年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量1為1輛。
3.公務接待費全年預算為0.57萬元,支出決算為0萬元,完成全年預算的0%,較上年減少0.09萬元,下降100%。決算數小于全年預算數的主要原因:落實過緊日子要求,減少接待費支出。
十、機關運行經費支出說明
?2024年度機關運行經費支出28.08萬元,比年初預算數減少2.32萬元,下降0.8%。主要原因是:落實過緊日子要求,減少辦公支出。?
?
十一、政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0.26萬元,其中:政府采購貨物支出0.26萬元,授予中小企業合同金額0.26萬元,占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,部門共有車輛1輛,為機要通信用車。單位:
(略)
第四部分其他需要說明的情況
第五部分名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入:指從事業單位:
(略)
(五)事業收入:指事業單位:
(略)
(六)經營收入:指事業單位:
(略)
(七)其他收入:指單位:
(略)
(九)年初結轉和結余:指單位:
(略)
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。
2.…
(參考《2024年政府收支分類科目》說明逐項解釋)
(十一)結余分配:指事業單位:
(略)
(十二)年末結轉和結余:指單位:
(略)
(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出:指事業單位:
(略)
(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
(十七)機關運行經費:指為保障行政單位:
(略)
(十八)其他專用名詞。
?
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