目錄
?
第一部分:單位:
(略)
一、單位:
(略)
二、機構設置情況
第二部分:
(略)2025年單位:
(略)
一、單位:
(略)
二、單位:
(略)
三、單位:
(略)
四、政府性基金預算支出情況說明
五、國有資本經營預算支出情況說明
六、一般公共預算“三公”情況說明
七、機關運行經費安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、預算績效目標情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:
(略)2025年單位:
(略)
?
第一部分:單位:
(略)
一、單位:
(略)
(一)根據中央、
(略)、
(略)和
(略)人民政府的有關政策規定,研究制
(略)應急機要通信車輛管理工作的具體規章制度和組織實施。
(二)負
(略)車管平合車輛的接收、過戶、調度、安全、維修、保養、審驗等管理工作,合理調度車輛,保障正常運轉。
(三)
(略)車輛的費用統計、核算及考核工作。
(四)
(略)車輛安全管理及司勤人員安全教育考核工作,確保行車安全。(五)負責車輛報廢和購置計劃的提出、匯總、上報工作。
(六)負責建立車管平合車輛使用、管理合帳,掌握車輛分布和使用情況。
(七)負責司機出差補貼報賬工作。
(八)參與車輛購買、定點修理廠、加油站、
(略)、洗車場等的考察及落實工作。
(九)完成領導交辦的其它工作任務。
二、機構設置情況
(略)屬于財政全額撥款事業單位:
(略)
單位:
(略)
第二部分:
(略)2025年單位:
(略)
一、單位:
(略)
我單位:
(略)
二、單位:
(略)
我單位:
(略)
三、單位:
(略)
我單位:
(略)
項目支出預算0萬元,同比減少0萬元,下降0%。
四、政府性基金預算支出情況說明
我單位:
(略)
五、國有資本經營預算支出情況說明
我單位:
(略)
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我單位:
(略)
(一)因公出國(境)費2025年預算安排0萬元,與上年持平,無增減變化。
(二)公務用車購置及運行費2025年預算安排114萬元,與上年持平,無增減變化,其中:
公務用車購置費2025年預算安排0萬元,與上年持平,無增減變化。
公務用車運行維護費2025年預算安排114萬元,與上年持平,無增減變化。
(三)公務接待費2025年預算、安排0萬元,與上年持平,無增減變化。
七、機關運行經費安排情況說明
“事業單位:
(略)
我單位:
(略)
八、政府采購預算安排情況說明
我單位:
(略)
九、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,本單位:
(略)
十、預算績效目標情況說明
(一)我單位:
(略)
(二)重點項目預算績效目標說明。
(略)2025年無重點項目預算績效目標。
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指本年度從本級財政單位:
(略)
二、事業收入:指事業單位:
(略)
三、經營收入:指事業單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位:
(略)
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位:
(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位:
(略)
十二、“三公”經費:納入
(略)財政預決算管理的“三公”經費,是指
(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
十三、機關運行經費:為保障行政單位:
(略)
第四部分:
(略)單位:
(略)
一、單位:
(略)
二、單位:
(略)
三、單位:
(略)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)
十、
(略)本級項目績效目標公開表(預算公開10表)
十一、
(略)對下轉移支付項目績效目標公開表(預算公開11表)
上述報表詳見附件。
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