(略)國有樂里林場
2025年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分:
(略)國有樂里林場單位:
(略)
一、主要職責(zé)
二、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:
(略)國有樂里林場2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:
(略)國有樂里林場2025年部門預(yù)算相關(guān)報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
2025年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
第一部分:
(略)國有樂里林場概況
一、部門主要職責(zé)
本部門主要職能:(一)貫徹落實黨中央、國務(wù)院,
(略)黨委、
(略)人民政府,市委、市人民政府,縣委、縣人民政府和各級林業(yè)主管部門制定的各項方針、政策、法律法規(guī),實施好國
(略)生態(tài)建設(shè)。(二)負(fù)責(zé)國
(略)森林資源保護(hù)和管理工作。遵照《中華人民共和國森林法》和《中華人民共和國森林法實施條例》等相關(guān)法律法規(guī),依法保護(hù)好國有林木、林地。以國有森林資源保護(hù)管理為核心,嚴(yán)格執(zhí)法,嚴(yán)厲打擊盜伐林木、毀林開墾、侵占林地等破壞國有森林資源的行為,維護(hù)國家生態(tài)安全工作。(三)負(fù)責(zé)國
(略)森林資源培育和改良工作。對生態(tài)脆弱的林分重點培育和改良,建設(shè)生態(tài)公益多樣性,提高森林質(zhì)量,確保國有森林資源永續(xù)利用,建立生態(tài)效益與社會效益、人居環(huán)境互相和諧的森林體系。(四)負(fù)責(zé)國
(略)森林防火安全工作。在縣指揮部的指導(dǎo)下做好國
(略)森林防火,開展森林防火宣傳、林區(qū)火源監(jiān)管、森林火災(zāi)撲救,制定可行的《森林防火預(yù)案》、《安全生產(chǎn)預(yù)案》、《防洪澇災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》及林業(yè)有害生物防治,并組織實施,確保國有森林資源不受損失。(五)負(fù)責(zé)制定國
(略)生態(tài)公益林發(fā)展規(guī)劃。依據(jù)國家相關(guān)的管理規(guī)定,制定重點公
(略)修復(fù)和管護(hù)工作,充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益應(yīng)用。
、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(略)、資源培育股、資源保護(hù)股)和5個分場(樂里、太陽盤、分水嶺、八洞、定安)。本部門無下屬單位:
(略)
、部門預(yù)算收支總體情況說明
我部門總收入593.68萬元,總支出593.68萬元。總收入較2024年度預(yù)算數(shù)583.98萬元,增加9.70萬元,增長1.66%,主要原因是預(yù)算定額公用經(jīng)費增加。總支出較2024年度預(yù)算數(shù)583.98萬元,增加9.70萬元,增長1.66%,主要原因是主要原因是與收入增加原因相同。
二、部門收入總體情況說明
2025年我部門總收入593.68萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)583.98萬元,增加9.70萬元,增長1.66%,主要原因是預(yù)算定額公用經(jīng)費增加。
三、部門支出總體情況說明
2025年我部門總支出593.68萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)583.98萬元,增加9.70萬元,增長1.66%,主要原因是預(yù)算定額公用經(jīng)費增加。主要包括:機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:
(1)農(nóng)林水支出367.21萬元,占支出總預(yù)算61.85%,比上年減少8.39萬元,下降2.23%,主要原因是:人員退休經(jīng)費減少。
(2)社會保障和就業(yè)支出158.92萬元,占支出總預(yù)算26.77%,比上年增加13.22萬元,增長9.07%,主要原因是:養(yǎng)老、職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。
(3)衛(wèi)生健康支出24.71萬元,占支出總預(yù)算4.16%,比上年增加4.28萬元,增長20.95%,主要原因是:醫(yī)療基數(shù)調(diào)整。
(4)一般公共服務(wù)支出3.73萬元,占支出總預(yù)算0.63%,比上年減少0.13萬元,下降3.37%,主要原因是:人員退休經(jīng)費減少。
(5)住房保障支出39.10萬元,占支出總預(yù)算6.59%,比上年增加0.70萬元,增長1.82%,主要原因是:職工公積金基數(shù)調(diào)整。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算593.68萬元,占支出預(yù)算100.00%,比上年增加9.70萬元,增長1.66%。其中:
(1)工資福利支出465.18萬元,占基本支出總預(yù)算78.36%,比上年減少2.37萬元,減少0.51%,主要原因是:人員退休經(jīng)費減少。
(2)商品和服務(wù)支出43.73萬元,占基本支出總預(yù)算7.37%,比上年增長14.10萬元,增長47.59%,主要原因是:定額公用經(jīng)費增加。
(3)對個人和家庭的補(bǔ)助84.77萬元,占基本支出總預(yù)算14.28%,比上年減少2.03萬元,減少2.34%,主要原因是:人員退休及過世。
項目支出預(yù)算。
項目支出預(yù)算0.00萬元,占支出預(yù)算0.00%,比上年增加0.00萬元,增長0%。
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年我部門財政撥款總收入593.68萬元,總支出593.68萬元。財政撥款總收入較2024年度預(yù)算數(shù)583.98萬元,增加9.70萬元,增長1.66%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出共593.68萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)583.98萬元,增加9.70萬元,增長1.66%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
一般公共服務(wù)支出(類)支出3.73萬元,占支出總預(yù)算的0.63%,較2024年度預(yù)算數(shù)3.86萬元,減少0.13萬元,下降3.37%,主要原因是:人員退休經(jīng)費減少。
住房保障支出(類)支出39.10萬元,占支出總預(yù)算的6.59%,較2024年度預(yù)算數(shù)38.40萬元,增加0.70萬元,增長1.82%,主要原因是:職工公積金基數(shù)調(diào)整。
農(nóng)林水支出(類)支出367.21萬元,占支出總預(yù)算的61.85%,較2024年度預(yù)算數(shù)375.60萬元,減少8.39萬元,下降2.23%,主要原因是:人員退休經(jīng)費減少。
衛(wèi)生健康支出(類)支出24.71萬元,占支出總預(yù)算的4.16%,較2024年度預(yù)算數(shù)20.43萬元,增加4.28萬元,增長20.95%,主要原因是:醫(yī)療基數(shù)調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出(類)支出158.92萬元,占支出總預(yù)算的26.77%,較2024年度預(yù)算數(shù)145.70萬元,增加13.22萬元,增長9.07%,主要原因是:退休人員新增養(yǎng)老金、退休職工生活補(bǔ)助調(diào)整,春節(jié)慰問金。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出共593.68萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)583.98萬元,增加9.70萬元,增長1.66%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
工資福利支出預(yù)算465.18萬元,占基本支出預(yù)算的78.36%,較2024年度預(yù)算數(shù)467.55萬元,減少2.37萬元,下降0.51%,主要原因是:退休職工逝世經(jīng)費減少
商品和服務(wù)支出預(yù)算43.73萬元,占基本支出預(yù)算的7.37%,較2024年度預(yù)算數(shù)29.63萬元,增加14.10萬元,增長47.59%,主要原因是:定額公用經(jīng)費增加
對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算84.77萬元,占基本支出預(yù)算的14.28%,較2024年度預(yù)算數(shù)86.80萬元,減少2.03萬元,下降2.34%,主要原因是:退休職工逝世經(jīng)費減少
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
(二)2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.30萬元,同口徑較2024年度預(yù)算數(shù)0.18萬元,增加0.12萬元,增長66.67%,具體如下:
1.因公出國(境)費2025年預(yù)算安排0.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是沒有文件安排出差。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排0.30萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.18萬元,增加0.12萬元,增長66.67%,主要原因是項目增加接待費增加。
3.公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排0.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,其中:
公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是林場沒有公務(wù)用車編制,無經(jīng)費來源。
公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算安排0.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是林場沒有公務(wù)用車編制,無經(jīng)費來源。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2025年政府性基金預(yù)算支出共0.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我部門2025年無政府性基金預(yù)算。
、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出共0.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2025年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算43.73萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)29.63萬元,增加14.10萬元,增長47.59%,主要原因是:定額公用經(jīng)費增加。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明
我部門2025年政府采購預(yù)算總金額0.085萬元。其中:貨物類采購0.085萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元。主要用于:采購辦公用品
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位:
(略)
(四)預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
1.我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,涉及項目0個,預(yù)算資金0萬元。績效目標(biāo)情況詳見報表(日常運轉(zhuǎn)類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外)。
2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
第三部分名詞解釋
?
一、財政撥款收入:指金
(略)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位:
(略)
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位:
(略)
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(上年結(jié)轉(zhuǎn)):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位:
(略)
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本(類)支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員(類)支出和公用(類)支出。
十、項目(類)支出:指在基本(類)支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的(類)支出。
十一、經(jīng)營(類)支出:指事業(yè)單位:
(略)
十二、“三公”經(jīng)費:納入金
(略)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指金
(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位:
(略)
(略)國有樂里林場2025年部門預(yù)算報表
部門收支總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
收入
支出
項目
預(yù)算數(shù)
項?目(按支出功能科目分類)
預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款
593.68
一、一般公共服務(wù)支出
3.73
1、上級補(bǔ)助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本級
593.68
三、國防支出
0.00
二、政府性基金預(yù)算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級補(bǔ)助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級補(bǔ)助
0.00
八、社會保障和就業(yè)支出
158.92
2、本級
0.00
九、衛(wèi)生健康支出
24.71
四、財政專戶管理資金收入
0.00
十、節(jié)能環(huán)保支出
0.00
五、事業(yè)收入
0.00
十一、城
(略)支出
0.00
六、事業(yè)單位:
(略)
0.00
十二、農(nóng)林水支出
367.21
七、上級補(bǔ)助收入
0.00
十三、交通運輸支出
0.00
八、附屬單位:
(略)
0.00
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
0.00
九、其他收入
0.00
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0.00
?
?
十六、金融支出
0.00
?
?
十七、援助其
(略)支出
0.00
?
?
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
?
?
十九、住房保障支出
39.10
?
?
二十、糧油物資儲備支出
0.00
?
?
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
0.00
?
?
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
0.00
?
?
二十三、其他支出
0.00
?
?
二十四、債務(wù)還本支出
0.00
?
?
二十五、債務(wù)付息支出
0.00
?
?
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出
0.00
本年收入合計
593.68
本年支出合計
593.68
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0.00
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
0.00
收入總計
593.68
支出總計
593.68
注:報表金額單位:
(略)
?
部門收入總體情況表
?
單位:
(略)
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
合計
本年收入
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
小計
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶管理資金
收入
單位:
(略)
小計
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶管理資金
收入
單位:
(略)
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
509
(略)國有樂里林場
593.68
593.68
593.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:
(略)
?
表三:部門支出總體情況表
部門支出總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
科目編碼
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
(功能分類科目名稱:
(略)
合計
基本支出
項目支出
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
?
?
合計
593.68
593.68
0.00
0
?
509
(略)國有樂里林場
593.68
593.68
0.00
0
(略)
?
工會事務(wù)
3.73
3.73
0.00
0
(略)
?
事業(yè)單位:
(略)
82.99
82.99
0.00
0
(略)
?
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
44.04
44.04
0.00
0
(略)
?
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
22.02
22.02
0.00
0
(略)
?
其他行政事業(yè)單位:
(略)
8.09
8.09
0.00
0
(略)
?
死亡撫恤
1.78
1.78
0.00
0
(略)
?
事業(yè)單位:
(略)
24.71
24.71
0.00
0
(略)
?
事業(yè)機(jī)構(gòu)
367.21
367.21
0.00
0
(略)
?
住房公積金
39.10
39.10
0.00
0
注:本報表金額單位:
(略)
財政撥款收支總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
?
收
入
支
出
項目
預(yù)算數(shù)
項?目(按支出功能科目分類)
預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款
593.68
一、一般公共服務(wù)支出
3.73
1、上級補(bǔ)助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本級
593.68
三、國防支出
0.00
二、政府性基金預(yù)算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級補(bǔ)助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級補(bǔ)助
0.00
八、社會保障和就業(yè)支出
158.92
2、本級
0.00
九、衛(wèi)生健康支出
24.71
?
?
十、節(jié)能環(huán)保支出
0.00
?
?
十一、城
(略)支出
0.00
?
?
十二、農(nóng)林水支出
367.21
?
?
十三、交通運輸支出
0.00
?
?
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
0.00
?
?
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0.00
?
?
十六、金融支出
0.00
?
?
十七、援助其
(略)支出
0.00
?
?
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
?
?
十九、住房保障支出
39.10
?
?
二十、糧油物資儲備支出
0.00
?
?
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
0.00
?
?
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
0.00
?
?
二十三、其他支出
0.00
?
?
二十四、債務(wù)還本支出
0.00
?
?
二十五、債務(wù)付息支出
0.00
?
?
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出
0.00
本年收入合計
593.68
本年支出合計
593.68
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0.00
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
0.00
收入總計
593.68
支出總計
593.68
注:表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
報表金額單位:
(略)
表五:一般公共預(yù)算支出情況表
?
一般公共預(yù)算支出情況表
?
單位:
(略)
單位:
(略)
?
?
科目編碼
?
?
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
(功能分類科目名稱:
(略)
?
?
合計
基本支出
?
?
項目支出
?
?
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
小計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
?
?
?
1
2
3
4
5
6
?
509
(略)國有樂里林場
593.68
593.68
549.95
43.73
0.00
0
(略)
?
工會事務(wù)
3.73
3.73
0.00
3.73
0.00
0
(略)
?
事業(yè)單位:
(略)
82.99
82.99
82.99
0.00
0.00
0
(略)
?
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
44.04
44.04
44.04
0.00
0.00
0
(略)
?
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
22.02
22.02
22.02
0.00
0.00
0
(略)
?
其他行政事業(yè)單位:
(略)
8.09
8.09
8.09
0.00
0.00
0
(略)
?
死亡撫恤
1.78
1.78
1.78
0.00
0.00
0
(略)
?
事業(yè)單位:
(略)
24.71
24.71
24.71
0.00
0.00
0
(略)
?
事業(yè)機(jī)構(gòu)
367.21
367.21
327.21
40.00
0.00
0
(略)
?
住房公積金
39.10
39.10
39.10
0.00
0.00
0
注:本報表金額單位:
(略)
表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
?
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
?
本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼
科目名稱:
(略)
合計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
?
合計
593.68
549.95
43.73
301
工資福利支出
465.18
465.18
0.00
30101
基本工資
122.80
122.80
0.00
30102
津貼補(bǔ)貼
8.38
8.38
0.00
30107
績效工資
135.40
135.40
0.00
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
44.04
44.04
0.00
30109
職業(yè)年金繳費
22.02
22.02
0.00
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
20.10
20.10
0.00
30112
其他社會保障繳費
1.93
1.93
0.00
30113
住房公積金
39.10
39.10
0.00
30199
其他工資福利支出
71.41
71.41
0.00
302
商品和服務(wù)支出
43.73
0.00
43.73
30201
辦公費
13.80
0.00
13.80
30205
水費
0.10
0.00
0.10
30206
電費
2.00
0.00
2.00
30211
差旅費
7.00
0.00
7.00
30217
公務(wù)接待費
0.30
0.00
0.30
30228
工會經(jīng)費
3.73
0.00
3.73
30299
其他商品和服務(wù)支出
16.80
0.00
16.80
303
對個人和家庭的補(bǔ)助
84.77
84.77
0.00
30302
退休費
82.99
82.99
0.00
30305
生活補(bǔ)助
1.78
1.78
0.00
注:本報表金額單位:
(略)
財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費
單位:
(略)
?
?
?
?
?
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
總計
“三公”經(jīng)費
會議費
培訓(xùn)費
合計
因公出國(境)費
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
公務(wù)接待費
小計
公務(wù)用車運行維護(hù)費
公務(wù)用車購置費
小計
本級資金安排
上級補(bǔ)助資金安排
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
509001
(略)國有樂里林場
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:
(略)
?
?
?
?
?
表八:政府性基金預(yù)算支出情況表
政府性基金預(yù)算支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
科目編碼
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
合計
基本支出
項目支出
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
?
?
?
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:
(略)
表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
?
科目編碼
?
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
合計
基本支出
項目支出
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
1
2
3
4
?
?
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:
(略)
?
2025年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
單位:
(略)
?
單位:
(略)
單位:
(略)
單位:
(略)
項目名稱:
(略)
預(yù)算金額
年度績效目標(biāo)
509
(略)國有樂里林場
?
0.00
?
注:本報表不包含不宜公開的項目,金額單位:
(略)
文件下載:
509_
(略)國有樂里林場(3).docx
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