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(略)林業(yè)局
2025年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分:
(略)林業(yè)局單位:
(略)
一、主要職責(zé)
二、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:
(略)林業(yè)局2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:
(略)林業(yè)局2025年部門預(yù)算相關(guān)報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
2025年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
第一部分:
(略)林業(yè)局概況
一、部門主要職責(zé)
(略)的具體工作。三是承
(略)森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。組織指導(dǎo)編制并監(jiān)督執(zhí)
(略)森林采伐限額和森林經(jīng)營方案,下達(dá)年度木材生產(chǎn)計劃,并監(jiān)督執(zhí)行;監(jiān)督管理林木、竹林的憑證采伐、運輸和經(jīng)營加工;組織、指
(略)林地、林權(quán)管理和林權(quán)登記、發(fā)證工作;擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導(dǎo)實施,按照國家、
(略)、市有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征、占用林地的審核;負(fù)責(zé)指導(dǎo)林業(yè)分類經(jīng)營和生態(tài)效益補償工作。四是組織、指導(dǎo)、監(jiān)
(略)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。依法組織、指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管
(略)陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培殖、經(jīng)營利用。五是負(fù)
(略)(略)自然
(略)的監(jiān)督管理。依法指
(略)森林、濕地和陸生野生動物類型自然
(略)、自然保
(略)的建設(shè)和管理;監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護;按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護和管理的有關(guān)工作。六是組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)
(略)濕地保護工作。擬
(略)濕地保護規(guī)劃,組織實施建立濕地保
(略)、濕地公園等保護管理工作,監(jiān)督濕地的合理利用。七是組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)
(略)石漠化防治工作。組織擬
(略)石漠化防治、規(guī)劃并監(jiān)督實施。八是參與擬
(略)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策。組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度的實施;編制部門預(yù)算并組織實施;指
(略)林業(yè)基本建設(shè)工作;負(fù)責(zé)
(略)級林業(yè)資金,監(jiān)
(略)林業(yè)資金的管理和使用;負(fù)
(略)國有森林資源資產(chǎn)化管理,監(jiān)督
(略)本級國有林業(yè)資產(chǎn),指
(略)林業(yè)基金的征收和管理;編
(略)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計劃。九是承擔(dān)推
(略)林業(yè)改革,維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬
(略)集體林權(quán)制度、國有林場等重大林業(yè)改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施;擬
(略)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn),指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁;組織、指導(dǎo)農(nóng)村能源建設(shè)工作;
(略)直屬國有林場,指
(略)國有林場、森林公園、苗圃、集體林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站等基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理。十是指
(略)各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。指導(dǎo)、監(jiān)
(略)木材、竹類、林產(chǎn)品加工及綜合利用的行業(yè)管理;指導(dǎo)、協(xié)
(略)綜合開發(fā)和森林生態(tài)旅游;制
(略)林業(yè)資源優(yōu)化配置措施。十一是指
(略)森林公安、森林防火工作。指導(dǎo)或參
(略)林業(yè)行政執(zhí)法工作和林業(yè)重大違法案件的查處;指
(略)森林公安工作,監(jiān)督管
(略)森林公安隊伍;組織、協(xié)調(diào)、指
(略)森林防火和林業(yè)有害生物的防治、檢疫和監(jiān)測預(yù)警工作。十二是
(略)人民政府及
(略)林業(yè)廳、市林業(yè)局交辦的其他事項。?
、部門機構(gòu)設(shè)置情況
2025年
(略)林業(yè)局納入部門預(yù)算編報范圍的單位:
(略)
、部門預(yù)算收支總體情況說明
我部門總收入7980.39萬元,總支出7980.39萬元??偸杖胼^2024年度預(yù)算數(shù)7534.57萬元,增加445.82萬元,增長5.92%,主要原因是半專業(yè)消防隊伍人員增加,上級下達(dá)資金增加。總支出較2024年度預(yù)算數(shù)7534.57萬元,增加445.82萬元,增長5.92%,主要原因是半專業(yè)消防隊伍人員增加,上級下達(dá)資金增加。
二、部門收入總體情況說明
2025年我部門總收入7980.39萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)7534.57萬元,增加445.82萬元,增長5.92%,主要原因是半專業(yè)消防隊伍人員增加,上級下達(dá)資金增加。
三、部門支出總體情況說明
2025年我部門總支出7980.39萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)7534.57萬元,增加445.82萬元,增長5.92%,主要原因是半專業(yè)消防隊伍人員增加,上級下達(dá)資金增加。主要包括:半專業(yè)消防隊伍人員增加導(dǎo)致工資增加。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為6類,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出19.00萬元,占支出總預(yù)算0.24%,比上年增加4.51萬元,增長31.12%,主要原因是:工會經(jīng)費增加。
(2)社會保障和就業(yè)支出408.03萬元,占支出總預(yù)算5.11%,比上年增加19.23萬元,增長4.95%,主要原因是:人員變動以及社會保險繳費基數(shù)增加。
(3)衛(wèi)生健康支出149.59萬元,占支出總預(yù)算1.87%,比上年增加39.39萬元,增長35.74%,主要原因是:人員變動以及社會保險繳費基數(shù)增加。
(4)節(jié)能環(huán)保支出3040.79萬元,占支出總預(yù)算38.10%,比上年增加1540.13萬元,增長102.63%,主要原因是:上級下達(dá)??钤黾?。
(5)農(nóng)林水支出4136.36萬元,占支出總預(yù)算51.83%,比上年減少1159.27萬元,下降21.89%,主要原因是:項目支出減少。
(6)住房保障支出226.61萬元,占支出總預(yù)算2.84%,比上年增加1.82萬元,增長0.81%,主要原因是:該項目與上年預(yù)算基本持平。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算3196.56萬元,占支出預(yù)算40.06%,比上年增加85.02萬元,增長2.73%。其中:
(1)工資福利支出2825.57萬元,占基本支出總預(yù)算88.39%,比上年減少34.69萬元,減少1.21%,主要原因是:人員退休,工資福利支出相應(yīng)減少。
(2)商品和服務(wù)支出287.67萬元,占基本支出總預(yù)算9.00%,比上年增長113.62萬元,增長65.28%,主要原因是:業(yè)務(wù)增加,人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費相應(yīng)增加。
(3)對個人和家庭的補助83.32萬元,占基本支出總預(yù)算2.61%,比上年增長6.09萬元,增長7.89%,主要原因是:退休人員增加。
項目支出預(yù)算。
項目支出預(yù)算4783.83萬元,占支出預(yù)算59.94%,比上年增加360.80萬元,增長8.16%。其中:
(1)工資福利支出127.40萬元,占項目支出總預(yù)算2.66%,比上年增長20.54萬元,增長19.22%,主要原因是:人員變動以及社會保險基數(shù)變動,工資福利相應(yīng)增加。
(2)商品和服務(wù)支出2776.20萬元,占項目支出總預(yù)算58.03%,比上年減少250.97萬元,減少8.29%,主要原因是:合理安排項目日常公用經(jīng)費支出。
(3)對個人和家庭的補助1878.23萬元,占項目支出總預(yù)算39.26%,比上年增長595.23萬元,增長46.39%,主要原因是:人員變動。
(4)其他支出2.00萬元,占項目支出總預(yù)算0.04%,比上年減少4.00萬元,減少66.67%,主要原因是:上級下達(dá)林業(yè)改革發(fā)展資金(林業(yè)科技推廣示范項目-技術(shù)推廣)項目資金減少。
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年我部門財政撥款總收入7980.39萬元,總支出7980.39萬元。財政撥款總收入較2024年度預(yù)算數(shù)7534.57萬元,增加445.82萬元,增長5.92%,主要原因是半專業(yè)消防隊伍人員增加,上級下達(dá)資金增加。財政撥款總支出較2024年度預(yù)算數(shù)7534.57萬元,增加445.82萬元,增長5.92%,主要原因是半專業(yè)消防隊伍人員增加,上級下達(dá)資金增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出共7980.39萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)7534.57萬元,增加445.82萬元,增長5.92%,主要原因是半專業(yè)消防隊伍人員增加,上級下達(dá)資金增加。具體情況為:
一般公共服務(wù)支出(類)支出19.00萬元,占支出總預(yù)算的0.24%,較2024年度預(yù)算數(shù)14.49萬元,增加4.51萬元,增長31.12%,主要原因是:工會經(jīng)費增加。
住房保障支出(類)支出226.61萬元,占支出總預(yù)算的2.84%,較2024年度預(yù)算數(shù)224.79萬元,增加1.82萬元,增長0.81%,主要原因是:該項目與上年預(yù)算基本持平。
農(nóng)林水支出(類)支出4136.36萬元,占支出總預(yù)算的51.83%,較2024年度預(yù)算數(shù)5295.63萬元,減少1159.27萬元,下降21.89%,主要原因是:項目支出減少。
衛(wèi)生健康支出(類)支出149.59萬元,占支出總預(yù)算的1.87%,較2024年度預(yù)算數(shù)110.20萬元,增加39.39萬元,增長35.74%,主要原因是:人員變動以及社會保險基數(shù)變動造成增加。
社會保障和就業(yè)支出(類)支出408.03萬元,占支出總預(yù)算的5.11%,較2024年度預(yù)算數(shù)388.80萬元,增加19.23萬元,增長4.95%,主要原因是:人員變動以及基數(shù)變動等影響。
節(jié)能環(huán)保支出(類)支出3040.79萬元,占支出總預(yù)算的38.10%,較2024年度預(yù)算數(shù)1500.66萬元,增加1540.13萬元,增長102.63%,主要原因是:上級下達(dá)的生態(tài)護林員補助資金增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出共3196.56萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)3111.54萬元,增加85.02萬元,增長2.73%,主要原因是人員變動以及基數(shù)變動導(dǎo)致增加具體情況為:
工資福利支出預(yù)算2825.57萬元,占基本支出預(yù)算的88.39%,較2024年度預(yù)算數(shù)2860.26萬元,減少34.69萬元,下降1.21%,主要原因是:退休人員增加,工資福利支出相應(yīng)減少
商品和服務(wù)支出預(yù)算287.67萬元,占基本支出預(yù)算的9.00%,較2024年度預(yù)算數(shù)174.05萬元,增加113.62萬元,增長65.28%,主要原因是:人員及業(yè)務(wù)增加相應(yīng)的費用增加
對個人和家庭的補助預(yù)算83.32萬元,占基本支出預(yù)算的2.61%,較2024年度預(yù)算數(shù)77.23萬元,增加6.09萬元,增長7.89%,主要原因是:人員變動
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
(二)2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算22.00萬元,同口徑較2024年度預(yù)算數(shù)14.00萬元,增加8.00萬元,增長57.14%,具體如下:
1.因公出國(境)費2025年預(yù)算安排0.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是無因公出國(境)費預(yù)算安排。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排8.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加8.00萬元,增長100%,主要原因是2024年無公務(wù)接待費預(yù)算安排。
3.公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排14.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)14.00萬元,增加0.00萬元,增長0.00%,其中:
公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是無公務(wù)用車購置費預(yù)算安排。
公務(wù)用車運行維護費2025年度預(yù)算安排14.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)14.00萬元,增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2025年政府性基金預(yù)算支出共0.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是無政府性基金預(yù)算安排。
、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出共0.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算287.67萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)174.05萬元,增加113.62萬元,增長65.28%,主要原因是:2025年在職定額公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明
我部門2025年政府采購預(yù)算總金額0萬元。其中:貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元。主要用于:無政府采購預(yù)算安排
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,應(yīng)急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位:
(略)
(四)預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
1.我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,涉及項目18個,預(yù)算資金4783.83萬元??冃繕?biāo)情況詳見報表(日常運轉(zhuǎn)類項目、工資類人員經(jīng)費項目和涉密項目等除外)。
2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點項目:生態(tài)護林員補助,預(yù)算資金1890萬元,2025年度績效目標(biāo)為完成對生態(tài)護林補助發(fā)放。設(shè)1個數(shù)量指標(biāo),數(shù)量指標(biāo)1:選(續(xù))聘生態(tài)護林員2768(人);設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo),質(zhì)量指標(biāo)1:生態(tài)護林員補助當(dāng)期兌付率≥90%,設(shè)1條成本指標(biāo),成本指標(biāo)1:生態(tài)護林員管護標(biāo)準(zhǔn)750元/人;設(shè)1個生態(tài)效益指標(biāo),生態(tài)效益指標(biāo):森林、草原、
(略)生態(tài)效益發(fā)揮明顯。
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第三部分名詞解釋
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一、財政撥款收入:指金
(略)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位:
(略)
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位:
(略)
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(上年結(jié)轉(zhuǎn)):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位:
(略)
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本(類)支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員(類)支出和公用(類)支出。
十、項目(類)支出:指在基本(類)支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的(類)支出。
十一、經(jīng)營(類)支出:指事業(yè)單位:
(略)
十二、“三公”經(jīng)費:納入金
(略)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指金
(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位:
(略)
(略)林業(yè)局2025年部門預(yù)算報表
部門收支總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
收入
支出
項目
預(yù)算數(shù)
項?目(按支出功能科目分類)
預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款
7980.39
一、一般公共服務(wù)支出
19.00
1、上級補助
4940.43
二、外交支出
0.00
2、本級
3039.96
三、國防支出
0.00
二、政府性基金預(yù)算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級補助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級補助
0.00
八、社會保障和就業(yè)支出
408.03
2、本級
0.00
九、衛(wèi)生健康支出
149.59
四、財政專戶管理資金收入
0.00
十、節(jié)能環(huán)保支出
3040.79
五、事業(yè)收入
0.00
十一、城
(略)支出
0.00
六、事業(yè)單位:
(略)
0.00
十二、農(nóng)林水支出
4136.36
七、上級補助收入
0.00
十三、交通運輸支出
0.00
八、附屬單位:
(略)
0.00
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
0.00
九、其他收入
0.00
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0.00
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十六、金融支出
0.00
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十七、援助其
(略)支出
0.00
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十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
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十九、住房保障支出
226.61
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二十、糧油物資儲備支出
0.00
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二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
0.00
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二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
0.00
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二十三、其他支出
0.00
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?
二十四、債務(wù)還本支出
0.00
?
?
二十五、債務(wù)付息支出
0.00
?
?
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出
0.00
本年收入合計
7980.39
本年支出合計
7980.39
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0.00
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
0.00
收入總計
7980.39
支出總計
7980.39
注:報表金額單位:
(略)
?
部門收入總體情況表
?
單位:
(略)
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
合計
本年收入
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
小計
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶管理資金
收入
單位:
(略)
小計
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶管理資金
收入
單位:
(略)
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
505001
(略)林業(yè)局
7980.39
7980.39
7980.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:
(略)
?
表三:部門支出總體情況表
部門支出總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
科目編碼
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
(功能分類科目名稱:
(略)
合計
基本支出
項目支出
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
?
?
合計
7980.39
3196.56
4783.83
0
?
505001
(略)林業(yè)局
7980.39
3196.56
4783.83
0
(略)
?
工會事務(wù)
19.00
19.00
0.00
0
(略)
?
行政單位:
(略)
4.49
4.49
0.00
0
(略)
?
事業(yè)單位:
(略)
15.10
15.10
0.00
0
(略)
?
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
218.71
218.71
0.00
0
(略)
?
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
78.56
78.56
0.00
0
(略)
?
其他行政事業(yè)單位:
(略)
83.44
83.44
0.00
0
(略)
?
死亡撫恤
7.72
7.72
0.00
0
(略)
?
行政單位:
(略)
75.68
75.68
0.00
0
(略)
?
事業(yè)單位:
(略)
69.04
69.04
0.00
0
(略)
?
公務(wù)員醫(yī)療補助
4.88
4.88
0.00
0
(略)
?
生態(tài)保護
1890.00
0.00
1890.00
0
(略)
?
森林管護
1150.79
0.00
1150.79
0
(略)
?
行政運行
819.89
819.89
0.00
0
(略)
?
事業(yè)機構(gòu)
1573.44
1573.44
0.00
0
(略)
?
森林資源培育
200.26
0.00
200.26
0
(略)
?
技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化
2.00
0.00
2.00
0
(略)
?
森林生態(tài)效益補償
642.73
0.00
642.73
0
(略)
?
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)
192.40
0.00
192.40
0
(略)
?
退耕還林還草
59.45
0.00
59.45
0
(略)
?
其他林業(yè)和草原支出
646.20
0.00
646.20
0
(略)
?
住房公積金
226.61
226.61
0.00
0
注:本報表金額單位:
(略)
財政撥款收支總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
?
收
入
支
出
項目
預(yù)算數(shù)
項?目(按支出功能科目分類)
預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款
7980.39
一、一般公共服務(wù)支出
19.00
1、上級補助
4940.43
二、外交支出
0.00
2、本級
3039.96
三、國防支出
0.00
二、政府性基金預(yù)算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級補助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級補助
0.00
八、社會保障和就業(yè)支出
408.03
2、本級
0.00
九、衛(wèi)生健康支出
149.59
?
?
十、節(jié)能環(huán)保支出
3040.79
?
?
十一、城
(略)支出
0.00
?
?
十二、農(nóng)林水支出
4136.36
?
?
十三、交通運輸支出
0.00
?
?
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
0.00
?
?
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0.00
?
?
十六、金融支出
0.00
?
?
十七、援助其
(略)支出
0.00
?
?
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
?
?
十九、住房保障支出
226.61
?
?
二十、糧油物資儲備支出
0.00
?
?
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
0.00
?
?
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
0.00
?
?
二十三、其他支出
0.00
?
?
二十四、債務(wù)還本支出
0.00
?
?
二十五、債務(wù)付息支出
0.00
?
?
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出
0.00
本年收入合計
7980.39
本年支出合計
7980.39
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0.00
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
0.00
收入總計
7980.39
支出總計
7980.39
注:表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
報表金額單位:
(略)
表五:一般公共預(yù)算支出情況表
?
一般公共預(yù)算支出情況表
?
單位:
(略)
單位:
(略)
?
?
科目編碼
?
?
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
(功能分類科目名稱:
(略)
?
?
合計
基本支出
?
?
項目支出
?
?
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
小計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
?
?
?
1
2
3
4
5
6
?
505001
(略)林業(yè)局
7980.39
3196.55
2908.88
287.67
4783.83
0
(略)
?
工會事務(wù)
19.00
19.00
0.00
19.00
0.00
0
(略)
?
行政單位:
(略)
4.49
4.49
4.49
0.00
0.00
0
(略)
?
事業(yè)單位:
(略)
15.10
15.10
15.10
0.00
0.00
0
(略)
?
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
218.71
218.71
218.71
0.00
0.00
0
(略)
?
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
78.56
78.56
78.56
0.00
0.00
0
(略)
?
其他行政事業(yè)單位:
(略)
83.44
83.44
83.44
0.00
0.00
0
(略)
?
死亡撫恤
7.72
7.72
7.72
0.00
0.00
0
(略)
?
行政單位:
(略)
75.68
75.68
75.68
0.00
0.00
0
(略)
?
事業(yè)單位:
(略)
69.04
69.04
69.04
0.00
0.00
0
(略)
?
公務(wù)員醫(yī)療補助
4.88
4.88
4.88
0.00
0.00
0
(略)
?
生態(tài)保護
1890.00
0.00
0.00
0.00
1890.00
0
(略)
?
森林管護
1150.79
0.00
0.00
0.00
1150.79
0
(略)
?
行政運行
819.89
819.89
551.21
268.68
0.00
0
(略)
?
事業(yè)機構(gòu)
1573.44
1573.44
1573.44
0.00
0.00
0
(略)
?
森林資源培育
200.26
0.00
0.00
0.00
200.26
0
(略)
?
技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化
2.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0
(略)
?
森林生態(tài)效益補償
642.73
0.00
0.00
0.00
642.73
0
(略)
?
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)
192.40
0.00
0.00
0.00
192.40
0
(略)
?
退耕還林還草
59.45
0.00
0.00
0.00
59.45
0
(略)
?
其他林業(yè)和草原支出
646.20
0.00
0.00
0.00
646.20
0
(略)
?
住房公積金
226.61
226.61
226.61
0.00
0.00
0
注:本報表金額單位:
(略)
表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
?
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目
?
本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼
科目名稱:
(略)
合計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
?
合計
3196.56
2908.89
287.67
301
工資福利支出
2825.57
2825.57
0.00
30101
基本工資
602.96
602.96
0.00
30102
津貼補貼
102.06
102.06
0.00
30103
獎金
47.85
47.85
0.00
30107
績效工資
602.52
602.52
0.00
30108
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
218.71
218.71
0.00
30109
職業(yè)年金繳費
109.36
109.36
0.00
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
99.79
99.79
0.00
30111
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
4.88
4.88
0.00
30112
其他社會保障繳費
11.95
11.95
0.00
30113
住房公積金
226.61
226.61
0.00
30199
其他工資福利支出
798.87
798.87
0.00
302
商品和服務(wù)支出
287.67
0.00
287.67
30201
辦公費
46.50
0.00
46.50
30205
水費
0.70
0.00
0.70
30206
電費
13.00
0.00
13.00
30207
郵電費
1.72
0.00
1.72
30211
差旅費
49.00
0.00
49.00
30215
會議費
10.00
0.00
10.00
30216
培訓(xùn)費
24.00
0.00
24.00
30217
公務(wù)接待費
8.00
0.00
8.00
30228
工會經(jīng)費
19.00
0.00
19.00
30231
公務(wù)用車運行維護費
14.00
0.00
14.00
30239
其他交通費用
10.56
0.00
10.56
30299
其他商品和服務(wù)支出
91.20
0.00
91.20
303
對個人和家庭的補助
83.32
83.32
0.00
30302
退休費
72.75
72.75
0.00
30305
生活補助
7.72
7.72
0.00
30307
醫(yī)療費補助
2.84
2.84
0.00
30310
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
0.00
0.00
0.00
399
其他支出
0.00
0.00
0.00
39999
其他支出
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:
(略)
財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費
單位:
(略)
?
?
?
?
?
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
總計
“三公”經(jīng)費
會議費
培訓(xùn)費
合計
因公出國(境)費
公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)接待費
小計
公務(wù)用車運行維護費
公務(wù)用車購置費
小計
本級資金安排
上級補助資金安排
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
505001
(略)林業(yè)局
56.00
22.00
0.00
14.00
14.00
0.00
8.00
10.00
24.00
24.00
0.00
注:本報表金額單位:
(略)
?
?
?
?
?
表八:政府性基金預(yù)算支出情況表
政府性基金預(yù)算支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
科目編碼
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
合計
基本支出
項目支出
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
?
?
?
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:
(略)
表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
?
科目編碼
?
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
合計
基本支出
項目支出
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
1
2
3
4
?
?
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:
(略)
?
2025年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
單位:
(略)
?
單位:
(略)
單位:
(略)
單位:
(略)
項目名稱:
(略)
預(yù)算金額
年度績效目標(biāo)
505001
(略)林業(yè)局
產(chǎn)
(略)獎勵
448.00
森林、草原、
(略)功能改善可持續(xù)影響
505001
(略)林業(yè)局
林草經(jīng)營性產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助(林下經(jīng)濟發(fā)展補助)
40.00
科學(xué)開展大規(guī)模國土綠化行動,促進油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,鞏固退耕還林還草成果、加強非國有林生態(tài)保護補償;強化森林草原防火、有害生物防治,實施林木良種培育和林業(yè)草原科技推廣,開展全國性森林、草原、濕地生態(tài)監(jiān)測等;林區(qū)職工和周邊群眾滿意度不低于85%。
505001
(略)林業(yè)局
(略)林業(yè)改革發(fā)展資金(林業(yè)科技推廣示范項目-技術(shù)推廣)
2.00
加強森林資源管護,落實森林生態(tài)效益補償;推進大規(guī)模國土綠化,完成森林質(zhì)量提升、森林景觀改造和
(略)域綠化工作任務(wù),提升林木良種培育能力和林木良種使用率;開展自然
(略)綜合能力建設(shè);開展?jié)竦氐壬鷳B(tài)保護體系建設(shè),實施濕地保護與恢復(fù)項目;加強林業(yè)有害生物防治和動物疫病疫源防控;大力發(fā)展花卉、油茶、林下經(jīng)濟等林業(yè)經(jīng)營性產(chǎn)業(yè);提升林業(yè)科技水平。
505001
(略)林業(yè)局
林業(yè)草原改革發(fā)展資金(有害生物防治補助)
50.00
科學(xué)開展大規(guī)模國土綠化行動,促進油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,鞏固退耕還林還草成果、加強非國有林生態(tài)保護補償;強化森林草原防火、有害生物防治,實施林木良種培育和林業(yè)草原科技推廣,開展全國性森林、草原、濕地生態(tài)監(jiān)測等;林區(qū)職工和周邊群眾滿意度不低于85%。
505001
(略)林業(yè)局
(略)森林生態(tài)效益補償(
(略)財政森林生態(tài)效益補償)
642.73
加強森林資源管護,落實森林生態(tài)效益補償;推進大規(guī)模國土綠化,完成森林質(zhì)量提升、森林景觀改造和
(略)域綠化工作任務(wù),提升林木良種培育能力和林木良種使用率;開展自然
(略)綜合能力建設(shè);開展?jié)竦氐壬鷳B(tài)保護體系建設(shè),實施濕地保護與恢復(fù)項目;加強林業(yè)有害生物防治和動物疫病疫源防控;大力發(fā)展花卉、油茶、林下經(jīng)濟等林業(yè)經(jīng)營性產(chǎn)業(yè);提升林業(yè)科技水平。
505001
(略)林業(yè)局
林木良種補助
50.00
加強森林資源管護,落實森林生態(tài)效益補償;推進大規(guī)模國土綠化,完成森林質(zhì)量提升、森林景觀改造和
(略)域綠化工作任務(wù),提升林木良種培育能力和林木良種使用率;開展自然
(略)綜合能力建設(shè);開展?jié)竦氐壬鷳B(tài)保護體系建設(shè),實施濕地保護與恢復(fù)項目;加強林業(yè)有害生物防治和動物疫病疫源防控;大力發(fā)展花卉、油茶、林下經(jīng)濟等林業(yè)經(jīng)營性產(chǎn)業(yè);提升林業(yè)科技水平。
505001
(略)林業(yè)局
古樹名木管護補助
2.99
加強森林資源管護,落實森林生態(tài)效益補償;推進大規(guī)模國土綠化,完成森林質(zhì)量提升、森林景觀改造和
(略)域綠化工作任務(wù),提升林木良種培育能力和林木良種使用率;開展自然
(略)綜合能力建設(shè);開展?jié)竦氐壬鷳B(tài)保護體系建設(shè),實施濕地保護與恢復(fù)項目;加強林業(yè)有害生物防治和動物疫病疫源防控;大力發(fā)展花卉、油茶、林下經(jīng)濟等林業(yè)經(jīng)營性產(chǎn)業(yè);提升林業(yè)科技水平。
505001
(略)林業(yè)局
森林經(jīng)營補助(森林質(zhì)量提升)
125.00
加強森林資源管護,落實森林生態(tài)效益補償;推進大規(guī)模國土綠化,完成森林質(zhì)量提升、森林景觀改造和
(略)域綠化工作任務(wù),提升林木良種培育能力和林木良種使用率;開展自然
(略)綜合能力建設(shè);開展?jié)竦氐壬鷳B(tài)保護體系建設(shè),實施濕地保護與恢復(fù)項目;加強林業(yè)有害生物防治和動物疫病疫源防控;大力發(fā)展花卉、油茶、林下經(jīng)濟等林業(yè)經(jīng)營性產(chǎn)業(yè);提升林業(yè)科技水平。
505001
(略)林業(yè)局
生態(tài)護林員補助
1890.00
支持國家級自然
(略)開展能力建設(shè),提高珍稀瀕危野生動植物保護能力,生物多樣性明顯增加;森林資源從恢復(fù)性增長進一步向提高質(zhì)量轉(zhuǎn)變,林區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展由穩(wěn)步復(fù)蘇向進一步和諧發(fā)展轉(zhuǎn)變,確
(略)社會和諧穩(wěn)定;加強生態(tài)護林員選聘和管理,資金使用規(guī)范。
505001
(略)林業(yè)局
國有林保護修復(fù)補助(國有國家級公益林補助)
1.66
支持國家級自然
(略)開展能力建設(shè),提高珍稀瀕危野生動植物保護能力,生物多樣性明顯增加;森林資源從恢復(fù)性增長進一步向提高質(zhì)量轉(zhuǎn)變,林區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展由穩(wěn)步復(fù)蘇向進一步和諧發(fā)展轉(zhuǎn)變,確
(略)社會和諧穩(wěn)定;加強生態(tài)護林員選聘和管理,資金使用規(guī)范。
505001
(略)林業(yè)局
國有林保護修復(fù)補助(國有天然商品林停伐管護補助)
22.99
支持國家級自然
(略)開展能力建設(shè),提高珍稀瀕危野生動植物保護能力,生物多樣性明顯增加;森林資源從恢復(fù)性增長進一步向提高質(zhì)量轉(zhuǎn)變,林區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展由穩(wěn)步復(fù)蘇向進一步和諧發(fā)展轉(zhuǎn)變,確
(略)社會和諧穩(wěn)定;加強生態(tài)護林員選聘和管理,資金使用規(guī)范。
505001
(略)林業(yè)局
森林植被恢復(fù)費返還資金
158.20
加強森林資源管護,落實森林生態(tài)效益補償;推進大規(guī)模國土綠化,完成森林質(zhì)量提升、森林景觀改造和
(略)域綠化工作任務(wù),提升林木良種培育能力和林木良種使用率;開展自然
(略)綜合能力建設(shè);開展?jié)竦氐壬鷳B(tài)保護體系建設(shè),實施濕地保護與恢復(fù)項目;加強林業(yè)有害生物防治和動物疫病疫源防控;大力發(fā)展花卉、油茶、林下經(jīng)濟等林業(yè)經(jīng)營性產(chǎn)業(yè);提升林業(yè)科技水平。
505001
(略)林業(yè)局
林業(yè)有害生物防治補助
15.00
深入推進大規(guī)模國土綠化行動,開展退耕還林,增加造林面積;強化非國有林生態(tài)保護補償;加強林業(yè)草原有害生物防治。
505001
(略)林業(yè)局
新一輪退耕還林還草延長期補助
59.45
深入推進大規(guī)模國土綠化行動,開展退耕還林,增加造林面積;強化非國有林生態(tài)保護補償;加強林業(yè)草原有害生物防治。
505001
(略)林業(yè)局
上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育補助
22.27
深入推進大規(guī)模國土綠化行動,開展退耕還林,增加造林面積;強化非國有林生態(tài)保護補償;加強林業(yè)草原有害生物防治。
505001
(略)林業(yè)局
非國有林生態(tài)保護補償補助(非國有天然商品林停伐管護補助)
416.85
深入推進大規(guī)模國土綠化行動,開展退耕還林,增加造林面積;強化非國有林生態(tài)保護補償;加強林業(yè)草原有害生物防治。
505001
(略)林業(yè)局
非國有林生態(tài)保護補償補助(非國有國家級公益林補助)
709.29
深入推進大規(guī)模國土綠化行動,開展退耕還林,增加造林面積、提升森林質(zhì)量、實施油茶林營造;強化非國有林生態(tài)保護補償;加強森林草原防火、林業(yè)草原有害生物防治、實施林業(yè)草原科技推廣和林木良種草種培育。
505001
(略)林業(yè)局
半專業(yè)森林消防隊伍工資
127.40
按時發(fā)放半專業(yè)森林消防隊工資
注:本報表不包含不宜公開的項目,金額單位:
(略)
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