?中國共產黨
(略)委員會社會工作部
2025年度部門預算公開
目錄
第一部分:中國共產黨
(略)委員會社會工作部單位:
(略)
一、主要職責
二、部門主要職責及機構設置情況
第二部分:中國共產黨
(略)委員會社會工作部2025年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:中國共產黨
(略)委員會社會工作部2025年部門預算相關報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
2025年度預算項目績效目標公開表
第一部分:中國共產黨
(略)委員會社會工作部概況
一、部門主要職責
人民建議征集、黨建引領基層治理和基層政權建設、城
(略)治理體系和治理能力建設、“兩企三新”黨建、社會工作人才隊伍建設、志愿服務等工作。
、部門機構設置情況
本部門機關共設行政編制7個,設領導職數4個,非領導職數3個,部機關設辦公室一個,綜合業務股一個。
(略),核定編制4人。
、部門預算收支總體情況說明
我部門總收入140.89萬元,總支出140.89萬元。總收入較2024年度預算數0.00萬元,增加140.89萬元,增長100%,主要原因是本單位:
(略)
二、部門收入總體情況說明
2025年我部門總收入140.89萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加140.89萬元,增長100%,主要原因是本單位:
(略)
三、部門支出總體情況說明
2025年我部門總支出140.89萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加140.89萬元,增長100%,主要原因是本單位:
(略)
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)一般公共服務支出101.37萬元,占支出總預算71.95%,比上年增加101.37萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
(2)社會保障和就業支出21.16萬元,占支出總預算15.02%,比上年增加21.16萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
(3)衛生健康支出8.49萬元,占支出總預算6.03%,比上年增加8.49萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
(4)住房保障支出9.86萬元,占支出總預算7.00%,比上年增加9.86萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出預算。
基本支出預算138.60萬元,占支出預算98.37%,比上年增加138.60萬元,增長100%。其中:
(1)工資福利支出117.66萬元,占基本支出總預算84.89%,比上年增長117.66萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
(2)商品和服務支出19.50萬元,占基本支出總預算14.07%,比上年增長19.50萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
(3)對個人和家庭的補助1.44萬元,占基本支出總預算1.04%,比上年增長1.44萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
項目支出預算。
項目支出預算2.29萬元,占支出預算1.63%,比上年增加2.29萬元,增長100%。其中:
(1)商品和服務支出2.29萬元,占項目支出總預算100.00%,比上年增長2.29萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年我部門財政撥款總收入140.89萬元,總支出140.89萬元。財政撥款總收入較2024年度預算數0.00萬元,增加140.89萬元,增長100%,主要原因是本單位:
(略)
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算支出共140.89萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加140.89萬元,增長100%,主要原因是本單位:
(略)
一般公共服務支出(類)支出101.37萬元,占支出總預算的71.95%,較2024年度預算數0.00萬元,增加101.37萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
住房保障支出(類)支出9.86萬元,占支出總預算的7.00%,較2024年度預算數0.00萬元,增加9.86萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
衛生健康支出(類)支出8.49萬元,占支出總預算的6.03%,較2024年度預算數0.00萬元,增加8.49萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
社會保障和就業支出(類)支出21.16萬元,占支出總預算的15.02%,較2024年度預算數0.00萬元,增加21.16萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出共138.60萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加138.60萬元,增長100%,主要原因是本單位:
(略)
工資福利支出預算117.66萬元,占基本支出預算的84.89%,較2024年度預算數0.00萬元,增加117.66萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
商品和服務支出預算19.50萬元,占基本支出預算的14.07%,較2024年度預算數0.00萬元,增加19.50萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
對個人和家庭的補助預算1.44萬元,占基本支出預算的1.04%,較2024年度預算數0.00萬元,增加1.44萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
(二)2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.00萬元,同口徑較2024年度預算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,具體如下:
1.因公出國(境)費2025年預算安排0.00萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是2024年與2025年無因公出國事項。
2.公務接待費2025年預算安排0.00萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是2024年與2025年無公務接待費。
3.公務用車購置及運行費2025年預算安排0.00萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,其中:
公務用車購置費2025年預算安排0.00萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我部門2024年、2025年無公務用車購置及運行費。
公務用車運行維護費2025年預算安排0.00萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位:
(略)
八、政府性基金預算支出情況說明
我部門2025年政府性基金預算支出共0.00萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我部門2025年部門預算無政府性基金預算。
、國有資本經營預算支出情況說明
我部門2025年國有資本經營預算支出共0.00萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我部門2025部門預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費安排情況說明
2025年本部門機關運行經費預算19.50萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加19.50萬元,增長100%,主要原因是:本單位:
(略)
(二)政府采購預算安排情況說明
我部門2025年政府采購預算總金額0萬元。其中:貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。主要用于:0
(三)國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位:
(略)
(四)預算績效目標情況說明
1.我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及項目1個,預算資金2.29萬元。績效目標情況詳見報表(日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外)。
2.重點項目預算績效目標說明。
無
第三部分名詞解釋
?
一、財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位:
(略)
三、經營收入:指事業單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位:
(略)
六、年初結轉和結余(上年結轉):指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位:
(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本(類)支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員(類)支出和公用(類)支出。
十、項目(類)支出:指在基本(類)支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的(類)支出。
十一、經營(類)支出:指事業單位:
(略)
十二、“三公”經費:納入本級財政預算管理的“三公”經費,是指金
(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
十三、機關運行經費:為保障行政單位:
(略)
中國共產黨
(略)委員會社會工作部2025年部門預算報表
部門收支總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
收入
支出
項目
預算數
項?目(按支出功能科目分類)
預算數
一、一般公共預算撥款
140.89
一、一般公共服務支出
101.37
1、上級補助
2.29
二、外交支出
0.00
2、本級
138.60
三、國防支出
0.00
二、政府性基金預算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級補助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學技術支出
0.00
三、國有資本經營預算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級補助
0.00
八、社會保障和就業支出
21.16
2、本級
0.00
九、衛生健康支出
8.49
四、財政專戶管理資金收入
0.00
十、節能環保支出
0.00
五、事業收入
0.00
十一、城
(略)支出
0.00
六、事業單位:
(略)
0.00
十二、農林水支出
0.00
七、上級補助收入
0.00
十三、交通運輸支出
0.00
八、附屬單位:
(略)
0.00
十四、資源勘探工業信息等支出
0.00
九、其他收入
0.00
十五、商業服務業等支出
0.00
?
?
十六、金融支出
0.00
?
?
十七、援助其
(略)支出
0.00
?
?
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
?
?
十九、住房保障支出
9.86
?
?
二十、糧油物資儲備支出
0.00
?
?
二十一、國有資本經營預算支出
0.00
?
?
二十二、災害防治及應急管理支出
0.00
?
?
二十三、其他支出
0.00
?
?
二十四、債務還本支出
0.00
?
?
二十五、債務付息支出
0.00
?
?
二十六、債務發行費用支出
0.00
本年收入合計
140.89
本年支出合計
140.89
上年結轉結余
0.00
結轉下年支出
0.00
收入總計
140.89
支出總計
140.89
注:報表金額單位:
(略)
?
部門收入總體情況表
?
單位:
(略)
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
合計
本年收入
上年結轉結余
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
收入
單位:
(略)
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
收入
單位:
(略)
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
134001
中國共產黨
(略)委員會社會工作部
140.89
140.89
140.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:
(略)
?
表三:部門支出總體情況表
部門支出總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
科目編碼
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
(功能分類科目名稱:
(略)
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
?
?
合計
140.89
138.60
2.29
0
?
134001
中國共產黨
(略)委員會社會工作部
140.89
138.60
2.29
0
(略)
?
工會事務
1.10
1.10
0.00
0
(略)
?
事業運行
5.84
5.84
0.00
0
(略)
?
行政運行
84.83
84.83
0.00
0
(略)
?
一般行政管理事務
2.29
0.00
2.29
0
(略)
?
事業運行
7.32
7.32
0.00
0
(略)
?
行政單位:
(略)
1.44
1.44
0.00
0
(略)
?
機關事業單位:
(略)
13.15
13.15
0.00
0
(略)
?
機關事業單位:
(略)
6.57
6.57
0.00
0
(略)
?
行政單位:
(略)
6.16
6.16
0.00
0
(略)
?
公務員醫療補助
2.33
2.33
0.00
0
(略)
?
住房公積金
9.86
9.86
0.00
0
注:本報表金額單位:
(略)
財政撥款收支總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
?
收
入
支
出
項目
預算數
項?目(按支出功能科目分類)
預算數
一、一般公共預算撥款
140.89
一、一般公共服務支出
101.37
1、上級補助
2.29
二、外交支出
0.00
2、本級
138.60
三、國防支出
0.00
二、政府性基金預算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級補助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學技術支出
0.00
三、國有資本經營預算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級補助
0.00
八、社會保障和就業支出
21.16
2、本級
0.00
九、衛生健康支出
8.49
?
?
十、節能環保支出
0.00
?
?
十一、城
(略)支出
0.00
?
?
十二、農林水支出
0.00
?
?
十三、交通運輸支出
0.00
?
?
十四、資源勘探工業信息等支出
0.00
?
?
十五、商業服務業等支出
0.00
?
?
十六、金融支出
0.00
?
?
十七、援助其
(略)支出
0.00
?
?
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
?
?
十九、住房保障支出
9.86
?
?
二十、糧油物資儲備支出
0.00
?
?
二十一、國有資本經營預算支出
0.00
?
?
二十二、災害防治及應急管理支出
0.00
?
?
二十三、其他支出
0.00
?
?
二十四、債務還本支出
0.00
?
?
二十五、債務付息支出
0.00
?
?
二十六、債務發行費用支出
0.00
本年收入合計
140.89
本年支出合計
140.89
上年結轉結余
0.00
結轉下年支出
0.00
收入總計
140.89
支出總計
140.89
注:表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。
報表金額單位:
(略)
表五:一般公共預算支出情況表
?
一般公共預算支出情況表
?
單位:
(略)
單位:
(略)
?
?
科目編碼
?
?
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
(功能分類科目名稱:
(略)
?
?
合計
基本支出
?
?
項目支出
?
?
結轉下年支出
小計
人員經費
公用經費
?
?
?
1
2
3
4
5
6
?
134001
中國共產黨
(略)委員會社會工作部
140.89
138.60
119.10
19.50
2.29
0
(略)
?
工會事務
1.10
1.10
0.00
1.10
0.00
0
(略)
?
事業運行
5.84
5.84
5.84
0.00
0.00
0
(略)
?
行政運行
84.83
84.83
66.43
18.40
0.00
0
(略)
?
一般行政管理事務
2.29
0.00
0.00
0.00
2.29
0
(略)
?
事業運行
7.32
7.32
7.32
0.00
0.00
0
(略)
?
行政單位:
(略)
1.44
1.44
1.44
0.00
0.00
0
(略)
?
機關事業單位:
(略)
13.15
13.15
13.15
0.00
0.00
0
(略)
?
機關事業單位:
(略)
6.57
6.57
6.57
0.00
0.00
0
(略)
?
行政單位:
(略)
6.16
6.16
6.16
0.00
0.00
0
(略)
?
公務員醫療補助
2.33
2.33
2.33
0.00
0.00
0
(略)
?
住房公積金
9.86
9.86
9.86
0.00
0.00
0
注:本報表金額單位:
(略)
表六:一般公共預算基本支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
?
部門預算支出經濟分類科目
?
本年一般公共預算基本支出
科目編碼
科目名稱:
(略)
合計
人員經費
公用經費
?
合計
138.60
119.10
19.50
301
工資福利支出
117.66
117.66
0.00
30101
基本工資
34.42
34.42
0.00
30102
津貼補貼
15.50
15.50
0.00
30103
獎金
16.51
16.51
0.00
30107
績效工資
13.04
13.04
0.00
30108
機關事業單位:
(略)
13.15
13.15
0.00
30109
職業年金繳費
6.57
6.57
0.00
30110
職工基本醫療保險繳費
6.00
6.00
0.00
30111
公務員醫療補助繳費
2.33
2.33
0.00
30112
其他社會保障繳費
0.28
0.28
0.00
30113
住房公積金
9.86
9.86
0.00
302
商品和服務支出
19.50
0.00
19.50
30201
辦公費
6.25
0.00
6.25
30206
電費
0.45
0.00
0.45
30207
郵電費
1.08
0.00
1.08
30211
差旅費
2.00
0.00
2.00
30228
工會經費
1.10
0.00
1.10
30239
其他交通費用
5.10
0.00
5.10
30299
其他商品和服務支出
3.52
0.00
3.52
303
對個人和家庭的補助
1.44
1.44
0.00
30302
退休費
1.20
1.20
0.00
30307
醫療費補助
0.24
0.24
0.00
注:本報表金額單位:
(略)
財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
單位:
(略)
?
?
?
?
?
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
總計
“三公”經費
會議費
培訓費
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
小計
公務用車運行維護費
公務用車購置費
小計
本級資金安排
上級補助資金安排
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
134001
中國共產黨
(略)委員會社會工作部
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:
(略)
?
?
?
?
?
表八:政府性基金預算支出情況表
政府性基金預算支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
科目編碼
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
?
?
?
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:
(略)
表九:國有資本經營預算支出情況表
國有資本經營預算支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
?
科目編碼
?
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
1
2
3
4
?
?
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:
(略)
?
2025年度預算項目績效目標公開表
單位:
(略)
?
單位:
(略)
單位:
(略)
單位:
(略)
項目名稱:
(略)
預算金額
年度績效目標
134001
中國共產黨
(略)委員會社會工作部
非公有制經濟組織和社會組織黨組織工作經費
2.29
根據《中共廣西壯族
(略))文件2024年“兩新”組織黨組織工作經費(
(略)黨委、
(略)黨總支部、田林汽車總站黨支部等14個黨支部共有黨員229人,100元/人/年)
注:本報表不包含不宜公開的項目,金額單位:
(略)
文件下載:
134001_中國共產黨
(略)委員會社會工作部.pdf部門預算批復表_134001-中國共產黨
(略)委員會社會工作部.xls
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