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(略)人民政府
2025年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分:
(略)人民政府單位:
(略)
一、主要職責(zé)
二、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:
(略)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:
(略)人民政府2025年部門預(yù)算相關(guān)報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
2025年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第一部分:
(略)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
(略)一級(jí)的行政單位:
(略)
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;
2.執(zhí)行本
(略)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、決算,管理本
(略)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5.辦理
(略)委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)
(略)、
(略)、
(略)、
(略)、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。本鄉(xiāng)機(jī)關(guān)行政編制27人,機(jī)關(guān)工勤編制0人,事業(yè)編制28人,事業(yè)工人2人。
、部門預(yù)算收支總體情況說明
我部門總收入1262.64萬元,總支出1262.64萬元。總收入較2024年度預(yù)算數(shù)1229.12萬元,增加33.52萬元,增長(zhǎng)2.73%,主要原因是人員增加,故經(jīng)費(fèi)有所增加??傊С鲚^2024年度預(yù)算數(shù)1229.12萬元,增加33.52萬元,增長(zhǎng)2.73%,主要原因是人員增加,故經(jīng)費(fèi)有所增加。
二、部門收入總體情況說明
2025年我部門總收入1262.64萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)1229.12萬元,增加33.52萬元,增長(zhǎng)2.73%,主要原因是人員增加,故經(jīng)費(fèi)有所增加。主要包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
三、部門支出總體情況說明
2025年我部門總支出1262.64萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)1229.12萬元,增加33.52萬元,增長(zhǎng)2.73%,主要原因是人員增加。主要包括:人員增加。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出673.78萬元,占支出總預(yù)算53.36%,比上年增加29.67萬元,增長(zhǎng)4.61%,主要原因是:人員增加。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出118.74萬元,占支出總預(yù)算9.40%,比上年增加9.01萬元,增長(zhǎng)8.21%,主要原因是:人員增加。
(3)衛(wèi)生健康支出44.40萬元,占支出總預(yù)算3.52%,比上年減少2.89萬元,下降6.11%,主要原因是:科目調(diào)整。
(4)住房保障支出48.89萬元,占支出總預(yù)算3.87%,比上年增加0.33萬元,增長(zhǎng)0.68%,主要原因是:人員增加。
(5)農(nóng)林水支出376.82萬元,占支出總預(yù)算29.84%,比上年減少2.61萬元,下降0.69%,主要原因是:科目調(diào)整。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算1262.64萬元,占支出預(yù)算100.00%,比上年增加33.52萬元,增長(zhǎng)2.73%。其中:
(1)工資福利支出908.01萬元,占基本支出總預(yù)算71.91%,比上年減少25.92萬元,減少2.78%,主要原因是:科目調(diào)整。
(2)商品和服務(wù)支出276.73萬元,占基本支出總預(yù)算21.92%,比上年增長(zhǎng)59.04萬元,增長(zhǎng)27.12%,主要原因是:人員增加。
(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.91萬元,占基本支出總預(yù)算6.17%,比上年增長(zhǎng)0.41萬元,增長(zhǎng)0.53%,主要原因是:人員增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算0.00萬元,占支出預(yù)算0.00%,比上年增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
2025年我部門財(cái)政撥款總收入1262.64萬元,總支出1262.64萬元。財(cái)政撥款總收入較2024年度預(yù)算數(shù)1229.12萬元,增加33.52萬元,增長(zhǎng)2.73%,主要原因是人員增加。財(cái)政撥款總支出較2024年度預(yù)算數(shù)1229.12萬元,增加33.52萬元,增長(zhǎng)2.73%,主要原因是人員增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出共1262.64萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)1229.12萬元,增加33.52萬元,增長(zhǎng)2.73%,主要原因是人員增加。具體情況為:
一般公共服務(wù)支出(類)支出673.78萬元,占支出總預(yù)算的53.36%,較2024年度預(yù)算數(shù)644.11萬元,增加29.67萬元,增長(zhǎng)4.61%,主要原因是:人員增加。
住房保障支出(類)支出48.89萬元,占支出總預(yù)算的3.87%,較2024年度預(yù)算數(shù)48.56萬元,增加0.33萬元,增長(zhǎng)0.68%,主要原因是:科目調(diào)整。
農(nóng)林水支出(類)支出376.82萬元,占支出總預(yù)算的29.84%,較2024年度預(yù)算數(shù)379.43萬元,減少2.61萬元,下降0.69%,主要原因是:科目調(diào)整。
衛(wèi)生健康支出(類)支出44.40萬元,占支出總預(yù)算的3.52%,較2024年度預(yù)算數(shù)47.29萬元,減少2.89萬元,下降6.11%,主要原因是:科目調(diào)整。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出118.74萬元,占支出總預(yù)算的9.40%,較2024年度預(yù)算數(shù)109.73萬元,增加9.01萬元,增長(zhǎng)8.21%,主要原因是:人員增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出共1262.64萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)1229.12萬元,增加33.52萬元,增長(zhǎng)2.73%,主要原因是人員增加具體情況為:
工資福利支出預(yù)算908.01萬元,占基本支出預(yù)算的71.91%,較2024年度預(yù)算數(shù)933.93萬元,減少25.92萬元,下降2.78%,主要原因是:科目調(diào)整
商品和服務(wù)支出預(yù)算276.73萬元,占基本支出預(yù)算的21.92%,較2024年度預(yù)算數(shù)217.69萬元,增加59.04萬元,增長(zhǎng)27.12%,主要原因是:人員增加
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算77.91萬元,占基本支出預(yù)算的6.17%,較2024年度預(yù)算數(shù)77.50萬元,增加0.41萬元,增長(zhǎng)0.53%,主要原因是:人員增加
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(二)2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.60萬元,同口徑較2024年度預(yù)算數(shù)19.00萬元,減少7.40萬元,下降38.95%,具體如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位:
(略)
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排5.60萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)10.00萬元,減少4.40萬元,下降44.00%,主要原因是科目調(diào)整。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排6.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)9.00萬元,減少3.00萬元,下降33.33%,其中:
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位:
(略)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排6.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)9.00萬元,減少3.00萬元,下降33.33%,主要原因是標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2025年政府性基金預(yù)算支出共0.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位:
(略)
、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
我部門2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出共0.00萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元,增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位:
(略)
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算276.73萬元,較2024年度預(yù)算數(shù)217.69萬元,增加59.04萬元,增長(zhǎng)27.12%,主要原因是:人員變動(dòng)。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
我部門2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額0萬元。其中:貨物類采購(gòu)0萬元、工程類采購(gòu)0萬元、服務(wù)類采購(gòu)0萬元。主要用于:0
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,應(yīng)急機(jī)要通信用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位:
(略)
(四)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
1.我部門2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算資金0萬元???jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表(日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外)。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
本單位:
(略)
第三部分名詞解釋
?
一、財(cái)政撥款收入:指金
(略)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位:
(略)
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位:
(略)
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(上年結(jié)轉(zhuǎn)):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位:
(略)
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本(類)支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員(類)支出和公用(類)支出。
十、項(xiàng)目(類)支出:指在基本(類)支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的(類)支出。
十一、經(jīng)營(yíng)(類)支出:指事業(yè)單位:
(略)
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入金
(略)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指金
(略)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位:
(略)
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位:
(略)
(略)人民政府2025年部門預(yù)算報(bào)表
部門收支總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
收入
支出
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
項(xiàng)?目(按支出功能科目分類)
預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款
1262.64
一、一般公共服務(wù)支出
673.78
1、上級(jí)補(bǔ)助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本級(jí)
1262.64
三、國(guó)防支出
0.00
二、政府性基金預(yù)算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級(jí)補(bǔ)助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級(jí)
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級(jí)補(bǔ)助
0.00
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
118.74
2、本級(jí)
0.00
九、衛(wèi)生健康支出
44.40
四、財(cái)政專戶管理資金收入
0.00
十、節(jié)能環(huán)保支出
0.00
五、事業(yè)收入
0.00
十一、城
(略)支出
0.00
六、事業(yè)單位:
(略)
0.00
十二、農(nóng)林水支出
376.82
七、上級(jí)補(bǔ)助收入
0.00
十三、交通運(yùn)輸支出
0.00
八、附屬單位:
(略)
0.00
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
0.00
九、其他收入
0.00
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0.00
?
?
十六、金融支出
0.00
?
?
十七、援助其
(略)支出
0.00
?
?
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
?
?
十九、住房保障支出
48.89
?
?
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
0.00
?
?
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
0.00
?
?
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
0.00
?
?
二十三、其他支出
0.00
?
?
二十四、債務(wù)還本支出
0.00
?
?
二十五、債務(wù)付息支出
0.00
?
?
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
0.00
本年收入合計(jì)
1262.64
本年支出合計(jì)
1262.64
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0.00
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
0.00
收入總計(jì)
1262.64
支出總計(jì)
1262.64
注:報(bào)表金額單位:
(略)
?
部門收入總體情況表
?
單位:
(略)
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
合計(jì)
本年收入
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
小計(jì)
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專戶管理資金
收入
單位:
(略)
小計(jì)
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專戶管理資金
收入
單位:
(略)
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
605
(略)人民政府
1262.64
1262.64
1262.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報(bào)表金額單位:
(略)
?
表三:部門支出總體情況表
部門支出總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
科目編碼
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
(功能分類科目名稱:
(略)
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
?
?
合計(jì)
1262.64
1262.64
0.00
0
?
605
(略)人民政府
1262.64
1262.64
0.00
0
(略)
?
行政運(yùn)行
512.55
512.55
0.00
0
(略)
?
事業(yè)運(yùn)行
42.71
42.71
0.00
0
(略)
?
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
112.52
112.52
0.00
0
(略)
?
工會(huì)事務(wù)
6.00
6.00
0.00
0
(略)
?
行政單位:
(略)
6.88
6.88
0.00
0
(略)
?
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
65.18
65.18
0.00
0
(略)
?
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
32.59
32.59
0.00
0
(略)
?
其他行政事業(yè)單位:
(略)
9.34
9.34
0.00
0
(略)
?
死亡撫恤
4.75
4.75
0.00
0
(略)
?
行政單位:
(略)
30.55
30.55
0.00
0
(略)
?
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
9.35
9.35
0.00
0
(略)
?
其他行政事業(yè)單位:
(略)
4.49
4.49
0.00
0
(略)
?
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助
376.82
376.82
0.00
0
(略)
?
住房公積金
48.89
48.89
0.00
0
注:本報(bào)表金額單位:
(略)
財(cái)政撥款收支總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
?
收
入
支
出
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
項(xiàng)?目(按支出功能科目分類)
預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款
1262.64
一、一般公共服務(wù)支出
673.78
1、上級(jí)補(bǔ)助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本級(jí)
1262.64
三、國(guó)防支出
0.00
二、政府性基金預(yù)算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級(jí)補(bǔ)助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級(jí)
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級(jí)補(bǔ)助
0.00
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
118.74
2、本級(jí)
0.00
九、衛(wèi)生健康支出
44.40
?
?
十、節(jié)能環(huán)保支出
0.00
?
?
十一、城
(略)支出
0.00
?
?
十二、農(nóng)林水支出
376.82
?
?
十三、交通運(yùn)輸支出
0.00
?
?
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
0.00
?
?
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0.00
?
?
十六、金融支出
0.00
?
?
十七、援助其
(略)支出
0.00
?
?
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
?
?
十九、住房保障支出
48.89
?
?
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
0.00
?
?
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
0.00
?
?
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
0.00
?
?
二十三、其他支出
0.00
?
?
二十四、債務(wù)還本支出
0.00
?
?
二十五、債務(wù)付息支出
0.00
?
?
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
0.00
本年收入合計(jì)
1262.64
本年支出合計(jì)
1262.64
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0.00
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
0.00
收入總計(jì)
1262.64
支出總計(jì)
1262.64
注:表中功能分類科目,根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
報(bào)表金額單位:
(略)
表五:一般公共預(yù)算支出情況表
?
一般公共預(yù)算支出情況表
?
單位:
(略)
單位:
(略)
?
?
科目編碼
?
?
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
(功能分類科目名稱:
(略)
?
?
合計(jì)
基本支出
?
?
項(xiàng)目支出
?
?
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
小計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
?
?
?
1
2
3
4
5
6
?
605
(略)人民政府
1262.64
1262.64
985.91
276.73
0.00
0
(略)
?
行政運(yùn)行
512.55
512.55
342.70
169.85
0.00
0
(略)
?
事業(yè)運(yùn)行
42.71
42.71
42.71
0.00
0.00
0
(略)
?
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
112.52
112.52
112.52
0.00
0.00
0
(略)
?
工會(huì)事務(wù)
6.00
6.00
0.00
6.00
0.00
0
(略)
?
行政單位:
(略)
6.88
6.88
6.88
0.00
0.00
0
(略)
?
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
65.18
65.18
65.18
0.00
0.00
0
(略)
?
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
32.59
32.59
32.59
0.00
0.00
0
(略)
?
其他行政事業(yè)單位:
(略)
9.34
9.34
9.34
0.00
0.00
0
(略)
?
死亡撫恤
4.75
4.75
4.75
0.00
0.00
0
(略)
?
行政單位:
(略)
30.55
30.55
30.55
0.00
0.00
0
(略)
?
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
9.35
9.35
9.35
0.00
0.00
0
(略)
?
其他行政事業(yè)單位:
(略)
4.49
4.49
4.49
0.00
0.00
0
(略)
?
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助
376.82
376.83
275.95
100.88
0.00
0
(略)
?
住房公積金
48.89
48.89
48.89
0.00
0.00
0
注:本報(bào)表金額單位:
(略)
表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
?
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
?
本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼
科目名稱:
(略)
合計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
?
合計(jì)
1262.65
985.92
276.73
301
工資福利支出
908.01
908.01
0.00
30101
基本工資
164.41
164.41
0.00
30102
津貼補(bǔ)貼
98.43
98.43
0.00
30103
獎(jiǎng)金
70.41
70.41
0.00
30107
績(jī)效工資
93.11
93.11
0.00
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
65.18
65.18
0.00
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
32.59
32.59
0.00
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
29.74
29.74
0.00
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
9.35
9.35
0.00
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
1.68
1.68
0.00
30113
住房公積金
48.89
48.89
0.00
30199
其他工資福利支出
294.21
294.21
0.00
302
商品和服務(wù)支出
276.73
0.00
276.73
30201
辦公費(fèi)
140.00
0.00
140.00
30202
印刷費(fèi)
10.80
0.00
10.80
30206
電費(fèi)
10.00
0.00
10.00
30207
郵電費(fèi)
3.52
0.00
3.52
30211
差旅費(fèi)
15.34
0.00
15.34
30215
會(huì)議費(fèi)
9.96
0.00
9.96
30216
培訓(xùn)費(fèi)
24.87
0.00
24.87
30217
公務(wù)接待費(fèi)
5.60
0.00
5.60
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
6.00
0.00
6.00
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
6.00
0.00
6.00
30239
其他交通費(fèi)用
22.08
0.00
22.08
30299
其他商品和服務(wù)支出
22.56
0.00
22.56
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
77.91
77.91
0.00
30302
退休費(fèi)
22.18
22.18
0.00
30305
生活補(bǔ)助
53.03
53.03
0.00
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
2.70
2.70
0.00
注:本報(bào)表金額單位:
(略)
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
單位:
(略)
?
?
?
?
?
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
總計(jì)
“三公”經(jīng)費(fèi)
會(huì)議費(fèi)
培訓(xùn)費(fèi)
合計(jì)
因公出國(guó)(境)費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
小計(jì)
本級(jí)資金安排
上級(jí)補(bǔ)助資金安排
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
605001
(略)人民政府
46.43
11.60
0.00
6.00
6.00
0.00
5.60
9.96
24.87
24.87
0.00
注:本報(bào)表金額單位:
(略)
?
?
?
?
?
表八:政府性基金預(yù)算支出情況表
政府性基金預(yù)算支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
科目編碼
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
?
?
?
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報(bào)表金額單位:
(略)
表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
?
科目編碼
?
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
1
2
3
4
?
?
合計(jì)
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報(bào)表金額單位:
(略)
?
2025年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
單位:
(略)
?
單位:
(略)
單位:
(略)
單位:
(略)
項(xiàng)目名稱:
(略)
預(yù)算金額
年度績(jī)效目標(biāo)
605
(略)人民政府
?
0.00
?
注:本報(bào)表不包含不宜公開的項(xiàng)目,金額單位:
(略)
文件下載:
605_
(略)人民政府(2).pdf
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