一、部門基本情況
(一)職能職責
(1)貫徹執行工業和信息化以及中小企業、鄉鎮企業的法律、法規、規章和方針政策,研究起草工業和信息化以及中小企業、鄉鎮企業的政策性文件并組織實施。
(2)提
(略)新型工業化戰略,協調解決新型工業化進程中的重大問題;擬訂工業和信息化的發展規劃并組織實施,推進產業結構戰略性調整和優化升級,推進信息化和工業化融合。
(3)負責提出工業和信息產業項目投資規模和方向,負責工業和信息化的財政性建設資金安排的建議;申報、審核、審批工業和信息化建設項目;規劃和組織工業和信息化建設項目,對重點技術改造項目實施監督管理。負
(略)(略)行業管理,研究擬訂并組織實施行業中長期規劃和年度工作計劃。
(4)監測分析工業和信息產業經濟運行態勢,統計并發布相關信息,進行預警預測和信息引導,協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;指導除煤炭企業外的重點工業企業安全應急管理和加強行業安全生產工作。
(5)承擔煤、電、工業用油、氣和重要物資平衡調度的責任;負責擬定年度工業調控目標并貫徹落實;負責工業口及重要物資運輸的協調平衡和應急預案的編制工作;管理國家藥品儲備,指
(略)鹽行業管理。負責對民用船舶行業管理和建造質量安全監管。
(6)研究工業技術進步和高新技術產業發展規劃并組織實施,指導行業技術創新和技術推廣進步;指導和推動產學研聯合和高新技術推廣;負責工業行業質量管理和品牌戰略的推進;推動軟件業、信息服務業和新興產業發展,制定并組織實施新興產業的發展規劃。
(7)負責電力、天然氣、無線電等行業的行政管理和行政執法;負責民用爆破器材的監督管理;負責貫徹落實工業資源綜合利用、節約能源、清潔生產工作和設備的行政管理及監督;組織協調新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用,審核、審批相關能源和節能技術改造項目,參與組織協調工業環境保護;負責協調電力、天然氣、廣播、電訊線纜設施保護工作,負責電力、天然氣的統一調控和應急保障,編制下達年度、月度生產、供應、調度計劃,實施平衡和協調。
(8)負
(略)中小企業、鄉鎮企業統計分析、預測監測,指導其建設現代企業制度以及投資方向、產業和產品結構的調整;指導中小企業創業基地建設,指導中小企業的特色產業集群建設;負責對中小企業扶持資金項目的管理,協調有關專項資金的組織和安排;依法維護中小企業合法權益。
(9)推進工業體制改革和管理創新,提高行業結構素質和核心競爭力,指導和促進創意產業發展,
(略);推進創意產業的知識產權保護工作,
(略)的建設;指導創意企業及創意產業
(略)的對外招商、行業統計等工作。
(10)牽頭統
(略)工業招商,圍繞產業鏈和戰略性新興產業招商引資;對工業項目進行宏觀管理,開展投資導向和項目具體實施工作。
(11)負責指導工礦企業破產、關閉工作,組織實施改制重組,企業兼并,減員增效,扭虧脫困等工作,指導企業加強管理,建設現代企業制度,指導和推進集體企業發展,負責三
(略)淹沒工業企業結構調整工作和三
(略)淹沒工礦企業后期扶持規劃并組織實施,負責減輕企業負擔工作。
(12)負責指
(略)工
(略)規劃和建設,推動工業項目
(略)集中,促進特色工業的發展;協調工
(略)優惠政策的落實,指導工
(略)企業加強管理,促
(略)工業發展。
(13)統籌推進信息化工作,負責組織制定相關政策并協調信息化建設中的重大問題;牽頭協調電信、廣播電視、
(略)絡融合工作;指導協調信息資源的開發利用,企業信息化,電子政務發展和電子政務推廣以及社會和經濟領域的信息化應用推進工作;負責社會公共信息資源共享的協調管理。
(14)負責信息基礎設施建設的規劃、協調管理,指導相關部門制定通信管線、
(略)、
(略)的規劃并承擔相應的管理工作;協調
(略)場涉及社會公共利益的重大事宜;負責跨行業、
(略)絡的互聯互通,
(略),推進電信普遍服務,保障重要通信。
(15)承擔相關信息安全管理的責任。負責相關信息安全管理,協調維
(略)信息安全和信息安全保障體系建設,指導監督政府部門、
(略)絡的安全體系工作,
(略)絡和信息安全的重大事件;依法負責無線電管理工作,統一配置和管
(略)無線電頻率資源,負
(略)無線電行政執法、監督。
(16)負責工業和信息化領域的人才建設規劃并組織實施,負責工業企業培訓體系的建設和管理。
(17)為鹽業主管機關,負責食鹽行業管理和監督,牽頭擬訂鹽業發展規劃和組織實施產業政策;管
(略)食鹽專營工作,負責儲備鹽管理工作,
(略)場供應和鹽行業發展穩定,負責鹽業統計分析。
(18)
(略)政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
(略))、規劃投資科(行政審批科)、中小企業科、行業監管科、安全生產監督管理科。行政編制數16個,機關工勤編制2個。現在在職人員14人,機關工勤2人,退休4人,其中公務員2人,機關工勤2人。遺屬人員8人,已去世1人,1人無法聯系,現遺屬領待人員6人。
(三)單位:
(略)
從預算單位:
(略)
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計947.36萬元,支出總計947.36萬元。收支較上年決算數減少212.05萬元,下降18.3%,主要原因是人員減少,經費壓縮。
2.收入情況。2023年度收入合計947.36萬元,較上年決算數減少212.05萬元,下降18.3%,主要原因是人員減少,經費壓縮。其中:財政撥款收入947.36萬元,占100.0%;事業收入0.00萬元,占0.0%;經營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計947.36萬元,較上年決算數減少212.05萬元,下降18.3%,主要原因是人員減少,經費壓縮。其中:基本支出760.10萬元,占80.2%;項目支出187.26萬元,占19.8%;經營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無增減。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計947.36萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少212.05萬元,下降18.3%。主要原因是人員減少,經費壓縮。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入947.36萬元,較上年決算數減少212.05萬元,下降18.3%。主要原因是人員減少,經費壓縮。較年初預算數增加384.43萬元,增長68.3%。主要原因是年底結算改制企業退休養老金企事業補差部分。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出947.36萬元,較上年決算數減少212.05萬元,下降18.3%。主要原因是人員減少,經費壓縮。較年初預算數增加384.43萬元,增長68.3%。主要原因是年底結算改制企業退休養老金企事業補差部分。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出0.72萬元,占0.1%,較年初預算數增加0.72萬元,增長100.0%,主要原因是與去年統計口徑不統一,此經費屬于非公經濟組織工作經費,去年納入項目,今年計入一般公共服務支出。
(2)社會保障和就業支出511.12萬元,占54.0%,較年初預算數增加306.98萬元,增長150.4%,主要原因是年底結算改制企業退休養老金企事業補差部分。
(3)衛生健康支出17.24萬元,占1.8%,較年初預算數無增減。
(4)資源勘探信息等支出389.48萬元,占41.1%,較年初預算數增加76.73萬元,增長24.5%,主要原因是年底追加項目經費。
(5)住房保障支出28.80萬元,占3.0%,較年初預算數無增減。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出760.10萬元。其中:人員經費687.98萬元,較上年決算數減少295.65萬元,下降30.1%,主要原因是人員減少,經費壓縮。人員經費用途主要包括工資、保險、公積金等。公用經費72.12萬元,較上年決算數減少35.69萬元,下降33.1%,主要原因是人員減少,經費壓縮。公用經費用途主要包括辦公、差旅、交通、會議、培訓等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.25萬元,較年初預算數減少0.81萬元,下降76.4%,主要原因是經費壓縮,節約支出。較上年支出數減少0.26萬元,下降51.0%,主要原因是經費壓縮,節約支出。
(二)“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。
公務接待費0.25萬元,主要用于
(略)級部門檢查調研工作等支出。費用支出較年初預算數減少0.81萬元,下降76.4%,主要原因是經費壓縮,節約支出。較上年支出數減少0.26萬元,下降51.0%,主要原因是經費壓縮,節約支出。
(三)“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待15批次103人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費24.58元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.10萬元,較上年決算數減少0.04萬元,下降28.6%,主要原因是經費壓縮,節約支出。
本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數無變化。
(二)機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出72.12萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、廣告印刷、辦公用品、水、電、郵費、會議、培訓、接待、出差及其他交通費等。機關運行經費較上年支出數減少35.69萬元,下降33.1%,主要原因是經費壓縮,節約支出。
(三)國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度我單位:
(略)
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我委對部門整體和6個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評6項,涉及資金177.22萬元;以委托第三方出具報告的方式:
(略)
(二)績效自評結果。
1.績效目標自評表。
2023年度部門整體績效自評表
狀態:績效審核已審
項目名稱:
(略)
(略)經濟和信息化委員會本級整體自評
項目編碼:
(略)P000016
自評總分:
99.99
項目主管部門:
114001-
(略)經濟和信息化委員會(本級)
財政歸口處室:
007-經濟建設科
部門聯系人:
(略)
古海枚
聯系電話:
(略)
(略)
資金情況
年初預算數
全年(調整)預算數
全年執行數
執行率
執行率權重
執行率得分
年度總金額
562.93
947.36
947.36
其中:財政撥款
562.93
947.36
947.36
99.99
10.00
9.99
績效目標
年初績效目標
全年(調整)績效目標
全年目標實際完成情況
1.研究起草工業和信息化以及中小企業的政策性文件并組織實施。2.擬訂工業和信息化的發展規劃并組織實施,推進產業結構戰略性調整和優化升級,推進信息化和工業化融合。3.申報、審核、審批工業和工業信息化建設項目;規劃和組織工業和工業信息化建設項目,對重點技術改造項目實施監督管理。4.監測分析工業和工業信息產業經濟運行態勢,統計并發布相關信息,進行預警預測和信息引導,協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議。5.承擔煤、電、氣、工業用油等重要物資平衡調度的責任。7.負責電力、天然氣等行業的行政管理和行政執法;負責民用爆破器材的監督管理;8.負
(略)中小企業統計分析、預測監測,指導其建設現代企業制度以及投資方向、產業和產品結構的調整;?9.參
(略)工業招商,圍繞產業鏈和戰略性新興產業招商引資;對工業項目進行宏觀管理,開展投資導向和項目具體實施工作。10.負責指導工礦企業破產、關閉工作,組織實施改制重組,企業兼并,減員增效,扭虧脫困等工作。11.牽頭承擔軍民融合發展方面的職責。12.負責鹽行業管理和監督,牽頭擬訂鹽業發展規劃和組織實施產業政策;管
(略)食鹽專營工作,負責儲備鹽管理工作,
(略)場供應和鹽業發展穩定,負責鹽業統計分析。
1.研究起草工業和信息化以及中小企業的政策性文件并組織實施。2.擬訂工業和信息化的發展規劃并組織實施,推進產業結構戰略性調整和優化升級,推進信息化和工業化融合。3.申報、審核、審批工業和工業信息化建設項目;規劃和組織工業和工業信息化建設項目,對重點技術改造項目實施監督管理。4.監測分析工業和工業信息產業經濟運行態勢,統計并發布相關信息,進行預警預測和信息引導,協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議。5.承擔煤、電、氣、工業用油等重要物資平衡調度的責任。7.負責電力、天然氣等行業的行政管理和行政執法;負責民用爆破器材的監督管理;8.負
(略)中小企業統計分析、預測監測,指導其建設現代企業制度以及投資方向、產業和產品結構的調整;?9.參
(略)工業招商,圍繞產業鏈和戰略性新興產業招商引資;對工業項目進行宏觀管理,開展投資導向和項目具體實施工作。10.負責指導工礦企業破產、關閉工作,組織實施改制重組,企業兼并,減員增效,扭虧脫困等工作。11.牽頭承擔軍民融合發展方面的職責。12.負責鹽行業管理和監督,牽頭擬訂鹽業發展規劃和組織實施產業政策;管
(略)食鹽專營工作,負責儲備鹽管理工作,
(略)場供應和鹽業發展穩定,負責鹽業統計分析。
全年已完成整體任務
績效指標
指標名稱:
(略)
計量單位:
(略)
指標性質
指標值
全年完成值
偏離度(%)
得分系數(%)
指標權重
指標得分
是否核心指標
說明
本單位:
(略)
%
=
100
100
0
100
5
5
是
個性指標完成率
%
=
100
100
0
100
5
5
是
共性指標完成率
%
=
100
100
0
100
5
5
是
公務卡刷卡率
%
≥
40
40
0
100
2
2
是
固定資產利用率
%
≥
95
95
0
100
2
2
是
管理制度健全性
定性
優
1
0
100
2
2
是
績效目標自評率
%
=
100
100
0
100
2
2
是
三公經費控制率
%
=
100
100
0
100
3
3
是
項目監控到位率
%
≥
96
96
0
100
2
2
是
預算執行率
%
=
100
100
0
100
3
3
是
在職人員控制率
%
=
100
100
0
100
3
3
是
政府采購執行率
%
=
100
100
0
100
2
2
是
資金合規性
定性
優
1
0
100
3
3
是
資金結轉結余率
%
=
0
0
0
100
2
2
是
任務完成及時率
%
≥
98
98
0
100
2
2
是
信息公開及時率
%
=
100
100
0
100
2
2
是
單位:
(略)
%
≥
0.5
0.5
0
100
5
5
是
招商引資計劃任務完成率
%
≥
100
100
0
100
8
8
是
爭取專項資金計劃任務完成率
%
≥
100
100
0
100
7
7
是
單位:
(略)
定性
優
1
0
100
5
5
是
維護社會穩定
定性
優
1
0
100
5
5
是
單位:
(略)
%
≥
1.1
1.1
0
100
5
5
是
內控制度可持續性
定性
優
1
0
100
10
10
是
服務對象滿意度
%
≥
95
95
0
100
10
10
是
?
2.績效自評報告或案例。
無委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明。
已完成年度績效評價。
(三)重點績效評價結果。
無。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位:
(略)
(三)經營收入:指事業單位:
(略)
(四)其他收入:指單位:
(略)
(五)使用非財政撥款結余:指單位:
(略)
(六)年初結轉和結余:指單位:
(略)
(七)結余分配:指單位:
(略)
(八)年末結轉和結余:指單位:
(略)
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位:
(略)
(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
(十三)機關運行經費:為保障行政單位:
(略)
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位:
(略)
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位:
(略)
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式:
(略)
本單位:
(略)
古海枚,
(略)
?
附件下載:
114001-
(略)(略)經濟和信息化委員會(本級)2023年決算公開報表.xls
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