(略)(匯總)2025年部門預(yù)算公開情況說明
(略)(匯總)預(yù)算公開目錄?
一、
(略)(匯總)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)主要職能
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、
(略)(匯總)2025年部門預(yù)算安排情況
(一)預(yù)算收支(含政府性基金)安排及增減變化情況
1.預(yù)算收入及增減變化情況
2.預(yù)算支出及增減變化情況
3.政府性基金預(yù)算收入及增減變化情況
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況
(三)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況
(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況
三、
(略)(匯總)2025年預(yù)算績效情況
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)
四、
(略)(匯總)部門預(yù)算公開表
(一)2025年收支預(yù)算總表
(二)2025年收入預(yù)算總表
(三)2025年支出預(yù)算總表
(四)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
(五)2025年一般公共預(yù)算支出表
(六)2025年一般公共預(yù)算基本支出表
(七)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
(八)2025年政府性基金預(yù)算支出表
(九)2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表
以上表格均需公開,不得刪減。無預(yù)算數(shù)據(jù)的表格,按空表公開。
五、名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)
(三)政府采購
(四)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入
(五)其他收入
(六)基本支出
(七)項(xiàng)目支出
?
一、
(略)(匯總)部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
一、主要職能
(一)
(略)線方針政策,宣傳黨的創(chuàng)新理論和社會(huì)主義核心價(jià)值觀,
(略)委、市政府的決策部署和各項(xiàng)工作。
(二)把握正確輿論導(dǎo)向,唱響主旋律,壯大正能量,講好仙桃故事、傳播好仙桃聲音,不斷提高新聞?shì)浾搨鞑チΑ⒁龑?dǎo)力、影響力、公信力,鞏固壯大主流思想輿論。
(三)整合所屬媒體資源,推動(dòng)媒體融合向縱深發(fā)展,運(yùn)用信息革命成果,構(gòu)建融為一體、合而為一的全媒體傳播格局,
(略),建設(shè)新型主流媒體。
(四)堅(jiān)持移動(dòng)優(yōu)先策略,
(略),讓主流媒體借助移動(dòng)傳播,牢牢占據(jù)輿論引導(dǎo)、思想引領(lǐng)、文化傳承、服務(wù)群眾的傳播制高點(diǎn)。
(五)承擔(dān)所屬報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)站、“兩微一端一抖”
(略)的內(nèi)容生產(chǎn)、分發(fā)推送、編輯出版及技術(shù)保障任務(wù),推進(jìn)傳播能力建設(shè),提升正面宣傳質(zhì)量和水平。
(六)負(fù)責(zé)中央臺(tái)、省臺(tái)及國家批準(zhǔn)衛(wèi)星節(jié)目、
(略)的轉(zhuǎn)播、管理;負(fù)責(zé)仙桃廣播電視節(jié)目的安全播出及相關(guān)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)管理。
(七)弘揚(yáng)仙桃歷史文化,推廣先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn),反映人民群眾呼聲,傳播本地政經(jīng)資訊、信息資訊、服務(wù)資訊,為群眾提供豐富優(yōu)質(zhì)的新聞產(chǎn)品。
(八)順應(yīng)多樣化信息需求,向基層干部群眾提供政務(wù)服務(wù)、生活服務(wù)、社交傳播、教育培訓(xùn)等綜合服務(wù),從新聞宣傳向公共服務(wù)領(lǐng)域拓展。
(九)積極引導(dǎo)社會(huì)輿論,及時(shí)提供更多真實(shí)客觀、觀點(diǎn)鮮明的信息內(nèi)容,加強(qiáng)新聞?shì)浾摫O(jiān)督。
(十)負(fù)責(zé)加強(qiáng)傳媒文化產(chǎn)業(yè)運(yùn)營管理,促進(jìn)新聞傳媒事業(yè)加快發(fā)展。
(十一)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(略)包括5個(gè)機(jī)關(guān)行政科室及1個(gè)下屬單位:
(略)
(略)
單位:
(略)
經(jīng)費(fèi)性質(zhì)
1
(略)(本級(jí))
差額撥款
2
(略)
差額撥款
?
二、
(略)(匯總)2025年部門預(yù)算安排情況
(一)預(yù)算收支安排及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2025年本年收入預(yù)計(jì)為5879.84萬元,比上年減少512.18萬元,減少8.71%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款2038.33萬元。收入減少主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少
2.預(yù)算支出情況:2025年本年支出5879.84萬元,比上年減少512.18萬元,減少8.71%。其中:基本支出2601.16萬元,占總支出的44.24%;項(xiàng)目支出3278.68萬元,占總支出的55.76%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出5396.22萬元,占本年支出91.77%;社會(huì)保障和就業(yè)支出348.06萬元,占本年支出5.92%;住房保障支出135.56,占本年支出2.31%。
支出減少原因分析:(1)2025年基本支出比上年增加107.2萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)增加;
(2)2025年項(xiàng)目支出比上年減少619.38萬元,
(略)建設(shè)資金減少;
3.?我單位:
(略)
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
(略)(匯總)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為279.65萬元,與上年相比增加43.07萬元,增長率為15.4%。增長原因是人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加;其中,辦公費(fèi)12.71萬元,印刷費(fèi)2.13萬元,水費(fèi)1.07萬元,電費(fèi)6.67萬元,郵電費(fèi)6.94萬元,物業(yè)管理費(fèi)3.16萬元,差旅費(fèi)27.66萬元,維修(護(hù))費(fèi)6.39萬元,租賃費(fèi)1萬元;會(huì)議費(fèi)3.58萬元,培訓(xùn)費(fèi)11.75萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.77萬元,勞務(wù)費(fèi)15萬元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)71萬元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.59萬元,福利費(fèi)28.24萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)31.2萬元,其他交通費(fèi)2萬元,其他商品和服務(wù)支出23.80萬元。
(三)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額33.97萬元,比上年預(yù)算減少3.76萬元。分別如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)2.77萬元,比上年減少1.36萬元,原因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)縮減;
2.公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.2萬元。其中,財(cái)政撥款公車購置費(fèi)為0元,財(cái)政撥款公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.2萬元,比上年減少2.4萬元,原因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)縮減;
3.因公出國經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年持平0萬元,原因?yàn)闊o因公出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(四)政府采購預(yù)算安排及增減變化情況
2025年我單位:
(略)
(五)國有資產(chǎn)占用及增減變化情況
截止2024年12月31日,我單位:
(略)
三、
(略)(匯總)2025年預(yù)算績效情況
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)《預(yù)算績效管理工作考核辦法》文件精神,我單位:
(略)
1、加強(qiáng)管理制度建設(shè),把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí),全面加強(qiáng)預(yù)算管理,優(yōu)化資源配置,提高財(cái)政資金使用效率和科學(xué)精細(xì)化管理水平,提升政府執(zhí)行力和公信力。
2、全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理,一是加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面,強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)。每年對(duì)單位:
(略)
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)
附件1
2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
?填報(bào)日期:2025年10月22日單位:
(略)
項(xiàng)目名稱:
(略)
(略)建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目主管部門
(略)
項(xiàng)目執(zhí)行單位:
(略)
(略)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
許祖文
聯(lián)系電話:
(略)
(略)
項(xiàng)目屬性
1.持續(xù)性□√2.新增性□
項(xiàng)目類型
1.常年性□√2.延續(xù)性□(從年至年)3.一次性□
項(xiàng)目申請(qǐng)理由
1.項(xiàng)目的政策依據(jù);
(略)廣播電視臺(tái)是政府的宣傳喉舌,也是豐富群眾文化生活的主要載體。根據(jù)《2019年1月25日,中央政治局就全媒體時(shí)代和媒體融合發(fā)展進(jìn)行集體學(xué)習(xí),推動(dòng)媒體融合向縱深發(fā)展的要求。中宣部和湖北省委分別出臺(tái)了《
(略)建設(shè)的意見》和《
(略)建設(shè)實(shí)施方案》,為媒體深度融合的深入推進(jìn)指明了方向。
(略)建設(shè)是順應(yīng)全媒體時(shí)代潮流,搶抓機(jī)遇,順勢(shì)而為。
(略)建設(shè)的目標(biāo)就是要不斷做大做強(qiáng)主流輿論,推動(dòng)傳統(tǒng)媒體與新興媒體深度融合、一體發(fā)展。
2.項(xiàng)目與部門職能的相關(guān)性;要不斷做大做強(qiáng)主流輿論,推動(dòng)傳統(tǒng)媒體與新興媒體深度融合、一體發(fā)展。
?3.項(xiàng)目實(shí)施的現(xiàn)實(shí)意義,即項(xiàng)目聚焦于解決哪些現(xiàn)實(shí)問題:
(略)大樓及配套設(shè)施,推動(dòng)媒體融合。
項(xiàng)目主要內(nèi)容
?明確當(dāng)年申請(qǐng)預(yù)算資金的主要投向及工作任務(wù):
?1.1、
(略)大樓建設(shè)。
項(xiàng)目總預(yù)算
16535.24萬元
項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算
500萬元
項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況
?1.前兩年預(yù)算安排情況:2024年
(略)元
?2.變動(dòng)情況及理由:本單位:
(略)
項(xiàng)目資金來源
金額
合計(jì)
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
其中:申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
3.其他資金
其中:使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余
項(xiàng)目支出明細(xì)
項(xiàng)目支出明細(xì)
金額
預(yù)算
合計(jì)
(略)
1、
(略)建設(shè)資金,根據(jù)2022年6月項(xiàng)目實(shí)施方案測(cè)算。
(略)
項(xiàng)目績效總目標(biāo)
名稱:
(略)
目標(biāo)說明
長期績效目標(biāo)1
(略)大樓及配套設(shè)施,推動(dòng)媒體融合。
年度績效目標(biāo)1
(略)大樓及配套設(shè)施,推動(dòng)媒體融合。
長期績效目標(biāo)表
目標(biāo)名稱:
(略)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
指標(biāo)值確定依據(jù)
長期績效目標(biāo)1
成本指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
保障資金投入
500萬
自有資金配套余額
社會(huì)成本指標(biāo)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
總建筑面積
15,000.00
按可行性方案
質(zhì)量指標(biāo)
實(shí)現(xiàn)媒體融合功能
實(shí)現(xiàn)全媒體制作和播出
按可行性方案
質(zhì)量指標(biāo)
資金使用合格率
100
按合同
質(zhì)量指標(biāo)
竣工驗(yàn)收合格率
≥95
按合同
時(shí)效指標(biāo)
資金及時(shí)撥付
及時(shí)支付
按合同
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
提升融媒體創(chuàng)收能力
每年增收約400萬元
按實(shí)施方案
社會(huì)效益指標(biāo)
?提高人民群眾收聽收看高質(zhì)量節(jié)目
提高
其他
生態(tài)效益指標(biāo)
滿意度指標(biāo)
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
確保人民群眾收聽收聽收看高質(zhì)量節(jié)目
95%
其他
長期績效目標(biāo)2
……
年度績效目標(biāo)表
目標(biāo)名稱:
(略)
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
指標(biāo)值
指標(biāo)值確定依據(jù)
2023年
2024年
預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)值
年度績效目標(biāo)1
成本指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)
保障資金投入
3000萬
500萬
自有資金配套余額
社會(huì)成本指標(biāo)
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)
總建筑面積
15000㎡
15000㎡
按可行性方案
質(zhì)量指標(biāo)
實(shí)現(xiàn)媒體融合功能
實(shí)現(xiàn)全媒體制作和播出
實(shí)現(xiàn)全媒體制作和播出
按可行性方案
質(zhì)量指標(biāo)
資金使用合格率
100%
100%
按合同
質(zhì)量指標(biāo)
竣工驗(yàn)收合格率
≥95
≥95
按合同
時(shí)效指標(biāo)
資金及時(shí)撥付
及時(shí)支付
及時(shí)支付
按合同
效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
提升融媒體創(chuàng)收能力
每年增收約400萬元
每年增收約400萬元
按實(shí)施方案
社會(huì)效益指標(biāo)
?提高人民群眾收聽收看高質(zhì)量節(jié)目
明顯提高
明顯提高
其他
生態(tài)效益指標(biāo)
滿意度指標(biāo)
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
確保人民群眾收聽收聽收看高質(zhì)量節(jié)目
95%
95%
其他
年度績效目標(biāo)2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
四、
(略)(匯總)部門預(yù)算公開表
(一)2025年收支預(yù)算總表
收支總表
部門/單位:
(略)
單位:
(略)
收入
支出
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入
5,879.84
一、一般公共服務(wù)支出
0.00
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
0.00
二、公共安全支出
0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
0.00
三、教育支出
0.00
四、財(cái)政專戶管理資金收入
0.00
四、科學(xué)技術(shù)支出
0.00
五、事業(yè)收入
0.00
五、文化旅游體育與傳媒支出
5879.84
六、事業(yè)單位:
(略)
0.00
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出
0.00
七、上級(jí)補(bǔ)助收入
0.00
七、衛(wèi)生健康支出
0.00
八、附屬單位:
(略)
0.00
八、節(jié)能環(huán)保支出
0.00
九、其他收入
0.00
九、城
(略)支出
0.00
十、農(nóng)林水支出
0.00
十一、交通運(yùn)輸支出
0.00
十二、資源勘探工業(yè)信息等支出
0.00
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0.00
十四、金融支出
0.00
十五、援助其
(略)支出
0.00
十六、自然資源海洋氣象等支出
0.00
十七、住房保障支出
0.00
十八、糧油物資儲(chǔ)備支出
0.00
十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
0.00
二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
0.00
廿一、其他支出
0.00
廿二、債務(wù)還本支出
0.00
廿三、債務(wù)付息支出
0.00
廿四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
0.00
本年收入合計(jì)
5,879.84
本年支出合計(jì)
5879.84
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0.00
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0.00
收入總計(jì)
5,879.84
支出總計(jì)
5879.84
備注:財(cái)政專戶管理資金收入是指教育收費(fèi)收入;事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入,下同。
?
(二)2025年收入預(yù)算總表
收入總表
部門/單位:
(略)
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
合計(jì)
本年收入
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
小計(jì)
一般公共預(yù)算
小計(jì)
一般公共預(yù)算
單位:
(略)
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)
行政事業(yè)單位:
(略)
其他納入一般公共預(yù)算管理
合計(jì)
5879.84
5879.84
2038.33
150.00
3691.51
0.00
0.00
0.00
111
(略)
5879.84
5879.84
2038.33
150.00
3691.51
0.00
0.00
0.00
111001
(略)本級(jí)
2988.39
2988.39
993.55
150.00
1844.84
0.00
0.00
0.00
111002
(略)
2891.45
2891.45
1044.78
0.00
1846.67
0.00
0.00
0.00
?
(三)2025年支出預(yù)算總表
支出總表
部門/單位:
(略)
單位:
(略)
科目編碼
科目名稱:
(略)
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
對(duì)附屬單位:
(略)
合計(jì)
5879.84
2601.16
3278.68
207
文化旅游體育與傳媒支出
5879.84
2601.16
3278.68
20708
廣播電視
5879.84
2601.16
3278.68
(略)
行政運(yùn)行
938.55
938.55
0.00
(略)
一般行政管理事務(wù)
2049.84
0.00
2049.84
(略)
廣播電視事務(wù)
2891.45
1662.61
1228.84
?
?
?
?
?
(四)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
財(cái)政撥款收支總表
部門/單位:
(略)
單位:
(略)
收入
支出
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
一、本年收入
5879.84
一、本年支出
5879.84
(一)一般公共預(yù)算撥款
5879.84
(一)一般公共服務(wù)支出
(二)政府性基金預(yù)算撥款
(二)公共安全支出
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
(三)教育支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
(四)科學(xué)技術(shù)支出
(一)一般公共預(yù)算撥款
(五)文化旅游體育與傳媒支出
5879.84
(二)政府性基金預(yù)算撥款
(六)社會(huì)保障和就業(yè)支出
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
(七)衛(wèi)生健康支出
(八)節(jié)能環(huán)保支出
(九)城
(略)支出
(十)農(nóng)林水支出
(十一)交通運(yùn)輸支出
(十二)資源勘探工業(yè)信息等支出
(十三)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
(十四)金融支出
(十五)援助其
(略)支出
(十六)自然資源海洋氣象等支出
(十七)住房保障支出
(十八)糧油物資儲(chǔ)備支出
(十九)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
(二十)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
(廿一)其他支出
(廿二)債務(wù)還本支出
(廿三)債務(wù)付息支出
(廿四)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收入總計(jì)
5879.84
支出總計(jì)
5879.84
?
(五)2025年一般公共預(yù)算支出表
一般公共預(yù)算支出表
部門/單位:
(略)
單位:
(略)
科目編碼
科目名稱:
(略)
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
小計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
合計(jì)
5,879.84
2,601.16
2,321.51
279.65
3,278.68
207
文化旅游體育與傳媒支出
5,879.84
2,601.16
2,321.51
279.65
3,278.68
20708
廣播電視
5,879.84
2,601.16
2,321.51
279.65
3,278.68
(略)
行政運(yùn)行
938.55
938.55
852.76
85.79
0.00
(略)
一般行政管理事務(wù)
2,049.84
0.00
0.00
0.00
2,049.84
(略)
廣播電視事務(wù)
2,891.45
1,662.61
1,468.75
193.86
1,228.84
?
(六)2025年一般公共預(yù)算基本支出表
一般公共預(yù)算基本支出表
部門/單位:
(略)
單位:
(略)
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼
科目名稱:
(略)
合計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
合計(jì)
2601.16
2321.51
279.65
301
工資福利支出
2207.30
2207.30
0.00
30101
基本工資
718.75
718.75
0.00
30102
津貼補(bǔ)貼
134.22
134.22
0.00
30103
獎(jiǎng)金
400.00
400.00
0.00
30107
績效工資
276.66
276.66
0.00
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
232.04
232.04
0.00
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
116.02
116.02
0.00
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
161.17
161.17
0.00
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
10.15
10.15
0.00
30113
住房公積金
135.56
135.56
0.00
30199
其他工資福利支出
22.75
22.75
0.00
302
商品和服務(wù)支出
279.65
0.00
279.65
30201
辦公費(fèi)
12.71
0.00
12.71
30202
印刷費(fèi)
2.13
0.00
2.13
30205
水費(fèi)
1.07
0.00
1.07
30206
電費(fèi)
6.67
0.00
6.67
30207
郵電費(fèi)
6.94
0.00
6.94
30209
物業(yè)管理費(fèi)
3.16
0.00
3.16
30211
差旅費(fèi)
27.66
0.00
27.66
30213
維修(護(hù))費(fèi)
6.39
0.00
6.39
30214
租賃費(fèi)
1.00
0.00
1.00
30215
會(huì)議費(fèi)
3.58
0.00
3.58
30216
培訓(xùn)費(fèi)
11.75
0.00
11.75
30217
公務(wù)接待費(fèi)
2.77
0.00
2.77
30226
勞務(wù)費(fèi)
15.00
0.00
15.00
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
71.00
0.00
71.00
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
22.59
0.00
22.59
30229
福利費(fèi)
28.24
0.00
28.24
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
31.20
0.00
31.20
30239
其他交通費(fèi)用
2.00
0.00
2.00
30299
其他商品和服務(wù)支出
23.80
0.00
23.80
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
114.21
114.21
0.00
30302
退休費(fèi)
111.84
111.84
0.00
30305
生活補(bǔ)助
2.36
2.36
0.00
30399
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
0.00
0.00
0.00
310
資本性支出
0.00
0.00
0.00
31001
房屋建筑物購建
0.00
0.00
0.00
31002
辦公設(shè)備購置
0.00
0.00
0.00
?
(七)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
部門/單位:
(略)
單位:
(略)
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)
因公出國(境)費(fèi)
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)
公務(wù)用車購置費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
33.97
0.00
31.20
0.00
31.20
2.77
?
(八)2025年政府性基金預(yù)算支出表
政府性基金預(yù)算支出表
部門/單位:
(略)
單位:
(略)
科目編碼
科目名稱:
(略)
本年政府性基金預(yù)算支出
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
?
?
(九)2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表
項(xiàng)目支出表
部門/單位:
(略)
單位:
(略)
項(xiàng)目編碼
項(xiàng)目名稱:
(略)
項(xiàng)目單位:
(略)
合計(jì)
本年撥款
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
單位:
(略)
一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算
經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助
行政事業(yè)單位:
(略)
其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款
經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助
合計(jì)
3278.68
55
150
3073.68
0
0
[111001]
(略)本級(jí)
55
150
1844.84
0
0
22
55
150
863.4031
0
0
(略)Y
(略)
新增資產(chǎn)
[111001]
(略)本級(jí)
67.95
0
0
67.95
0
0
(略)Y
(略)
(略)工作經(jīng)費(fèi)
[111001]
(略)本級(jí)
105.784
20
30
55.784
0
0
(略)Y
(略)
融媒體職工福利經(jīng)費(fèi)
[111001]
(略)本級(jí)
152.47
35
50
67.47
0
0
(略)Y
(略)
融媒體發(fā)展經(jīng)費(fèi)
[111001]
(略)本級(jí)
397.6
0
50
347.6
0
0
(略)Y
(略)
融媒體運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
[111001]
(略)本級(jí)
344.5991
0
20
324.5991
0
0
31
0
0
981.4369
0
0
(略)T
(略)
(略)建設(shè)項(xiàng)目
[111001]
(略)本級(jí)
519.9969
0
0
519.9969
0
0
(略)T
(略)
2025年債券利息項(xiàng)目
[111001]
(略)本級(jí)
461.44
0
0
461.44
0
0
[111002]
(略)
0
0
1228.84
0
0
22
0
0
1228.84
0
0
(略)Y
(略)
電視欄目經(jīng)費(fèi)
[111002]
(略)
346.8
0
0
346.8
0
0
(略)Y
(略)
職工福利項(xiàng)目
[111002]
(略)
243.008
0
0
243.008
0
0
(略)Y
(略)
報(bào)紙發(fā)行經(jīng)費(fèi)
[111002]
(略)
474.552
0
0
474.552
0
0
(略)Y
(略)
廣播欄目經(jīng)費(fèi)
[111002]
(略)
164.48
0
0
164.48
0
0
?
五、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位:
(略)
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位:
(略)
3.政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位:
(略)
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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