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麗江市工業和信息化局2023年度部門決算

所屬地區:云南 - 麗江 發布日期:2024-09-18
所屬地區:云南 - 麗江 招標業主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2024/09/18 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
咨詢該項目請撥打:15055702333
(略)(略)801000
(略)工業和信息化局2023年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位:(略)
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
(略)牌子。主要職能是擬定新型工業化發展戰略和政策,協調解決新型工業化進程中重大問題;制定并組織實施工業和信息化的行業規劃、計劃和產業政策;監測分析工業和信息化運行態勢并發布有關信息;負責提出工業和信息化固定資產投資規模及方向;組織制定工(略)發展規劃及政策措施;推進工業體制改革和管理創新;組織協調裝備制造業;指導中小企業和非公有制經濟發展;推進工業體制改革和管理創新;負責鹽業行政管理;統籌推進信息產業發展;擬訂并組織實施工業、信息化的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策;統一配置和管理無線電頻譜等資源;承擔理順人才工作職能。
(二)2023年度重點工作任務概述
1.黨建引領促發展。堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的二十大精神,認真落實新時代黨的建設總要求;深化“黨建+業務”融合;嚴格落實全面從嚴治黨主體責任,細化黨風廉政建設工作責任清單和任務清單。
2.作風革命成效凸顯。牢固樹立“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率意識,結合主題教育和巡察反饋問題整改工作,不斷加強黨的建設、切實轉變作風、強化服務意識,認真踐行三個工作法,堅持任務項目化、項目清單化、清單具體化,按照“爭一流、促跨越”行動目標,統籌推進穩增長、調結構、防風險、保穩定等各項工作,努力構建新發展格局。
3.工業經濟延續穩中向好。緊盯電力、硅產業、建材、醫藥制造等重點行業,通過月分析季度調度、強化要素保障,采取重點企業“一企一策”指導幫扶,對成長性較好的企業持續跟蹤協助做好升規納統等工作,不斷加快傳統優勢產業轉型升級,全力推進重點項目建成投產,全市工業企業數和工業總產值實現雙提升。
4.重點項目建設有序推進。推行重大工業投資項目定期研判和問題清單制度,加強協調服務,積極為企業排憂解難,全力推動重大項目建設。
5.產業結構持續優化。通過不斷優化營商環境、“一把手”點對點主動上門精準招商等方式:(略)
6.民營經濟發展取得新進展。扎實推進民營經濟高質量發展三年行動計劃,健全完善民營經濟領導機構和工作專班,提供個性化服務,強化政策資金支持,加大民營經濟發展考核督查力度,著力破解制約民營經濟發展的困難問題,不斷優化發展環境,積極培育專精特新企業。
7.園區經濟提質增效。積極推動工(略)基礎設施建設,園區的吸納、承載、聚集功能顯著增強,清潔載能、綠色氫、生物醫藥等重點產業集聚效應初顯。
8.信息產業培育不斷提升。圍繞省、市數字經濟三年行動方案和年度工作要點任務,組織起草《(略)信息通信基礎設施建設三年行動方案((略)年)》,加大信息通信基礎設施投資建設和項目實施力度,協調推進項目合作對接,深入調研指導服務重點企業,幫困解難促進軟件和信息技術服務業企業持續增收。
9.信息通信基礎設施建設加快推進。聚焦服務麗江“三個定位”高質量發展需求,指導(略)內基礎電信運營企業加快通信基站建設和4G網絡增補建設,4G(略)絡實現100.00%行政村覆蓋,全市旅(略)、商場、火車站等人口密集的(略)域以(略)重點場所5G網絡達到98.00%的覆蓋率。
10.加強無線電管理和監測。進一步規范頻譜資源管理,依法開展無線電頻率使用、臺站設置專項清理整治及打擊治理“黑廣播”“偽基站”工作,;有效保障各類重大活動順利開展,高標準高質量完成“應急使命·2023”高山峽(略)地震災害空地一體化聯合救援演習無線電保障工作;(略)無線電頻率使用率評價工作,實施固定監測站升級改造項目,積極參加云南省第二十屆職工技能大賽無線電監測技術競賽,加強無線電監測,對民用航空、廣播電視、森林防火等重要頻段和臺站進行重點保護監測,圓滿完成25場各類考試無線電安全保障。
11.鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接取得新成效。聚焦“守底線、抓發展、促振興”要求,完成工作隊員的集中輪換和工作交接,持續做好防止返貧監測幫扶和信息動態管理、定點幫扶、消費扶貧及捐資助學等工作;積極協調通信管理部門和電信運營企業,加強農(略)網絡寬帶100.00%全覆蓋。
12.統籌推進工信領域各項工作。一是安全生產方面,嚴格按照“三管三必須”的要求,認真抓好民爆物品倉儲安全、食品藥品生產加工、工(略)談,規范喪事辦理、重大節假日走訪慰問等工作。
二、部門基本情況
(一)機構設置情況
我部門共設置13個內設機構,包括:辦公室、政策法規科、發展規劃和技術創新科、經濟運行科、材料和裝備工業科、食品藥品和消費品工業科、中小企業科、企業服務體系科、工(略)科、信息化和信息產業科、節能和資源綜合利用科、無線電管理科、機關黨委。
所屬事業單位:(略)
(二)決算單位:(略)
納入(略)工業和信息化局2023年度部門決算編報的單位:(略)
1.(略)工業和信息化局;
2.(略)無線電監測站;
3.(略)
納入(略)工業和信息化局2023年度部門決算編報的單位:(略)
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
(略)工業和信息化局2023年末實有人員編制48人。其中:行政編制37人(含行政工勤編制5人),事業編制11人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員37人(含行政工勤人員5人),參照公務員法管理事業人員0人,非參公管理事業人員11人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計2人(離休2人,退休0人)。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員39人(離休0人,退休39人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員0人,政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制5輛,在編實有車輛5輛。
第二部分2023年度部門決算表
(略)工業和信息化局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入,《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》。
(略)工業和信息化局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
(略)工業和信息化局2023年度收入合計(略).16元。其中:財政撥款收入(略).16元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位:(略)
二、支出決算情況說明
(略)工業和信息化局2023年度支出合計(略).16元。其中:基本支出(略).54元,占總支出的49.34%;項目支出(略).62元,占總支出的50.66%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位:(略)
(一)基本支出情況
2023年度用于保障(略)工業和信息化局機關、下屬事業單位:(略)
(二)項目支出情況
2023年度用于保障(略)工業和信息化局機構、下屬事業單位:(略)
具體項目開支及開展工作情況如下:
1.麗財外〔2023〕41號2022年度招商引資目標考核激勵獎補經費10114.00元,主要用于差旅費支出。
2.麗財行〔2023〕3號2023年離退休干部春節慰問經費15200.00元,主要用于發放2023年市工信局離休干部及處級以上退休干部春節慰問金。
3.麗財行〔2023〕97號離退休干部黨組織班子成員工作補貼專項經費13680.00元,主要用于支付老干支部班子成員工作補貼。
4.麗財社〔2023〕87號和朝相同志一次性撫恤金及喪葬費補助資金221504.00元,主要用于支付已故離休干部和朝相同志撫恤金和喪葬費補助。
5.麗財社〔2023〕99號楊樸同志一次性撫恤金及喪葬費補助資金224006.00元,主要用于支付已故離休干部楊樸同志一次性撫恤金和喪葬費補助。
6.麗財行〔2023〕152號2023年第二批人才工作經費14400.00元,主要用于發放緊缺專業人才2023年住房補貼。
7.麗財建〔2023〕1號2023年辦公設備購置經費88134.00元,主要用于支付采購辦公電腦及辦公家具費用。
8.麗財建〔2023〕26號2023年中央無線電管理經費(略).81元,(略)固定監測站升級改造項目首款,支付2024年(略)無線電監測設備維保服務首款,無線電監測站日常公用經費,差旅費。
9.麗財建〔2022〕12號2022年無線電管理經費(略).12元,主要用于差旅費支出,無線電監測車輛相關費用,無線電監測站電費,支付(略)(略)建設項目驗收合格尾款,支付2023年(略)無線電監測設備維保服務采購項目尾款。
10.麗財建〔2022〕12號2022年無線電管理((略)網絡安全等級保護建設)經費119500.00元,(略)絡設備款項。
11.麗財行〔2023〕120號2023年度信息化終端采購補助資金11958.00元,主要用于支付采購辦公電腦及辦公家具費用。
12.麗財建〔2023〕85號2023年二季度項目投資以獎代補工作經費123656.50元,主要用于差旅費支出。
13.麗財行〔2023〕40號“興麗英才支持計劃”創業人才項目支持經費500000.00元,主要用于支付2022年“興麗創業人才”入選人才項目支持經費。
14.麗財行〔2023〕40號“百名麗江企業家”人才培養經費88450.00元,主要用于支付2023年麗江企業家綜合能力提升專題培訓班培訓費。
15.麗財建〔2023〕115號云南省財政廳下達2023年第一批優質中小企業貸款貼息資金(略).19元,主要用于支付省級貸款貼息資金。
16.麗財預〔2023〕10號(略)中小企業發展專項資金916720.00元,主要用于撥付省級專精特新“成長”企業省級獎補資金。
17.麗財建〔2022〕141號云南省2022年中小微企業紓困發展以獎(略)級清算資金(略).00元,主要用于撥付省級專精特新“成長”企業省級獎補資金。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
(略)工業和信息化局2023年度一般公共預算財政撥款支出(略).16元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少56888.31元,下降0.26%,主要原因是單位:(略)
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出10114.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于差旅費支出。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(類)支出(略).33元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.34%。主要用于繳納單位:(略)
9.衛生健康(類)支出483132.90元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.21%。主要用于繳納單位:(略)
10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城(略)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等(類)支出(略).93元,占一般公共預算財政撥款總支出的84.96%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出及辦公費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費支出。
15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其(略)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出753036.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.45%。主要用于在職人員公積金及住房補貼等支出。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為177600.00元,決算為134730.21元,完成年初預算的75.86%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為120000.00元,決算為116657.21元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的86.59%,完成年初預算的97.21%;公務接待費支出年初預算為57600.00元,決算為18073.00元,占財政撥款“三公”經費總支出決算的13.41%,完成年初預算的31.38%,具體是國內接待費支出決算18073.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。其中:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
(略)工業和信息化局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為177600.00元,支出決算為134730.21元,完成年初預算的75.86%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務用車購置費支出年初預算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預算的0.00%;公務用車運行維護費支出年初預算為120000.00元,決算為116657.21元,完成年初預算的97.21%;公務接待費支出年初預算為57600.00元,決算為18073.00元,完成年初預算的31.38%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因我單位:(略)
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加45137.25元,增長50.38%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車運行維護費支出決算增加36961.25元,增長46.38%;公務接待費支出決算增加8176.00元,增長82.61%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因一是本年度上級部門指導工作較多,公務接待較上年增加,故公務接待費比上年增支;二是因本年度下鄉較多,公車使用較上年頻繁故公車運維費較上年增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于無線電監測車、因單位:(略)
3.安排國內公務接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次131人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級部門(略)調研、檢查、指導工作發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
(略)工業和信息化局2023年機關運行經費支出(略).81元,比上年減少292477.49元,下降18.97%,主要原因單位:(略)
二、國有資產占用情況
截至2023年末,(略)工業和信息化局資產總額(略).81元,其中,流動資產595580.36元,固定資產(略).21元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程(略),無形資產159678.24元(凈值),其他資產0.00元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少(略).15元,其中固定資產增加275972.49元,流動資產減少(略).36元,在建工程減少(略).00元,無形資產減少5969.28元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。
(國有資產占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,單位:(略)
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
(略)工業和信息化局2023年無其他重要事項說明。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位:(略)
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位:(略)
(四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位:(略)
第五部分名詞解釋
一、部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
二、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(略)(略)801111
附件:(略)工業和信息化局2023年決算公開表
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